您好,通常按照認(rèn)證發(fā)票的份數(shù)來(lái)按月裝訂
買(mǎi)手機(jī)送客戶(hù)屬業(yè)務(wù)招待費(fèi),專(zhuān)票不認(rèn)證,那專(zhuān)票抵扣聯(lián)是跟發(fā)票聯(lián)一起裝訂在憑證里面呢?還是跟其他認(rèn)證的專(zhuān)票的抵扣聯(lián)放一起?
裝釘發(fā)票抵扣聯(lián),怎么裝釘,不管認(rèn)證不認(rèn)證都是按月裝釘嘛?
抵扣聯(lián)裝釘,按抵扣日期裝釘?還是按月份,因?yàn)楫?dāng)初勾的時(shí)候勾亂了,還有機(jī)票去年的沒(méi)抵,今年抵的,怎么裝釘呢?
發(fā)票聯(lián)的抵扣聯(lián)次都怎么處理,按照我當(dāng)月認(rèn)證的清單裝訂,還是按照發(fā)票開(kāi)出日期月份裝訂。實(shí)際操作中哪個(gè)方便、
老師 專(zhuān)票 發(fā)票聯(lián)我入賬和記賬憑證裝訂,抵扣聯(lián)次我單獨(dú)裝訂,有個(gè)疑問(wèn)。當(dāng)月的拿到手發(fā)票有全部入賬了,但是有一部份做待認(rèn)證,待認(rèn)證發(fā)票發(fā)票聯(lián)次和抵扣聯(lián)次如何在實(shí)務(wù)中正確裝訂處理。是不是借庫(kù)存 待認(rèn)證,這發(fā)票聯(lián)次正常和憑證裝訂,然后抵扣聯(lián)次就哪個(gè)月認(rèn)證當(dāng)月裝?還是,待認(rèn)證發(fā)票 抵扣聯(lián)次和發(fā)票聯(lián)次都改在當(dāng)月。
物流公司,司機(jī)報(bào)銷(xiāo)的違章費(fèi)用怎么入賬
老師,我已經(jīng)抵扣供應(yīng)商的專(zhuān)票了,現(xiàn)在對(duì)方開(kāi)多了想部分紅沖發(fā)票,是我先出紅字信息表還是供應(yīng)商先出
公司監(jiān)事不退出,就要強(qiáng)制性不繳社保嗎?
老師,有時(shí)遇到開(kāi)了專(zhuān)票,但是只先支付一部分款,但是又不想,按發(fā)票不含稅金額計(jì)入成本,想每次支付時(shí)再轉(zhuǎn)成本。那已經(jīng)支付的一部分,進(jìn)項(xiàng)稅要自己算出來(lái)嗎?這個(gè)賬務(wù)怎么做分錄呢? 我上面講的兩種情況是: 情況一:如果先全額入賬(收到發(fā)票),則 借:XX成本/費(fèi)用 進(jìn)項(xiàng)稅費(fèi) 貸:應(yīng)付 借:應(yīng)付(其中一部分) 貸:銀行(其中一部分) 情況二(收到發(fā)票): 借:應(yīng)付(其中一部分) 貸:銀行(其中一部分) 付尾款時(shí): 借:應(yīng)付(剩余部分) 進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:銀行(剩余部分)
老師我們是醫(yī)藥公司,開(kāi)藥品的發(fā)票,現(xiàn)在價(jià)格調(diào)增,往上沖差,沖差金額是正數(shù)14.4,我能不能開(kāi)發(fā)票,不填數(shù)量、單價(jià),直接填金額14.4,這樣開(kāi)發(fā)票合規(guī)嗎?
老師,我在稅務(wù)師當(dāng)審計(jì)助理,我個(gè)人可以開(kāi)一個(gè)小規(guī)模的獨(dú)資企業(yè)嗎,
老師,應(yīng)付賬款借方余額代表別人欠我們的錢(qián)?
一個(gè)生產(chǎn)加工公司,進(jìn)來(lái)的原材料,有的直接賣(mài)有的用于生產(chǎn),這怎么做賬呀,這個(gè)
郭老師,我們買(mǎi)了固定資產(chǎn),廠房300萬(wàn),就一張發(fā)票,可以一次性勾選嗎,所得稅今年可以一次性扣嗎,要調(diào)嗎
請(qǐng)問(wèn)下建筑業(yè),印花稅是交銷(xiāo)項(xiàng)合同還是進(jìn)銷(xiāo)項(xiàng)合同之合繳納
比如我3月份開(kāi)開(kāi)的進(jìn)項(xiàng),一個(gè)都沒(méi)認(rèn)證,然后5月份把3.4,5月的認(rèn)證了,這個(gè)怎么裝釘?
您好,那就5月份認(rèn)證的裝訂一起就好
那按認(rèn)證日期來(lái)裝釘是吧,即使里面有3月4月5月的
是的,是i這樣理解的呢