您好,很高興為您解答,請問具體問題是什么呢?
企業(yè)將自產(chǎn)的一批應(yīng)稅消費(fèi)品用于在建工程(廠房)。該批消費(fèi)品成本為80萬元,計(jì)稅價(jià)格為100萬元,該批消費(fèi)品適用的增值稅為13%消費(fèi)稅為10%,將一批用于產(chǎn)品生產(chǎn)的材料用于工程,實(shí)際成本10萬元,計(jì)稅價(jià)格12萬元,增值稅為13%,在建工程成本應(yīng)該增加的金額為()
家家公司將自產(chǎn)a型產(chǎn)品用于自行建造生產(chǎn)車間,該批產(chǎn)品的成本為20萬元。計(jì)稅價(jià)格為30萬元,增值稅稅率為13%
1.甲公司是一家生產(chǎn)實(shí)木地板(應(yīng)交稅消費(fèi)的消費(fèi)品)的企業(yè),以一批自產(chǎn)的實(shí)木地板用于本企業(yè)職工的健身房建造,成本價(jià)20萬元,售價(jià)30萬元,增值稅率13%,消費(fèi)稅率5%2.甲公司是一家生產(chǎn)應(yīng)交消費(fèi)稅的企業(yè),以一批自產(chǎn)的實(shí)木地板用于本企業(yè)職工的辦公樓建造,成本價(jià)20萬元,售價(jià)30萬元,增值稅率13%,消費(fèi)稅率5%3.甲公司是一家生產(chǎn)實(shí)木地板(應(yīng)交稅消費(fèi)的消費(fèi)品)的企業(yè),以一批外購的實(shí)木地板用于本企業(yè)職工的健身房建造,成本價(jià)20萬元(公允價(jià)值也是20萬元),增值稅率13%,消費(fèi)稅率5%
企業(yè)將自己生產(chǎn)的產(chǎn)品用于在建工程,該批產(chǎn)品成本為20萬元計(jì)稅價(jià)格為30萬元,增值稅稅率為13%。會計(jì)分錄怎么寫
將自產(chǎn)產(chǎn)品發(fā)放給員工,實(shí)際成本為50萬元,計(jì)稅價(jià)格為60萬,增值稅率為13%
老師 我們在網(wǎng)上買了30多元的物料 因?yàn)槲覀冇袃蓚€(gè)關(guān)聯(lián)企業(yè) 只能綁定一個(gè)企業(yè)稅號 所以其中一個(gè)企業(yè)對方開具的發(fā)票沒有稅號 這個(gè)會不會有影響 我們該怎么處理?
老師,請問個(gè)人代開發(fā)票,一年可以開多少呢
我們公司在抖音開了一個(gè)小店,一個(gè)抖音個(gè)人在2023年買了一個(gè)產(chǎn)品,現(xiàn)在聯(lián)系我們客服說要開發(fā)票,我們能給他開嗎?當(dāng)時(shí)是個(gè)人買的,現(xiàn)在要我們給一個(gè)公司抬頭開,這樣行嗎
自己公司燃料油給自己公司的船加油,我可以視同銷售么?
老師請問一下,長投這章后續(xù)計(jì)量中,資產(chǎn)公允價(jià)有增值的要重新調(diào)整長投,那如果貶值的就不用重新調(diào)整嗎
您好~想咨詢下:這兩種費(fèi)用發(fā)票,是可以報(bào)銷入賬,但不能進(jìn)項(xiàng)抵扣?
老師好,公司名下沒有車,老板現(xiàn)在拿來一張修車發(fā)票,寫的是零配件可以入賬嗎?
老師,您好!小規(guī)模,“”請各位老板盡快完成企業(yè)年度自查,完成的請忽略!日管控,周排查,月調(diào)度請不間斷完成?!边@個(gè)是查2024年度嗎?要準(zhǔn)備哪些資料?。?/p>
我們做了一個(gè)項(xiàng)目,因?yàn)槟承┰?,讓客戶給我們找補(bǔ)了10噸材料款,比如說實(shí)際只發(fā)貨20噸,但是送貨單上是按30噸給我們結(jié)算,怎樣處理這10噸材料的賬哈?
企業(yè)是跨境電商的,出口免稅,需要開發(fā)票嗎,還是直接申報(bào)表里填就可以?電商
家家公司將自產(chǎn)a型產(chǎn)品用于自行建造生產(chǎn)車間,該批產(chǎn)品的成本為20萬元。計(jì)稅價(jià)格為30萬元,增值稅稅率為13%
您好,請問問題是什么呢?
我現(xiàn)在問題不要了你退我錢
不退我錢,我舉報(bào)你
您好,您的描述里面,只有業(yè)務(wù)背景陳述,沒有具體到底要問什么問題。您可以表達(dá)清楚,具體的問題,這邊幫您解決噢