你好! 財務(wù)會計做調(diào)整分錄: 借固定資產(chǎn) 貸累計盈余 (預(yù)算會計不用做分錄的)

三、資料:某事業(yè)單位2018年發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):(1)上一年度,按合同約定從付款方預(yù)收一筆事業(yè)活動款項8500款項已存入開戶銀行。上-年度末,在財子會計中,按合同完成進(jìn)度應(yīng)當(dāng)予以計算確認(rèn)的該年度實現(xiàn)的事業(yè)收入為5500元。該事業(yè)單位在上一年度預(yù)收相應(yīng)事業(yè)活動款項時,在財務(wù)會計中,將收到的款項85000元全額確認(rèn)為該年度的事業(yè)收入,沒有確認(rèn)預(yù)收款項,年末也沒有按完工進(jìn)度確認(rèn)事業(yè)收入,導(dǎo)致上一年度多確認(rèn)車業(yè)收入30000元。該事業(yè)單位本年度發(fā)現(xiàn)以上重要前期差錯,予以更正。(2)上一年度因貨品質(zhì)量問題退回-批當(dāng)年度購入的貨品2460元,該批貨品在購入時己計入當(dāng)年庫存物品和事業(yè)支出,退貨款項于今年收到并存入單位零佘額賬戶。該項資金屬于以前年度財政撥軟結(jié)轉(zhuǎn)資金:要求:根擔(dān)以上經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù),為該事業(yè)單位編制有關(guān)的會計分錄。答:
老師您好,吉林省行政事業(yè)單位2020年購入一批綠化樹木10萬元,當(dāng)年記入業(yè)務(wù)活動費—其他,今年發(fā)現(xiàn)記錯科目,應(yīng)記入固定資產(chǎn),請問要如何更正財務(wù)會計和預(yù)算會計,謝謝
某事業(yè)單位2020年發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):(1)經(jīng)批準(zhǔn),因銀行存款購入一批三年期政府債券,實際支付價款為300000元,債券的票面年利率為5%,每年付息一下,到期一次償還本金。債券投資所取得的利息收納入預(yù)算管理。(2)按照貸款合同的規(guī)定,償還銀行貸款本金1000000元,并支付最后一期利息60000元,在支付最后一次利息之前,工程項目已完工,這部分利息費用不計入在建工程。(3)經(jīng)批準(zhǔn),接受其他單位無償調(diào)入的固定資產(chǎn)一臺,相關(guān)憑證表明其價值為35000元。在調(diào)入過程中,發(fā)生歸屬于該單位的相關(guān)費用共計2000元,款項以財政授權(quán)支付方式支付。要求:編制預(yù)算會計分錄(這三題有些急,財務(wù)會計我會,預(yù)算會計有些糊,求老師解答,謝謝老師)
020年,某事業(yè)單位發(fā)生與資金結(jié)存業(yè)務(wù)相關(guān)的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下:(1)收到代理銀行轉(zhuǎn)來的財政授權(quán)支付額度到賬通知書,通知書中列示的當(dāng)月財政授權(quán)支付額度為480000元。(2)在開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動的過程中取得事業(yè)收入100000元,款項已存入銀行。(3)收到從其他單位調(diào)入的財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)資金50000元。(4)當(dāng)年通過財政授權(quán)支付額度采購一批辦公用品,后發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量問題,予以退貨,現(xiàn)接到代理銀行轉(zhuǎn)來的授權(quán)支付退款通知書,收到對方公司的全額退款80000元,相應(yīng)的授權(quán)支付額度已恢復(fù)。要求:編制預(yù)算會計分錄(只寫預(yù)算會計分錄,謝謝老師)
某事業(yè)單位發(fā)生以下業(yè)務(wù):8.在開展業(yè)務(wù)活動過程中發(fā)生應(yīng)當(dāng)計入當(dāng)期業(yè)務(wù)活動費用的相關(guān)辦公費用4300元,應(yīng)當(dāng)計入當(dāng)期單位管理費用的相關(guān)辦公費用1800元,款項合計6100元,通過銀行存款賬戶支付。9.為開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動所使用的固定資產(chǎn)計提折1舊202000元:為開展行政及后勤管理活;動所使用的固定資產(chǎn)計提折舊56000元。本次共計提固定資產(chǎn)折舊258000元。10.年末,“業(yè)務(wù)活動費用”科目的本年發(fā)生額為705000元、“單位管理費用"科目的本年發(fā)生額為212000元。將其全數(shù)轉(zhuǎn)入“本期盈余"科目。13.年末,“事業(yè)支出”科目的本年發(fā)生額為762000元,其中,財政撥款支出385000元,非財政專項資金支出236000元,其他資金支出141000元。分別將其轉(zhuǎn)入“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)-本年收支結(jié)轉(zhuǎn)”、“非財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)-本年收支結(jié)轉(zhuǎn)”和“其他結(jié)余”科目。14.按合同約定從付款方預(yù)收一筆事業(yè)活動款項85600元,款項已存入銀行。15.按合同完成進(jìn)度計算確認(rèn)預(yù)收賬款中實現(xiàn)的事業(yè)收入45500元。問題完整,請老師幫忙做一下財務(wù)會計預(yù)算會計分錄。
老師,電子稅務(wù)局添加的辦稅員可以和財務(wù)負(fù)責(zé)人是同一個人嗎
u8中應(yīng)付款管理里面期初余額錄入的銀行承兌匯票到期在票據(jù)管理中找不到
老師 你好,請問為什么這道題算個人所得稅時要減2個一千五,
累計折舊登賬簿,登哪個
累計折舊賬簿登 哪個賬簿
個人開店,一個月幾萬,但是是刷單的,這種要不要申報呢
個體戶勞務(wù)照,查賬征收,怎么做帳
老師,公司添加的我是辦稅員,我想換成別人,怎么委婉的拒絕呀?
老師,請問剛剛開了一張發(fā)票,怎么在紅字發(fā)票里面沒看到了?這張發(fā)票在全量發(fā)票里面也找不到,只在近24小時里面找到了
問:從去年到現(xiàn)在公司借款給法人有300多萬,公司去年也沒有分紅稅 因為聽老師說每年最好不要掛很多借款往來,容易備查,這個能用什么辦法處理解決。