最好做 做了銷項進項沒有余額了 你核對的時候好核對
老師,月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄如下對嗎? 進項大于銷項 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 銷項大于進項 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅
月底增值稅結(jié)轉(zhuǎn): 1、結(jié)轉(zhuǎn)進項稅額: 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項) 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額: 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項) 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 3、需要計提增值稅 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅 如果進項大于銷項還要做下邊分錄嗎 借:應(yīng)交稅費——未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅
老師,一般納稅人,月末應(yīng)交增值稅銷大于進項,需要做如圖畫紅圈的結(jié)轉(zhuǎn)分錄嗎,有必要做嗎?還是算好要交的增值稅,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 ,貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅
老師,一般納稅人當(dāng)月進項大于銷項,還需要做這一步分錄嗎?借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項
老師,一般納稅人,增值稅銷項大于進項,月末結(jié)轉(zhuǎn)借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費-未交增值稅 這樣的話月末應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅一直有余額呢?
老師,公司給員工繳納5月份的社保(公司第一次給員工繳納社保,新員工),申報的時候選擇稅款所屬期起:2025年5月;稅款所屬期止:2025年5月,為什么繳費期限是2025年6月30日呢?我現(xiàn)在想要繳納5月份的社保,繳費期限不應(yīng)該是5月25日或者5月底結(jié)束嗎?還是我申報的時候稅款所屬期填錯了嗎?請老師指教呢
老師,我想請教一下,我的預(yù)收賬款不平,應(yīng)該怎么做呢?
老師,晚上好!我想請教一下
個稅首次忘交 是不是不用罰滯納金
老師,請問一下,申請出口食品生產(chǎn)企業(yè)備案,需要先辦個電子口岸卡是嗎?那要怎么申請呢?個體戶可以申請這個備案嗎?
老師你好。請問25年1月補繳的2024年7-12月的養(yǎng)老保險,匯算清繳算24年還是25年
個稅除了在個稅APP能查看交沒交費。電子稅務(wù)局里能看到嗎?
匯算清繳后補繳的稅款應(yīng)該如何做賬,是否影響利潤
匯算清繳后補繳的稅款應(yīng)該如何做賬
員工報銷汽車加油費發(fā)票 怎么規(guī)避風(fēng)險
好的,如果每月進項大于銷項,沒有要交的增值稅,那個結(jié)轉(zhuǎn)分錄就不用寫吧?
你每個月只要有進項和銷項都要結(jié)轉(zhuǎn)。
前幾月進項大于銷項沒寫,應(yīng)該不用補結(jié)轉(zhuǎn)的分錄吧?這月銷項大于進項,我把進項和銷項余額核對好
你好,你以后也不結(jié)轉(zhuǎn),或者是之前的也不結(jié)轉(zhuǎn),可以不用做。
之前的都是沒做結(jié)轉(zhuǎn),“最后不結(jié)轉(zhuǎn)”是什么意思呢?我這月銷大于進,“做的結(jié)轉(zhuǎn)分錄應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額和其“進項稅額”的金額是按財務(wù)軟件系統(tǒng)的余額寫的,最后和要交的增值稅對的上
你之前沒有結(jié)轉(zhuǎn),你以后也不準(zhǔn)備結(jié)轉(zhuǎn),你這個月可以,其他的都不用做,只要有留底,你可以不用做增值稅有關(guān)的。
意思是我這月結(jié)轉(zhuǎn)的,稅額對的上就行了是吧
是的 也可以不結(jié)轉(zhuǎn) 最后余額對也可以