你好,是多計提嗎?借應付職工薪酬,借管理費用負數(shù)。
工資多計提200發(fā)工資的時候怎么寫分錄,計提:管理費用2000應付職工薪酬2000,發(fā)工資時應付職工薪酬1800銀行存款1800,剩余200怎么辦
本月計提工資借:管理費用6000貸:應付職工薪酬6000多計提了2000元下月發(fā)上月工資時借:應付職工薪酬4000貸:銀行存款4000管理費用2000這樣寫可以嗎?
工資計提:借:管理費用-工資10000 貸:應付職工薪酬-工資10000 發(fā)放時:借:應付職工薪酬-工資 10000 貸:管理費用-公司社保 2000 貸:銀行存款5000 工資只發(fā)了一部分,剩余一部分未發(fā)工資 怎么記賬?
預提員工工資的會計分錄 借:管理費用-工資 貸:應付職工薪酬 等下月發(fā)放的時候 借:應付職工薪酬 貸:銀行存款
3月份的時候做計提管理費用10000貸應付職工薪酬10000,發(fā)放借應付職工薪酬貸其他應付款;在12月份的時候發(fā)現(xiàn)多計提了工資,我在做相反的分錄:借管理費用負數(shù)貸應付職工薪酬負數(shù)2000,借應付職工薪酬-2000貸其他應付款-2000,這樣對嗎?
出口轉內銷操作 發(fā)票可以直接來給他們國內的公司嘛 還是要報關單上的買方
老師好,請問在我們單位掛靠社保的人,這個錢怎么給公司好?
老師好,我們印花稅要求更改,如果我之前按500萬申報的,這次更改為按800萬申報,那我之前交的稅費是這次更改完自動抵減我之前交過的嗎?再補一個差額嗎
老師,房地產(chǎn)的安置回遷什么意思
視同銷售的,增值稅可以抵扣嗎?
老師,我們是建筑公司,我們有一筆大額的進賬,打算計入無票收入,這個都需要繳納哪些稅呢?
5月末收購一家新公司,用做建賬套的期初余額用繼承他財務報表的利潤表上的數(shù)據(jù)嗎
老師麻煩問一下開的收據(jù)寫了有限公司或蓋了個體戶章的匯算清繳時需要調增嗎
我電子稅務局風險預警了,說我22年個稅申報工資為791萬元,但是我在個稅系統(tǒng)查了我實際申報是950萬,在個稅申報系統(tǒng)怎么導出帶電子稅務局章子的匯總表啊
問一下這個沒有超過30萬吧
多計提,是的,,,,
你好,按上面分錄就可以的寫上了。
是200吧,就是沖減之前的
你好,對的是的,是這么做的。