您好!因?yàn)榈谒捻?xiàng)需要調(diào)整的只是所得稅一次性扣除,說(shuō)明增值稅已經(jīng)按規(guī)定抵扣了進(jìn)項(xiàng),而第二項(xiàng)是增值稅次年才確認(rèn)銷項(xiàng)和收入,所以要調(diào)整增值稅哦
老師好請(qǐng)問(wèn) 第二問(wèn)的計(jì)算銷項(xiàng)增值稅的時(shí)候,為什么不減購(gòu)進(jìn)的材料最后一問(wèn)計(jì)算第(5)個(gè)條件時(shí) 為什么不減工程成本2600*9%
注會(huì)-2018年稅法真題的第一個(gè)綜合題 第(9)問(wèn):計(jì)算當(dāng)月的進(jìn)項(xiàng)稅額。 為什么不包括不能抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額(支付與貸款直接相關(guān)的手續(xù)費(fèi)的增值稅額480元)?
第五題,增值稅不是不算進(jìn)成本嗎?第六題為什么d錯(cuò)
第一題算增值稅為什么不減第4個(gè)業(yè)務(wù)的進(jìn)項(xiàng)稅額
老師,這道題第三問(wèn)如何算增值稅,為什么答案不減掉后面的進(jìn)項(xiàng)呢
用于出口退稅的進(jìn)項(xiàng)勾選了進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證了,去年11月沒(méi)有銷項(xiàng)沒(méi)有抵扣,做了分錄借庫(kù)存商品應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅,貸應(yīng)付賬款,也結(jié)轉(zhuǎn)成本了12月增值稅報(bào)表做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出將這張發(fā)票用于出口退稅勾選,12月怎么做分錄
公司同事報(bào)銷拿了一張13%的加油發(fā)票,是用于出差使用,這個(gè)發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)稅可以用來(lái)抵扣嗎? 屬于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)嗎?
2025年收入多少,企業(yè)所得稅是5%以內(nèi)
老師你好,我怎么查找社保申報(bào)人員明細(xì)
印花稅稅率,按什么繳納
老師,我咨詢一個(gè)問(wèn)題,公司未分配利潤(rùn)很大,五百萬(wàn)元的未分配利潤(rùn),如果將未分配利潤(rùn)轉(zhuǎn)增實(shí)收資本,都需要那些手續(xù)資料,才能將未分配利潤(rùn)轉(zhuǎn)增實(shí)收資本
請(qǐng)家權(quán)老師回答:那這樣不會(huì)亂了嗎,一般來(lái)說(shuō)公司之間的合作不是一次過(guò)的,往往是連續(xù)不斷的,我怎么知道下次付的費(fèi)用是還上次未付的,還是新產(chǎn)生的呢,如果是又一筆業(yè)務(wù)就該確認(rèn)成本或是費(fèi)用,如果是付上次的欠款就沖減上次記的應(yīng)付款,不是嗎?
老師,購(gòu)買黃油槍58元,記維修費(fèi)可以嗎?還是低值易耗品?
老師好,銀行收取帳戶年費(fèi)(代付暢達(dá)),咋做會(huì)計(jì)分錄
老師,滴滴打車的普票現(xiàn)在可以增值稅進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎?
恍然大悟,謝謝老師
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