您好,分錄如下: 借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-已交增值稅 借:應(yīng)交稅金-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)
收到稅務(wù)局退回的增值稅,如何做賬務(wù)處理
收到稅局返還多繳納的增值稅,如何進(jìn)行賬務(wù)處理?
稅費(fèi)返還,應(yīng)該如何進(jìn)行賬務(wù)處理
企業(yè)收到個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還1000元 稅務(wù)局要求繳納增值稅 稅率6% 應(yīng)該如何記賬
每月社保繳納和個(gè)稅申報(bào)截至日期是多少號呢
老師,長期股權(quán)入賬價(jià)值,30% 1200 800 凈利潤2000,是1800嗎
你好,近三年的折舊沒有計(jì)提怎么辦
小規(guī)模,更正24年四季度所得稅報(bào)表后,應(yīng)多預(yù)繳比如10元,但是更正后沒有補(bǔ)繳款的地方,現(xiàn)在在所得稅匯算申報(bào)表里,也是按更正后稅款計(jì)算的,沒有按原繳納金額來,應(yīng)該怎么處理?
老師,我出租一套房,每個(gè)月3000 元,對方要求開發(fā)票,幫我算一下要交多少稅費(fèi)?
實(shí)操課平臺老師的回復(fù)好像沒有通知
老師您好,應(yīng)付職工薪酬,匯算清繳應(yīng)該填本年累計(jì)借方還是貸方
老師,酒廠里給別人加工酒,只收取加工費(fèi),包裝那些都是委托方提供,但是流水線上工人的工資怎么處理
老師,銀行貸款需要準(zhǔn)備財(cái)務(wù)報(bào)表,我實(shí)際利潤為負(fù)數(shù),這個(gè)得自己改成正數(shù)盈利嗎
老師,員工社保單位應(yīng)交部分的計(jì)提,上繳分錄怎么做
不太明白
不好意思,打錯(cuò)字了,是已交稅金。 因?yàn)槭侵耙呀贿^的多交的稅金,所以需要沖回應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-已交稅金科目。正常需要繳納增值稅計(jì)提時(shí),貸記應(yīng)交稅金-未交增值稅科目;退回多繳納的,需要借記應(yīng)交稅金-未交增值稅科目。貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)因?yàn)槭嵌嗬U納的,所以需要把多繳納部分轉(zhuǎn)出來,貸記貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)。 您這邊,需要應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅下列幾個(gè)3級明細(xì)科目之間的邏輯關(guān)系,好好理解梳理一下。
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