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Q

1、2021年1月1日從銀行借入半年期、利率3%的借款50,000元已存入賬戶。該借款每月計(jì)算利息,月末支付息,到期利隨本清。2、上題還本付息方式改為:每月付息,到期還本。其他資料不變。3、2021年1月2日從銀行借入2年期、利率5%的借款200,000元。用于廠房工程建設(shè)。該工程于2004年12月31日竣工交付使用。借款每年計(jì)息,到期一次還本付息。4、發(fā)行2,000萬(wàn)股股票,面值1元/股,發(fā)行價(jià)5.3元/股,費(fèi)用0.01元/股,款項(xiàng)已存入銀行。5、接受捐贈(zèng)設(shè)備一臺(tái),市場(chǎng)價(jià)100,000元,適用所得稅稅率33%。6、受到投資者投入原材料一批,雙方協(xié)商作價(jià)250,000元。怎么寫(xiě)會(huì)計(jì)分錄

2021-09-26 14:05
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-09-26 14:13

1借銀行存款50000 貸短期借款50000

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齊紅老師 解答 2021-09-26 14:14

借財(cái)務(wù)費(fèi)用125 貸應(yīng)付利息125

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齊紅老師 解答 2021-09-26 14:14

借應(yīng)付利息1500 短期借款50000 貸銀行存款51500

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齊紅老師 解答 2021-09-26 14:15

2借銀行存款50000 貸短期借款50000

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齊紅老師 解答 2021-09-26 14:15

借財(cái)務(wù)費(fèi)用125 貸應(yīng)付利息125

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齊紅老師 解答 2021-09-26 14:15

借應(yīng)付利息125 貸銀行存款125

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齊紅老師 解答 2021-09-26 14:15

3借銀行存款200000 貸長(zhǎng)期借款200000

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齊紅老師 解答 2021-09-26 14:16

借在建工程200000 貸銀行存款200000

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齊紅老師 解答 2021-09-26 14:18

借在建工程10000 貸應(yīng)付利息10000

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齊紅老師 解答 2021-09-26 14:18

借固定資產(chǎn)220000 貸在建工程220000

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快賬用戶2225 追問(wèn) 2021-09-26 14:19

舞歌有限責(zé)任公司2021年7月發(fā)生下列財(cái)務(wù)活動(dòng):1.本月生產(chǎn)車間領(lǐng)用材料145 000元,其中生產(chǎn)產(chǎn)品耗用142 000元,車間一般耗用3 000元。2.結(jié)算本月生產(chǎn)車間應(yīng)付職工工資23 000元,其中生產(chǎn)工人工資18 000元,車間管理人員工資5 000元。3.按照應(yīng)付工資總額的14%計(jì)提職工福利費(fèi)。4.從銀行提取現(xiàn)金23 000元,以備發(fā)放工資。5.以現(xiàn)金23 000元發(fā)放職工工資。6.生產(chǎn)車間從材料倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)用勞保用品2 100元,辦公用品160元。7.月末,計(jì)提生產(chǎn)車間固定資產(chǎn)折舊費(fèi)2 800元。8.月末,預(yù)提生產(chǎn)車間固定資產(chǎn)修理費(fèi)l 000元。9.月末,攤銷應(yīng)由本月生產(chǎn)車間負(fù)擔(dān)的保險(xiǎn)費(fèi)

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齊紅老師 解答 2021-09-26 14:19

4借銀行存款10580 貸股本2000 資本公積股本溢價(jià)8580

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齊紅老師 解答 2021-09-26 14:19

5.借固定資產(chǎn)100000 貸營(yíng)業(yè)外收入100000

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齊紅老師 解答 2021-09-26 14:20

6借原材料250000 貸實(shí)收資本250000

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快賬用戶2225 追問(wèn) 2021-09-26 14:22

第五個(gè),不交稅嗎

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齊紅老師 解答 2021-09-26 14:24

題目沒(méi)說(shuō)我都沒(méi)有考慮的

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快賬用戶2225 追問(wèn) 2021-09-26 14:26

那第二個(gè)業(yè)務(wù)呢,會(huì)計(jì)科目

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齊紅老師 解答 2021-09-26 14:28

會(huì)計(jì)分錄我全部發(fā)給你了

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快賬用戶2225 追問(wèn) 2021-09-26 14:30

舞歌有限責(zé)任公司2021年7月發(fā)生下列財(cái)務(wù)活動(dòng):1.本月生產(chǎn)車間領(lǐng)用材料145 000元,其中生產(chǎn)產(chǎn)品耗用142 000元,車間一般耗用3 000元。2.結(jié)算本月生產(chǎn)車間應(yīng)付職工工資23 000元,其中生產(chǎn)工人工資18 000元,車間管理人員工資5 000元。3.按照應(yīng)付工資總額的14%計(jì)提職工福利費(fèi)。4.從銀行提取現(xiàn)金23 000元,以備發(fā)放工資。5.以現(xiàn)金23 000元發(fā)放職工工資。6.生產(chǎn)車間從材料倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)用勞保用品2 100元,辦公用品160元。7.月末,計(jì)提生產(chǎn)車間固定資產(chǎn)折舊費(fèi)2 800元。8.月末,預(yù)提生產(chǎn)車間固定資產(chǎn)修理費(fèi)l 000元。9.月末,攤銷應(yīng)由本月生產(chǎn)車間負(fù)擔(dān)的保險(xiǎn)費(fèi)

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齊紅老師 解答 2021-09-26 14:30

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你好,學(xué)員這個(gè)就是正常的本金乘以利息的
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你好,是需要做這些業(yè)務(wù)的分錄嗎??
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