你好,借在建工程貸銀行存款第二個(gè)做這個(gè)。
公司建筑施工企業(yè),收個(gè)人轉(zhuǎn)來(lái)27萬(wàn),借:銀行存款27萬(wàn),貸:其他應(yīng)付賬款27萬(wàn)。但是這個(gè)人讓讓轉(zhuǎn)來(lái)的27萬(wàn),給她的員工發(fā)工資,這27萬(wàn)了包含26萬(wàn)工資,1萬(wàn)材料款,我給怎么寫(xiě)分錄。是老板自己的工地上的人,公司賬上錢不夠,所以老板自己轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)錢進(jìn)入公司賬戶,從這個(gè)賬戶發(fā)給工地上的農(nóng)民工工資。也不用歸還。怎么寫(xiě)分錄
老師您好,我們公司購(gòu)買了一塊土地用來(lái)建造民宿,老板自己從自己賬上轉(zhuǎn)了1000萬(wàn)過(guò)來(lái)對(duì)公賬上,然后用對(duì)公支付了繳稅合計(jì)900萬(wàn)給財(cái)政局,那么會(huì)計(jì)分錄就是 借:銀行存款 貸:實(shí)收資本 借:無(wú)形資產(chǎn) 貸:銀行存款 分錄這樣是對(duì)的嗎
老師 我司是上年11月辦的營(yíng)業(yè)執(zhí)照,在12月收到股東的款存入對(duì)公賬戶 這款是用來(lái)購(gòu)公司的辦公室用的,做了分錄 借銀行存款 貸 實(shí)收資本,當(dāng)月 用這款付定金給房產(chǎn)公司 做了 分錄 借 預(yù)付賬款 貸銀行存款 。房產(chǎn)公司要今年12月交房。那交房了 那分錄怎么做。我這樣做人錄 導(dǎo)致我的所有者權(quán)益增加了。以后分紅會(huì)影響我交個(gè)人所得稅。那我要怎么做。
#提問(wèn)#請(qǐng)問(wèn)老師 ,我方租賃國(guó)家土地,2018年簽訂的是租賃合同,我們每月付租金做借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸:銀行存款,22年我們變更合同,改成以租代購(gòu),總價(jià)值1000萬(wàn),當(dāng)我按月支付租金達(dá)到1000萬(wàn)的時(shí)候,這塊土地就是公司的,那么請(qǐng)問(wèn)老師我現(xiàn)在分錄依然做借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸:銀行存款合適嗎?或者我應(yīng)該做借:其他應(yīng)收款,貸:銀行存款,將來(lái)獲得土地使用權(quán)再做借:無(wú)形資產(chǎn),貸:其他應(yīng)收款,哪個(gè)對(duì)?前期幾年都已經(jīng)計(jì)入成本又如何調(diào)整?
老師你好,我想問(wèn)一下就是嗯,我們法人就是嗯借給公司的1萬(wàn)塊錢存到對(duì)公賬戶上了,然后呢,反正因?yàn)榕軜I(yè)務(wù),然后嗯你送禮嘛,他買了一些東西,嗯然后開(kāi)了發(fā)票了作為業(yè)務(wù)招待費(fèi),他是用自己的微信的錢轉(zhuǎn)賬的,然后就是這一步,我可以做到分錄,是借管理費(fèi)用業(yè)務(wù)招待費(fèi)貸其他應(yīng)付款法人,嗯,然后嗯我再寫(xiě)一張報(bào)銷單,嗯,再附上一張報(bào)銷單,然后再?gòu)膶?duì)公賬戶把這筆錢劃給法人,這筆分錄就是做嗯,借其他應(yīng)付款,法人貸銀行存款,您看這樣做可以嗎?
公司是實(shí)際是做跨境電商的,以B2B形式深圳公司出口到香港公司,再通過(guò)香港公司在跨境電商平臺(tái)售賣,有些貨物是正常報(bào)關(guān)做退稅, 一小部分是用香港公司下單給供應(yīng)商,買單出口。 我想問(wèn)一下 ,用香港公司下單給供應(yīng)商,買單出口, 對(duì)于我這邊有什么風(fēng)險(xiǎn)?
開(kāi)了公司,公司電表有部分租客用了,電費(fèi)全開(kāi)到我公司名下,年收入二十多萬(wàn),電費(fèi)卻有7萬(wàn)多,銷售的實(shí)際應(yīng)是2萬(wàn)多,已本公司全抵扣了,不想做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,現(xiàn)怎樣做24年年報(bào)
群里有個(gè)文件打不開(kāi),問(wèn)了幾天了,這個(gè)不能重新發(fā)一遍嗎
對(duì)第二個(gè)分錄不明白,對(duì)多的一萬(wàn)元預(yù)計(jì)負(fù)債,貸方為什么是用了庫(kù)存商品減少一萬(wàn)?科目怎么會(huì)用到庫(kù)存商品?
老師想問(wèn)一下,如果貨款已經(jīng)支付,但是確認(rèn)沒(méi)辦法取得發(fā)票了,這個(gè)掛在往來(lái)的貨款要怎么平
實(shí)繳注冊(cè)資本金,會(huì)計(jì)不按當(dāng)月的注資金額繳納印花稅,說(shuō)一年繳納一次,是這樣的嗎
老師想問(wèn)一下,公積金上個(gè)月漏扣了,這個(gè)月補(bǔ)扣的話需要繳納滯納金嗎?
老師我公司之前會(huì)計(jì)23年做賬出現(xiàn)負(fù)庫(kù)存,沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)只有銷項(xiàng),也沒(méi)有暫估,是直接結(jié)轉(zhuǎn)成本了,后續(xù)也沒(méi)有進(jìn)票入賬了,這樣情況怎么做賬務(wù)處理怎么做匯算調(diào)整,調(diào)整后怎么還需要處理報(bào)表或者其他相關(guān)調(diào)整嗎[感謝][感謝]
請(qǐng)問(wèn)開(kāi)戶行可以變更嗎?需要準(zhǔn)備哪些資料?
老師,年底費(fèi)用暫估入賬的,次年來(lái)票最遲什么時(shí)候要重新入賬
那實(shí)收資本就一直這樣掛著嗎
哦對(duì)的是的,實(shí)數(shù)資本一直都有余額。