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老師,上個(gè)季度的企業(yè)所得稅更正申報(bào)了,多繳納了稅款,稅務(wù)所老師讓操作申請(qǐng)退稅,怎么操作呢?

2021-09-26 16:20
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-09-26 16:21

你好!這個(gè)你要問(wèn)管理員了。每個(gè)地方具體操作不同,有的是要寫(xiě)申請(qǐng),交資料到稅務(wù)局前臺(tái) 你也可以電話咨詢下當(dāng)?shù)?2366

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你好!這個(gè)你要問(wèn)管理員了。每個(gè)地方具體操作不同,有的是要寫(xiě)申請(qǐng),交資料到稅務(wù)局前臺(tái) 你也可以電話咨詢下當(dāng)?shù)?2366
2021-09-26
同學(xué)你好 已經(jīng)給你退稅了那你這個(gè)得去稅局大廳操作
2022-05-06
你好,提供一份正確的企業(yè)所得稅申報(bào)表,去稅局大廳申請(qǐng)更正就是了?
2021-04-19
你好,因?yàn)楝F(xiàn)在系統(tǒng)只能更正上一期的,不能更正上上期的。
2025-01-15
您好,簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō),所得稅=利潤(rùn)總額*稅率,利潤(rùn)總額 為0的時(shí)候,不需要繳納所得稅。
2023-07-16
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