你好 安勞務(wù)報(bào)酬申報(bào)的
個(gè)人去稅務(wù)局代開了建筑服務(wù)發(fā)票,已按經(jīng)營(yíng)所得繳納了個(gè)人所得稅,請(qǐng)問公司還需要代扣代繳個(gè)人所得稅嗎,如果需要交是按勞務(wù)報(bào)酬還是什么呢?
老師,我在一個(gè)公司領(lǐng)工資,代開的是1個(gè)點(diǎn)的咨詢服務(wù)發(fā)票,交了增值稅 附加稅,代開發(fā)票上寫的綜合所得個(gè)稅是付款單位代扣代繳,那是按勞務(wù)報(bào)酬20%交個(gè)稅還是按工資所得交個(gè)稅呢。
老師,對(duì)方給我們公司代開的人力資源服務(wù)費(fèi)發(fā)票,備注欄要求我們單位代扣代繳個(gè)人所得稅,我們是按勞務(wù)報(bào)酬申報(bào),還是按經(jīng)營(yíng)所得申報(bào)個(gè)稅?
老師,代開發(fā)票開的代理服務(wù),個(gè)稅稅點(diǎn)是多少? 代開發(fā)票開的代理服務(wù),個(gè)稅稅點(diǎn)是20% 那個(gè)稅怎么算? 這個(gè)按勞務(wù)報(bào)酬 4000以下的:(開票金額-增值稅-附加稅費(fèi)-800)*20% 4001-20000的:勞務(wù)報(bào)酬個(gè)稅=(開票金額-增值稅-附加稅費(fèi))*(1-0.2)*20% 20001-50000的:勞務(wù)報(bào)酬個(gè)稅=(開票金額-增值稅-附加稅費(fèi))*(1-0.2)*30% -2000 50001以上的:勞務(wù)報(bào)酬個(gè)稅=(開票金額-增值稅-附加稅費(fèi))*(1-0.2)*40% -7000 我按上述方法算的,個(gè)稅高的離譜,我算錯(cuò)了嗎?
老師,我想了解一下農(nóng)民工工資選擇去稅務(wù)局代開發(fā)票,增值稅已完稅,由企業(yè)幫忙代扣代繳個(gè)稅,到底是按照經(jīng)營(yíng)所得申報(bào)個(gè)稅,還是按照勞務(wù)報(bào)酬代扣代繳個(gè)稅?
老師好,我們是敬老院,五保老人靠民政撥款,之前撥給老人的供養(yǎng)金、護(hù)理費(fèi)是直接撥款到銀行 借:銀行存款 貸:政府補(bǔ)助-非限定撥款-人員經(jīng)費(fèi) 現(xiàn)在有的老人回家了,需要從撥款里把他個(gè)人的錢轉(zhuǎn)給他家屬。 我取的現(xiàn)金給的 請(qǐng)問這轉(zhuǎn)給老人家屬的錢的分錄在財(cái)務(wù)軟件里怎么做
老師問企業(yè)所得稅申報(bào)表 職工薪酬 這一欄 (2024年12月末應(yīng)付職工薪酬貸方余額是138521,2024年借方金額全年是134263)請(qǐng)問填這個(gè)表賬載金額填多少 ,實(shí)際發(fā)生額填多少 稅收金額填多少
原來為沒有離職,新單位給她先給他算工資,等離職后再交社??梢詥幔抗e金單位不承擔(dān),全額直接從工資里代扣代繳嗎?
老師,公司法人股東股權(quán)變更為自然人,都需要繳納什么稅啊
請(qǐng)教,包工包料的工程項(xiàng)目是按工程類的開票還是按工程和材料分開結(jié)算?分開結(jié)算的話有一部分又是按平方米的造價(jià)單價(jià)來簽訂的合同,這一塊如何開票呢
醫(yī)院的固定資產(chǎn)一般怎么分類或者編碼呢 按照 各科科室嗎是辦公和醫(yī)療設(shè)備 等這大類呢
企業(yè)所得稅匯算清繳前取得發(fā)票 但由于當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)比較多 可以先不入賬嗎 取得等同于要入帳嗎在本月31號(hào)前?
補(bǔ)繳增值稅怎么做分錄,是以前的稅率適用錯(cuò)誤需要補(bǔ)繳的
請(qǐng)問一下老師,今年企業(yè)所得稅年報(bào)怎么沒有A7040這張表的???
郭老師回復(fù)一下,老師,我們是快遞行業(yè),現(xiàn)在是這樣,就是我們的車每天到總部去自己拉快遞,然后總部會(huì)給我們補(bǔ)貼,比如每天是5000,一個(gè)月是150000,總部會(huì)每天轉(zhuǎn)賬到我們的快遞系統(tǒng),但是次月中旬的時(shí)候,總部核算后會(huì)扣回一部分補(bǔ)貼,每個(gè)月金額都不一樣,而且比如這個(gè)月總部那邊給我們系統(tǒng)轉(zhuǎn)賬的補(bǔ)貼有150000,然后我們就會(huì)給總部開150000的票,次月補(bǔ)貼扣回的話總部也會(huì)給我們開具同樣金額的發(fā)票,如果不去管這個(gè)扣回的補(bǔ)貼 正常做賬,那么每月有一部分成本其實(shí)就是扣回的上月補(bǔ)貼,這樣做出來跟實(shí)際就一樣呢,老師,如果我想在當(dāng)月的賬務(wù)上體現(xiàn)出這一部分扣回的補(bǔ)貼要怎么做賬呢
按勞務(wù)申報(bào)超過4千,費(fèi)用是按20%減除,然后再按20%繳稅是嗎?比如10000 10000*20%=2000 10000-2000=8000 8000*20%=1600 要交1600的稅,是嗎老師?
你好 對(duì)的 是這么做的
不滿4000按800減,乘20%
8000*80%*20% 這個(gè)算法 應(yīng)納稅所得額 = 勞務(wù)報(bào)酬(少于4000元) - 800元 應(yīng)納稅所得額 = 勞務(wù)報(bào)酬(超過4000元) × (1 - 20%) 應(yīng)納稅額 = 應(yīng)納稅所得額 × 適用稅率 - 速算扣除數(shù) 說明: 1、勞務(wù)報(bào)酬所得在800元以下的,不用繳納個(gè)人所得稅; 2、勞務(wù)報(bào)酬所得大于800元且沒有超過4000元,可減除800元的扣除費(fèi)用; 3、勞務(wù)報(bào)酬所得超過4000元的,可減除勞務(wù)報(bào)酬收入20%的扣除費(fèi)用;