您好 可以把入庫時(shí)候的紅沖 然后再根據(jù)正確的數(shù)量入賬
公司由于前期ERP軟件、員工操作等原因管理不善,導(dǎo)致銷售商品成本無法對(duì)應(yīng)每個(gè)客戶統(tǒng)計(jì)準(zhǔn)確,現(xiàn)有兩個(gè)問題想要咨詢一下(內(nèi)賬): 一、購(gòu)貨時(shí)可以不通過庫存商品這個(gè)科目,直接借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸:應(yīng)付賬款嗎? 二、銷售商品時(shí)直接借:應(yīng)收賬款,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,不結(jié)轉(zhuǎn)成本可以嗎? 這樣做如果可以的話有什么弊端?
老師,你好,由于包裝計(jì)算不準(zhǔn)確生產(chǎn)入庫時(shí)數(shù)量少入5噸了,導(dǎo)致銷售時(shí)有盤盈5噸,如果不入庫結(jié)轉(zhuǎn)成本數(shù)量不夠問題。這個(gè)要怎么做賬務(wù)處理。盤盈5噸可以0成本入庫嗎~
老師,你好。我們是茶油生產(chǎn)企業(yè),由于時(shí)間長(zhǎng)久,我們?nèi)ツ?月處理了一批菜籽油150噸由于成本價(jià)高,當(dāng)時(shí)市價(jià)只有成本半價(jià)銷售,虧了120萬。導(dǎo)致全年的營(yíng)業(yè)成本比營(yíng)業(yè)收入多了11萬,匯算清繳時(shí)提示有風(fēng)險(xiǎn)。去年5月盤點(diǎn)時(shí),這個(gè)商品整體盤盈了20萬。當(dāng)時(shí)按成本價(jià)入庫分錄是:借庫存商品20借管理費(fèi)用-20,可以拿這個(gè)20萬去沖營(yíng)業(yè)成本嗎
老師,下午好!我司是做機(jī)器,現(xiàn)在轉(zhuǎn)自產(chǎn)機(jī)器轉(zhuǎn)為自產(chǎn)固定資產(chǎn),我應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理,我是小企業(yè) 對(duì)成本的核算不是很精準(zhǔn),每個(gè)月成本就是按倉庫盤點(diǎn)表:原材料、半成品、產(chǎn)成品倒推方式進(jìn)行計(jì)算成本結(jié)出報(bào)表的,現(xiàn)在問題來了,我自產(chǎn)自用機(jī)器轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)的話,分錄:借固定資產(chǎn) 貸庫存商品,這樣的話我應(yīng)該怎么結(jié)轉(zhuǎn),不結(jié)轉(zhuǎn)的話,這個(gè)庫存商品金額與我盤點(diǎn)表庫存商品的金額一致,這樣我的分錄應(yīng)該怎么做呢?盼復(fù)!有人建議做:借固定資產(chǎn) 貸:生產(chǎn)成本(是此臺(tái)機(jī)器成本入賬)但是如果這樣的本月的生產(chǎn)成本就很大。因?yàn)槿胭~的固定資產(chǎn)360萬。如果直接做生產(chǎn)成本,這樣這個(gè)月生產(chǎn)成本就大的太可以怕
老師,下午好!我司是做機(jī)器,現(xiàn)在轉(zhuǎn)自產(chǎn)機(jī)器轉(zhuǎn)為自產(chǎn)固定資產(chǎn),我應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理,我是小企業(yè) 對(duì)成本的核算不是很精準(zhǔn),每個(gè)月成本就是按倉庫盤點(diǎn)表:原材料、半成品、產(chǎn)成品倒推方式進(jìn)行計(jì)算成本結(jié)出報(bào)表的,現(xiàn)在問題來了,我自產(chǎn)自用機(jī)器轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)的話,分錄:借固定資產(chǎn) 貸庫存商品,這樣的話我應(yīng)該怎么結(jié)轉(zhuǎn),不結(jié)轉(zhuǎn)的話,這個(gè)庫存商品金額與我盤點(diǎn)表庫存商品的金額一致,這樣我的分錄應(yīng)該怎么做呢?盼復(fù)!有人建議做:借固定資產(chǎn) 貸:生產(chǎn)成本(是此臺(tái)機(jī)器成本入賬)但是如果這樣的本月的生產(chǎn)成本就很大。因?yàn)槿胭~的固定資產(chǎn)360萬。如果直接做生產(chǎn)成本,這樣這個(gè)月生產(chǎn)成本就大的太可以怕。
計(jì)提社保時(shí),計(jì)提了14個(gè)人的其他應(yīng)收款個(gè)人社保部分,但發(fā)工資時(shí),因有一個(gè)員工離職,同事沒有扣除個(gè)人社保金額,直接發(fā)放了,那做發(fā)放工資賬的時(shí)候,其他應(yīng)收款個(gè)人社保部分就有余額,這筆賬應(yīng)該怎么做
24年計(jì)提的,25年收到發(fā)票啦,那發(fā)票時(shí)附再24年還是25年,然后記賬憑證是啥
老師,公司給員工繳納5月份的社保(公司第一次給員工繳納社保,新員工),申報(bào)的時(shí)候選擇稅款所屬期起:2025年5月;稅款所屬期止:2025年5月,為什么繳費(fèi)期限是2025年6月30日呢?我現(xiàn)在想要繳納5月份的社保,繳費(fèi)期限不應(yīng)該是5月25日或者5月底結(jié)束嗎?還是我申報(bào)的時(shí)候稅款所屬期填錯(cuò)了嗎?請(qǐng)老師指教呢
老師,我想請(qǐng)教一下,我的預(yù)收賬款不平,應(yīng)該怎么做呢?
老師,晚上好!我想請(qǐng)教一下
個(gè)稅首次忘交 是不是不用罰滯納金
老師,請(qǐng)問一下,申請(qǐng)出口食品生產(chǎn)企業(yè)備案,需要先辦個(gè)電子口岸卡是嗎?那要怎么申請(qǐng)呢?個(gè)體戶可以申請(qǐng)這個(gè)備案嗎?
老師你好。請(qǐng)問25年1月補(bǔ)繳的2024年7-12月的養(yǎng)老保險(xiǎn),匯算清繳算24年還是25年
個(gè)稅除了在個(gè)稅APP能查看交沒交費(fèi)。電子稅務(wù)局里能看到嗎?
匯算清繳后補(bǔ)繳的稅款應(yīng)該如何做賬,是否影響利潤(rùn)
這個(gè)材料B是由一個(gè)原料C生產(chǎn)出,A和B,之前都有銷售過。如果紅沖,重新正確入庫單價(jià)會(huì)有變動(dòng),之前結(jié)轉(zhuǎn)過的成本就有誤了。這怎么辦
那對(duì)應(yīng)以前結(jié)轉(zhuǎn)的成本也應(yīng)該調(diào)整
老師,公司現(xiàn)在原輔料 柴油不使用,對(duì)外出售15噸,這個(gè)要怎么開票,柴油現(xiàn)在管控很嚴(yán),像這樣財(cái)務(wù)需要怎么做處理。
沒有成品油模塊 您能開出柴油發(fā)票么?
我看了,不能開的。
那這種只好跟稅務(wù)聯(lián)系 看是否可以臨時(shí)開通成品油模塊