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我們給對(duì)方付的是服務(wù)費(fèi),對(duì)方給我們開出來(lái)的發(fā)票是商品,我賬務(wù)上應(yīng)該怎么處理?

2021-09-22 15:23
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-09-22 15:24

你好,你們是什么行業(yè)?這種發(fā)票是沒(méi)法入賬的,會(huì)影響你的庫(kù)存,你銷售不出去的。

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快賬用戶6071 追問(wèn) 2021-09-22 15:25

是的呢,但是錢已經(jīng)出去了,我們屬于商貿(mào)行業(yè),我這邊怎么做賬才能沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)?

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齊紅老師 解答 2021-09-22 15:26

你好,要求對(duì)方重新開發(fā)票。

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快賬用戶6071 追問(wèn) 2021-09-22 15:26

對(duì)方開不出服務(wù)費(fèi)的發(fā)票,他們經(jīng)營(yíng)范圍里面沒(méi)有

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齊紅老師 解答 2021-09-22 15:27

你好!真實(shí)業(yè)務(wù)的話可以臨時(shí)增項(xiàng)的。

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快賬用戶6071 追問(wèn) 2021-09-22 15:32

對(duì)方公司不愿意這樣去做,直接就給我們開過(guò)來(lái)了,然后我給領(lǐng)導(dǎo)說(shuō)了領(lǐng)導(dǎo)就說(shuō)對(duì)方開不了,然后業(yè)務(wù)也不愿意去溝通,就是財(cái)務(wù)在我公司基本沒(méi)有話語(yǔ)權(quán),讓我直接如成本,但是我肯定不能直接入成本,所以就想知道下怎么處理才沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)?

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快賬用戶6071 追問(wèn) 2021-09-22 15:33

老師,我可不可以先計(jì)入的服務(wù)費(fèi)里面,因?yàn)槭菃挝粚?shí)在發(fā)生的業(yè)務(wù),然后由于發(fā)票開的不對(duì),我這邊再做一筆調(diào)到營(yíng)業(yè)外支出里面,這張發(fā)票當(dāng)然我這邊也不認(rèn)證,可以嗎?

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齊紅老師 解答 2021-09-22 15:33

你好,金額大碼商品和你們現(xiàn)在經(jīng)營(yíng)的有關(guān)系嗎?

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齊紅老師 解答 2021-09-22 15:33

對(duì)方開的專票還是普票?

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快賬用戶6071 追問(wèn) 2021-09-22 15:34

金額1萬(wàn)多,我們也有這個(gè)同類的,但是沒(méi)有賣過(guò)他們開的這個(gè),而且數(shù)量比較多一些,沒(méi)辦法處理

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快賬用戶6071 追問(wèn) 2021-09-22 15:35

對(duì)方給我們開的專票

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齊紅老師 解答 2021-09-22 15:35

你好,按發(fā)票入庫(kù)后,對(duì)外開票時(shí)按銷售贈(zèng)品處理。開紅字發(fā)票,把數(shù)量減出去。

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快賬用戶6071 追問(wèn) 2021-09-22 15:36

老師沒(méi)有這個(gè)東西,我們銷售酒,但是他們給我開的這個(gè)酒。我單位沒(méi)有賣的

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快賬用戶6071 追問(wèn) 2021-09-22 15:37

而且當(dāng)贈(zèng)品給人家開出去,人家購(gòu)貨方也不愿意

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齊紅老師 解答 2021-09-22 15:41

你好,那就只能按無(wú)票收入處理。

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快賬用戶6071 追問(wèn) 2021-09-22 15:42

老師,計(jì)入到營(yíng)業(yè)外支出不可以嗎?

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快賬用戶6071 追問(wèn) 2021-09-22 15:43

可以當(dāng)無(wú)票收入的話,這部分的錢是怎么處理?

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齊紅老師 解答 2021-09-22 15:43

你好,你要有正當(dāng)理由的。

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快賬用戶6071 追問(wèn) 2021-09-22 15:44

當(dāng)無(wú)票收入,老師這個(gè)怎么寫分錄?后邊的應(yīng)收賬款到時(shí)候咋辦?

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齊紅老師 解答 2021-09-22 15:45

你好!和正常收入一樣的,按現(xiàn)金收入處理就可以。后期再?zèng)_出去的現(xiàn)金。

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快賬用戶6071 追問(wèn) 2021-09-22 15:46

老師,那這樣做我這邊應(yīng)該是風(fēng)險(xiǎn)比較大的吧?

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齊紅老師 解答 2021-09-22 15:47

你好,是的,你們單位是存在一定風(fēng)險(xiǎn)的。因?yàn)椴皇钦鎸?shí)業(yè)務(wù)。

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快賬用戶6071 追問(wèn) 2021-09-22 15:51

老師,我想知道怎么處理我這邊沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)

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齊紅老師 解答 2021-09-22 15:52

安全的處理方法就是把發(fā)票退回去,重新給你開服務(wù)費(fèi)發(fā)票,但是你做不到。

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你好,你們是什么行業(yè)?這種發(fā)票是沒(méi)法入賬的,會(huì)影響你的庫(kù)存,你銷售不出去的。
2021-09-22
你好? ? 那你就掛往來(lái)科目對(duì)沖就行了。? 是的。 比如 借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅。 發(fā)生費(fèi)用 :借銷售費(fèi)用或者管理費(fèi)用- 營(yíng)銷服務(wù)費(fèi) 貸應(yīng)收賬款? ?
2021-07-05
你好,商品的發(fā)票是庫(kù)存了,入賬,你們得銷售才能入成本費(fèi)用里面
2021-09-22
你好,到底是銷售商品,還是提供建筑安裝服務(wù)呢??
2023-05-05
你好!可以打的啊。老師經(jīng)常打,70多完全可以。
2020-09-18
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