你好 借:待處理財產(chǎn)損益,累計折舊,貸:固定資產(chǎn) 借:營業(yè)外支出,貸:待處理財產(chǎn)損益
老師您好:我們單位的公車無償給其他公司了,這個賬怎么做?
老師好,其他單位從我們公司公戶轉(zhuǎn)個帳,我們給對方開了稅票這個怎么做賬務(wù)處理?
老師您好請問我們公司給其他公司借款,是無償?shù)模@個涉及到一些稅款嗎。
老師,您好,我們公司股東把他的股權(quán)(95%)無償轉(zhuǎn)讓給了貿(mào)易公司,因為他欠貿(mào)易公司的款,請問貿(mào)易公司怎么做賬呀?
老師您好,我公司的資產(chǎn)無償轉(zhuǎn)讓給其它公司。這個分錄怎么弄
老師好,請問一下,25年所得稅匯算清繳時,填寫捐贈表時,不符合扣除的開回村鎮(zhèn)發(fā)票,要不要信息采集呀。
資本公積在稅收上有什么影響嗎?比方說負債表未分配數(shù)是正的就涉及分紅個稅。
我24年12月份暫估了132萬,現(xiàn)在在1月份補回來了50萬,剩下的82萬,我要在匯算清繳的時候交稅,我賬務(wù)處理該怎么做,這個暫估怎么變成0?
老師,如果以小規(guī)模的狀態(tài)去備案單一窗口和辦口岸卡,是不是以后變成一般納稅人也不能退稅
老師,收到國稅短信說要通知員工做年度個稅匯算清繳,員工在2024年已經(jīng)依法繳納個稅,且年收入未滿12萬元,可以直接不做年度匯算清繳嗎?
老師,審計師報名窗口,謝謝
老師藥店銷售藥品刷了醫(yī)???,次月才回醫(yī)保得錢,這分錄怎么做?
老師,填寫匯算清繳的基本信息103資產(chǎn)總額,是按資產(chǎn)負責表的資產(chǎn)總計平均數(shù)填嗎?
你好,我想問一下,主營業(yè)務(wù)收入貸方500元為多做收入。現(xiàn)在要沖掉,是借方-500,還是借方500
老師您好,出口退稅,稅款已經(jīng)退回到公司賬戶上,相對應(yīng)的進項稅需要轉(zhuǎn)出,分錄怎么做呀
老師那稅怎么處理?
你好,需要按視同銷售固定資產(chǎn),繳納增值稅?
用不用繳納稅
繳納增值稅的賬怎么做?
你好,需要確認增值稅 借:固定資產(chǎn)清理,累計折舊,貸:固定資產(chǎn) 借:營業(yè)外支出,貸:固定資產(chǎn)清理,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 繳納增值稅的分錄是 借:應(yīng)交稅費—未交增值稅,貸:銀行存款?
老師:為什么用營業(yè)外支出這個科目?。坑悬c不懂
你好,因為是無償贈送啊,所以計入了營業(yè)外支出
老師:意思是需要繳納增值稅是用固定資產(chǎn)清理那個分錄 不需要繳納是用上面那個分錄待處理財產(chǎn)損益科目?
你好,是的,是這樣的
老師:這種的話需要繳納增值稅嗎?
你好,這種情況需要繳納增值稅?
就是母公司無償給子公司的,也需要繳納?
你好,是的,是這樣的
老師:為什么用應(yīng)交稅費—未交增值稅,為什么是未交增值稅啊?
你好,因為一般納稅人單位,繳納增值稅就是通過這個科目(應(yīng)交稅費—未交增值稅)核算啊?
已交稅金可以嗎?我們單位是小規(guī)模納稅人
你好,小規(guī)模納稅人,通過? 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅? 科目核算?
老師還有一個問題:營業(yè)外收入用不用繳納增值稅?
你好,一般情況下的營業(yè)外收入,是不需要繳納增值稅的?