你好,直接不用管這個(gè)就可以啦。
老師 ”農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者銷售自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品不確認(rèn)銷項(xiàng)稅額“ 這個(gè)確定是對(duì)的嗎 我記得是收購方用征收率算進(jìn)項(xiàng) 但是農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者是農(nóng)民吧 他們不免稅么
老師,您好!請(qǐng)問車輛購置稅是免稅的,竟然是免稅肯定不入固定資產(chǎn),但是也不用確認(rèn)營業(yè)外收入吧??就不用去管這個(gè)免稅金額對(duì)嗎?
老師好,我們以前會(huì)計(jì)車輛購置稅借營業(yè)稅金及附加,貸:銀行存款,就是沒通過應(yīng)交稅費(fèi)—車輛購置稅科目,也沒轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn),我現(xiàn)在要怎么處理呢?是不是調(diào)整科目,借:應(yīng)交稅費(fèi)—車輛購置稅,貸:營業(yè)稅金及附加,然后再借:固定資產(chǎn),貸:應(yīng)交稅費(fèi)—車輛購置稅 ,這樣處理可以嗎?
老師您好,請(qǐng)問:我錄入固定資產(chǎn)原值的時(shí)候,是否可以不加入車輛購置稅,因?yàn)槿绻塑囕v購置稅,貸方的其他應(yīng)付款-老板會(huì)繼續(xù)增大。。我看前前任會(huì)計(jì),做固定資產(chǎn)入賬的原值就是不含稅價(jià),然后計(jì)提的折舊、再前任會(huì)計(jì)入賬的固定資產(chǎn)是價(jià)稅合計(jì)金額。。。,請(qǐng)問老師,我到底該按那個(gè)金額入賬固定資產(chǎn)?蟹蟹
老師好,新買的車輛還有購置稅一起入的固定資產(chǎn),它的金額都寫到二級(jí)科目這個(gè)車號(hào)上,不用下設(shè)車輛購置稅了,是吧,它下個(gè)月計(jì)提折舊就一起計(jì)提了,對(duì)嗎
公司材料盤要交增值稅嗎
考一門中級(jí)財(cái)管,從現(xiàn)在開始還來得及嗎,聽課好像沒時(shí)間了,要怎么備考,老師幫忙指點(diǎn)指點(diǎn)
一般納稅人酒店,純客房,餐飲就是房費(fèi)含早,個(gè)別的會(huì)有收取早餐費(fèi),這個(gè)時(shí)候設(shè)立會(huì)計(jì)科目, 主營業(yè)務(wù)成本--餐飲收入, 主營業(yè)務(wù)成本--餐飲成本
5月份開了200萬發(fā)票,200萬之前已經(jīng)490萬了,超500萬了,開的是1%的專票,現(xiàn)在怎么辦
老師你好我們開票超一般納稅人了,現(xiàn)在運(yùn)費(fèi)發(fā)票可以不
老師你好,我這個(gè)工作經(jīng)歷那寫的不對(duì)啊,報(bào)考中級(jí)顯示工作年限不夠
老師你好,我報(bào)中級(jí),你看我工作經(jīng)歷哪寫的不對(duì)啊,報(bào)考年限不夠
老師,24年暫估成本20萬,匯算清繳前收到10萬,剩余10萬已納稅調(diào)增,現(xiàn)在調(diào)增的10萬后,分錄該怎么寫,是把原暫估分錄紅沖,還要再充未分配利潤(rùn)嗎?
老師,如果知道固定成本,還有變動(dòng)費(fèi)用的變動(dòng)率,利潤(rùn)定50%,怎么算吊牌價(jià)
老師,對(duì)公賬戶轉(zhuǎn)款法人個(gè)人卡,怎么才能合理合法的轉(zhuǎn)賬?對(duì)公轉(zhuǎn)法人個(gè)人有啥稅收政策啥的嗎?或者紅線之類的
老師,這種稅要不要我們申報(bào)的
你好不需要你們?cè)偕陥?bào)的。