同學,你好 借:實收資本 貸:庫存現金
老師,賬上的期末留抵扣稅款比實際多,如何做分錄調整出來
內賬上,賬上的實收資本比實際多了5萬 現在如何調整?
內賬上,賬上有在建工程,可是實際沒有 如何做分錄調整
注冊資本1000萬,現在投標做資料信息 實收資本填多少合適,實際賬上只做了5萬的實收資本
賬上庫存是-5萬,實際是12萬,如何調整成跟實際一樣
客戶公司商場,他們主辦商場促銷活動,我公司只是承包抽獎環(huán)節(jié),抽獎禮品有電動車(我公司自己購買5萬),手機和平板(客戶贊助,贊助未具開票給我們2萬),代繳個稅1萬,。!??!注意注意重點來了,我們跟客戶合作是一個抽獎活動而已,但是這個抽獎活動需要購買的活動物料,活動物料有電動車、手機、平板。像這種情況麻煩老師詳細的會計分錄指導一下,謝謝老師
老師,我們供應商開一張發(fā)票,抬頭是公司的,收款人是個人的,因為他是個體戶,沒有用公司名稱去開戶,這樣可以付款嗎?還是需要重新開一張個人的抬頭
客戶公司商場,他們主辦商場促銷活動,我公司只是承包抽獎環(huán)節(jié),抽獎禮品有電動車(我公司自己購買5萬),手機和平板(客戶贊助,贊助未具開票給我們2萬),代繳個稅1萬,。!??!注意注意重點來了,我們跟客戶合作是一個抽獎活動而已,但是這個抽獎活動需要購買的活動物料,活動物料有電動車、手機、平板。而且后期我們也會給對方開票,只開一張會展活動費。問題一,贊助2萬的手機、平板未有發(fā)票,需不需要入賬體現嗎?入賬的話怎么做會計分錄?問題二,麻煩詳細的會計分錄指導一下,謝謝老師
你好老師,我是人力資源公司的,我的甲方這個月要求代發(fā)的一部分保安人員的工資,讓轉到一個他們合作的保安公司賬戶里,讓他們代發(fā),不用給他們服務費,只有這一個月是這樣做。這個情況的話,需要和那個保安公司簽合同嗎?這種做法有沒有隱患
客戶公司商場,他們主辦商場促銷活動,我公司只是承包抽獎環(huán)節(jié),抽獎禮品有電動車(我公司自己購買5萬),手機和平板(客戶贊助,贊助未具開票給我們2萬),代繳個稅1萬,。!?。∽⒁庾⒁庵攸c來了,我們跟客戶合作是一個抽獎活動而已,但是這個抽獎活動需要購買的活動物料,活動物料有電動車、手機、平板。而且后期我們也會給對方開票,只開一張會展活動費。問題一,贊助2萬的手機、平板未有發(fā)票,需不需要入賬體現嗎?入賬的話怎么做會計分錄?以什么為準作為原始憑證?問題二,會計分錄:收到物料電動車的發(fā)票→借:主營業(yè)務成本5貸:銀行4應交稅費-個稅1萬。次月代繳個稅→借:應交稅費-個稅你1萬貸:銀行1萬。這樣做是不是沒法體現電動車給中獎人員,麻煩老師再針對第一、二個問題一一答復,謝謝老師一詳細答復一下。謝謝
老師,你好,比如我就是賣貨給客戶開發(fā)票開了20萬,然后現在因為客戶他的。回款不是特別好,他現在給我協商的結果就是按7折處理,那如果是這樣的話,我寫個函給他,然后我最終只能夠20萬,只能收回14萬,那余下的這個6萬,這個6萬賬務怎么處理呀?是根據我這個行直接做費用轉費用處理嗎?還是要怎樣去處理這個賬戶情況?
老師幫忙看一下這道題3000怎來的?
貨物發(fā)出,要做暫估收入,繳納增值稅嗎?
一張去年收到的進項發(fā)票規(guī)格是0.6g*10瓶/盒,已開過退貨紅票,結果現在發(fā)現商品單位開的有問題,商品單位是盒,開成了瓶,還需要供應商紅沖重開嗎
老師我咨詢一下,老板有兩個公司,北京有股份,海南沒有。這兩個公司一個在北京一個在海南,員工保險在北京公司上,工資在海南公司發(fā),這個怎么處理比較好
現在不影響我的現金,是以前會計多入了,
同學,你好 以前多入了,那對方科目是什么?
以前是兩個公司的,但是另外一個公司實收資本不是現在老板的 以前會計合并賬直接合并進來的
同學,你好 那就是直接合并賬做錯了 你現在要找一個對應科目銷掉
怎么找呢 我就是不知道才問?
同學,你好 你需要看合并賬,看看問題出在哪里