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老實(shí),怎么把其他應(yīng)付款-法人的貸方余額調(diào)轉(zhuǎn)成實(shí)收資本,怎么做分錄

2021-09-22 09:16
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-09-22 09:16

你好 借其他應(yīng)付款-法人 貸實(shí)收資本

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快賬用戶5144 追問(wèn) 2021-09-22 09:18

那為什么我這樣做,我這邊財(cái)務(wù)主管說(shuō)是錯(cuò)的,要用庫(kù)存現(xiàn)金過(guò)渡

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齊紅老師 解答 2021-09-22 09:22

你好,這個(gè)就是債轉(zhuǎn)股的分錄,對(duì)的,用庫(kù)存現(xiàn)金過(guò)度是錯(cuò)的,因?yàn)檫@個(gè)實(shí)務(wù)不涉及真實(shí)的金錢(qián)交易的,所以不能亂用庫(kù)存現(xiàn)金,這個(gè)科目

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快賬用戶5144 追問(wèn) 2021-09-22 09:24

主管讓我做 借:庫(kù)存現(xiàn)金 ? ?貸:實(shí)收資本 借:其他應(yīng)付款-法人 ? ? ?貸:庫(kù)存現(xiàn)金

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快賬用戶5144 追問(wèn) 2021-09-22 09:24

這樣是不對(duì)的么

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齊紅老師 解答 2021-09-22 09:29

這個(gè)是不對(duì)的,老師接觸的上市公司從來(lái)沒(méi)遇到過(guò)這樣的 不涉及真實(shí)的金錢(qián)交易,不能用貨幣資金科目的

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快賬用戶5144 追問(wèn) 2021-09-22 09:30

哦,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2021-09-22 09:31

不客氣,祝你工作順利,學(xué)員

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你好 借其他應(yīng)付款-法人 貸實(shí)收資本
2021-09-22
你好,這個(gè)如果是當(dāng)年的話,借實(shí)收資本貸其他應(yīng)付款,你這個(gè)借方第一個(gè)分錄應(yīng)該是借銀行存款吧。
2021-12-14
你好股東會(huì)同意就可以的。這個(gè)需要交印花稅。 做股東會(huì)決議,然后入賬。
2024-11-26
你好,經(jīng)過(guò)全體股東同意,是可以轉(zhuǎn)為實(shí)收資本的
2021-09-07
您好,可以
借:其他應(yīng)付款
貸:實(shí)收資本
2024-10-03
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