每月確認收入的時候,都要把收費系統(tǒng)的醫(yī)保報銷、自費部分核對清楚才入賬。打的門診票據(jù)的醫(yī)保報銷數(shù)據(jù)合計應(yīng)該和系統(tǒng)里邊的醫(yī)保報銷數(shù)據(jù)合計一致。
老師,你好,我公司是小規(guī)模納稅人,我上一個會計再做賬的時候購進對方開得有普票,他把稅和成本分開寫了,到月底結(jié)轉(zhuǎn)的時候系統(tǒng)自動就抵扣了進項,沒有抵扣完的被結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入—稅收優(yōu)惠里面了,之前做賬的軟件也被她帶走了,我現(xiàn)在是自己重新用一個軟件做賬,現(xiàn)在的情況是我們這個季度要繳納800多的增值稅,然而賬面上沒有計提 報稅的時候資產(chǎn)負責(zé)表上應(yīng)交稅費為零,但是又繳了稅,請問現(xiàn)在應(yīng)該怎么辦,我現(xiàn)在做繳費回單的賬也不知道怎么做
老板總是懷疑員工私下有貓膩,誰都不相信,讓財務(wù)把控他們,不知道怎么入手,我說一下大概情況,這家公司是賣建材的,有三家門店,木門、地板和吊頂,都是代理的品牌,目前沒有系統(tǒng)化的管理,談單都是銷售店員自己加到私人微信里談,收款雖然有公司的二維碼,但也有客戶把錢給店員,店員再把錢掃碼進公司的情況,后來又涉及到帶單回扣等事情,老板就總怕員工串通搞貓膩,歸根結(jié)底還是管理松懈,現(xiàn)在一有報銷審批,老板都得把財務(wù)叫過去問個明白,還常指責(zé)財務(wù)把控不嚴(yán)謹(jǐn),唉,不知道該怎么做了
醫(yī)院普通門診醫(yī)保申報金額比我們的銷售收入表多18元怎么回事,我問收費員他說是系統(tǒng)自動計算的,他不知道。到底以哪個為準(zhǔn)?
醫(yī)院普通門診醫(yī)保申報金額比我們的銷售收入表多18元怎么回事,我問收費員他說是系統(tǒng)自動計算的,他不知道。到底以哪個為
老師您好,我們公司1-4月份工資個稅是0申報,5-6月員工個稅都是按照5000元工資申報的(不用交稅),7月份開始按照員工正常工作申報個稅,但是出現(xiàn)如下奇怪問題: 我把7月份員工工資導(dǎo)入到申報系統(tǒng),以其中一個員工A為例:A員工累計收入18000元(5月5000,6月5000,7月8000),當(dāng)月社保公積金772元,但是顯示累計減除費用35000元(我覺得是1-7月份每個月5000的扣除數(shù)),沒有其他專項附加扣除項,這樣就導(dǎo)致系統(tǒng)算出來的當(dāng)月應(yīng)納稅所得額為0,當(dāng)月應(yīng)繳個稅也為0; 但是另一個B同事,是7月新入職的,B同事顯示的卻是累計收入8000,累計減除費用5000元,社保公積金772元,當(dāng)月應(yīng)納稅所得額2228,應(yīng)繳個稅66.84元; 同一個公司的員工,為什么會出現(xiàn)上面這個差異呢?
老師,您好,想問下關(guān)于免租期的問題,圖中2020年12月31日收取租金后結(jié)轉(zhuǎn)待轉(zhuǎn)銷項稅額不是120萬對應(yīng)9%稅率的99082.57元,而是前面應(yīng)交稅費-待轉(zhuǎn)銷項稅額的合計118899.08元(29724.77+89174.31)
老師為什么不用以前年度損益調(diào)整科目
正常按照繳納稅的方法繳納,但卻申報不成功。上面顯示申報人員不足。我發(fā)現(xiàn)確實是少一個人,但又不知道怎么把那個人加上。
請教一下,員工報銷,如果回來的發(fā)票比實際報銷多,那發(fā)票也是附在報銷憑證后面嗎?
老師,第四個題干,他說那個2022年的時候,退貨率是10%,那我是按照200乘以90%確認收入和銷項稅的。下面說2023年3月實際退回了15件,答案,2022年確認收入和銷項稅都是根據(jù)200減15件來計算的,這個地方我不太明白@方寧老師
這個課程的報稅系統(tǒng)不能實操報稅嗎?
答案1000那里冒出來的,題目也沒有啊
老師,如果記賬憑證丟了,原始憑證也丟了,有什么影響嗎?
已抵扣的發(fā)票可以沖紅嗎?很麻煩嗎?
老師,企業(yè)所得稅申報中,附表資產(chǎn)加速折舊,什么樣的公司會采用一次性扣除?
我這邊收入報表系統(tǒng)計算出來是這么多,我不知道收費員那邊醫(yī)保報銷金額怎么會比收入多呢?他說他那邊計算出來就是這樣??傎M用多收入表188元,收取病人的現(xiàn)金多18元。
需要跟系統(tǒng)數(shù)據(jù)核對才知道原因
跟收費員關(guān)系不好,他又不愿意配合,醫(yī)保多申報18元,另一個收費員少上交18元現(xiàn)金,應(yīng)該沒關(guān)系吧?
不差錢就沒關(guān)系,差錢就找他貼
我查了我這邊收入報表和繳費報表都對的上,是沒問題的,就是他那里不知道怎么回事多申報了18元,如果他多申報了18元,就和我們的收入報表繳費報表對不上,需要我們收費員少上交18元,賬才做的平
把賬整平就是,整不平就找它補
你是說多申報就沒關(guān)系,少申報了一定要找他算賬了
嗯,我們這里有三個收費員
你是會計,怕他干嘛?資金斗不攏,就找他們麻煩
沒文化沒素質(zhì),看到太煩,主要我也不想跟他溝通
哎,就是,多擔(dān)待。祝你工作順利;方便的話,麻煩給個5星好評哦
好的 謝謝老師!
拜拜,拜拜。不用回我