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老師,這個會計分錄如何編制啊.。

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2021-09-26 10:30
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2021-09-26 10:31

借原材料10000 應交稅費-應交增值稅1300 貸應付賬款

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齊紅老師 解答 2021-09-26 10:33

借原材料10000 應交稅費-應交增值稅1300 貸應付賬款第二個,借在途材料10000 應交稅費-應交增值稅1300? 貸銀行存款11300

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齊紅老師 解答 2021-09-26 10:37

抱歉上面沒有弄好就發(fā)出去了,看這個,謝謝。 1、借原材料10000 應交稅費-應交增值稅-進項1300 貸銀行存款11300 2、借在途材料10000 應交稅費-應交增值稅-進項1300? 貸銀行存款11300 借原材料10000,貸在途材料10000 3、驗收入庫,借原材料11300? 貸應付賬款—暫估11300 紅沖暫估,借原材料-11300? 貸應付賬款—暫估-11300 收到發(fā)票,借原材料10000? 應交稅費-應交增值稅 進項 1300? 貸應付賬款11300 借應付賬款11300? 貸銀行存款11300

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快賬用戶4481 追問 2021-09-26 10:41

老師這個分錄呢。也是這一道題的

老師這個分錄呢。也是這一道題的
老師這個分錄呢。也是這一道題的
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齊紅老師 解答 2021-09-26 11:01

4、驗收入庫,借原材料11300? 貸應付賬款—暫估11300 還沒有到達暫估10500 ,借原材料-11300? 貸應付賬款—暫估-11300 ,借原材料10500? 貸應付賬款—暫估10500 7.1紅沖暫估 借原材料-10500? 貸應付賬款—暫估-10500 7.5到達, 借原材料 應交稅費—應交增值稅 貸銀行存款

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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