那個余額錯了就調(diào)整哪個余額。
請問科目(轉(zhuǎn)出未交增值稅)的余額跟科目(未交增值稅)的余額一樣嗎? 怎么我賬上(轉(zhuǎn)出未交增值稅)的余額是當(dāng)前全年累計需要繳納的增值稅金額合計數(shù)。而(未交增值稅)顯示的余額則是當(dāng)月需要繳納的余額。
老師,賬上計提的未交增值稅余額跟申報表上的未交增值稅余額不一致怎么辦
老師,新接手公司,賬面的進(jìn)銷項與申報的進(jìn)銷項對不上,導(dǎo)致未交增值稅借方余額與申報表期末留底稅額對不上怎么辦
老師,賬面上應(yīng)交增值稅余額與未交增值稅余額關(guān)系
老師,我這未交未交增值稅貸方余額0.01怎么辦!銀行賬也對的上
月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,銷項稅額為負(fù)怎么做賬
老師,應(yīng)收票據(jù)的解釋和其他貨幣資金里的銀行匯票相同,為什么不把應(yīng)收票據(jù)歸在其他貨幣資金的科目??
我們公司注冊資本500萬,實收200萬,注冊資本要減資到200萬
老師您好!請問一下,小規(guī)模納稅人和一般納稅人分別怎么稅務(wù)申報
老師您好,我們是做盤扣的租賃公司,23年買進(jìn)來的盤扣,有一部分是沒有發(fā)票的,當(dāng)時沒入賬,現(xiàn)在才知道盤扣里面的東西出庫的話都是成套出租的,所以現(xiàn)在我要把那部分沒有發(fā)票的盤扣補進(jìn)來,當(dāng)時做賬盤扣做的固定資產(chǎn),現(xiàn)在補賬怎么做會計分錄
你好老師個體戶經(jīng)營超市給對方的房租費總收入的百分之八十的百分之二比如總收入是5萬這個月的房租是多少
企業(yè)名稱:吉利卷煙有限責(zé)任公司企業(yè)注冊號:030210410768232企業(yè)納稅識別號:030106887546790企業(yè)地址:云海市長江東路56號法人代表:崔云翔注冊資金:8,000萬元企業(yè)類型有限:責(zé)任公司經(jīng)營范圍:卷煙生產(chǎn)一、根據(jù)2023年12月的資料計算增值稅和消費稅1、從煙農(nóng)處購進(jìn)煙葉一批,收購憑證上注明收購價格150萬元。并向煙農(nóng)支付了價外補貼10%。另外還需繳納煙葉稅,稅率20%。支付了相關(guān)的運費,簽訂了運輸合同,取得增值稅專用發(fā)票,注明運費10萬元,稅率9%。煙葉進(jìn)項稅扣除率為10%。提示:煙葉收購金額=憑證價格*(1+10%),煙葉稅=煙葉收購金額*20%可抵扣煙葉進(jìn)項稅=(煙葉收購金額+煙葉稅)*10%2、將上述煙葉加工成煙絲,其中80%用于加工成甲類卷煙銷售,共計500箱,標(biāo)準(zhǔn)箱售價2萬元一箱(不含稅),剩余20%直接出售,售價為45萬元不含稅。(甲類卷煙消費稅稅率為56%,150元/箱。煙絲消費稅稅率為30%)3、進(jìn)口設(shè)備一臺,取得海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書,關(guān)稅完稅價格為168萬元,關(guān)稅稅率25%,支付由海關(guān)到卷煙廠運
請問老師,如果個人年度綜合收入正好等于12萬,但是顯示需要補稅兩千,這種需要年度個稅匯算申報嗎?因為不是不超過12萬可以免申報嘛,謝謝!
內(nèi)賬,兩公司材料調(diào)拔,財務(wù)系統(tǒng)上除了其他應(yīng)收/應(yīng)付,還可以用什么科目走平成本
老師你好,請問裝修款,如果有多次購入的東西,那可以打包成一個長期待攤款嗎
怎么調(diào)整 帳上的未交增值稅余額比申報表上的多很多 是帳上的多了 申報表上是對的
得找原因啊,是什么地方算多了?
不懂哦 年初就是有余額都是不對的
可以不調(diào)整嗎 影響后面做賬和報稅年報嗎
抱歉哦,找不到原因就沒法調(diào),
確實是找不到原因 這個是5到8月的 別的張又做在另外兩個軟件
沒有辦法找出來 可以不調(diào)整嗎?
每個月計提的增值稅和附加稅跟下個月扣的一樣 當(dāng)月計提的未交增值稅 跟申報表34行的數(shù)據(jù)一樣
那你就自己看著辦吧,只要稅務(wù)不問,就沒問題
但是未交增值稅總余額跟34行不同
都說了,要么找原因,要么,就不管他了。我也沒法
好的 辛苦老師了
不客氣,祝你工作順利;方便的話,麻煩給個5星好評哦