你好,這個(gè)要換算成不含稅=73136/1.06=69996
老師您好,73136這個(gè)金額的6個(gè)點(diǎn)的稅額分?jǐn)傇?個(gè)點(diǎn)和1個(gè)點(diǎn)的發(fā)票中開,怎么分呢?有公式嗎?
73136這個(gè)是6個(gè)點(diǎn)價(jià)稅合計(jì)金額,現(xiàn)在用9個(gè)點(diǎn)和1個(gè)點(diǎn)的發(fā)票上開,這樣怎么分?jǐn)偅蠋熌芴峁┮幌鹿絾幔?/p>
老師好!價(jià)和稅合計(jì)金額:355261,原來開的9個(gè)點(diǎn),價(jià)是325886.24,稅是29329.76. 現(xiàn)在分別開3個(gè)點(diǎn)和13個(gè)點(diǎn)的票,價(jià)和稅還是原來的,這個(gè)怎么計(jì)算開多少3個(gè)點(diǎn)的票和開多少13個(gè)點(diǎn)的票呢?
老師,我有UK的發(fā)票統(tǒng)計(jì)表,發(fā)票上平時(shí)明明是開13個(gè)點(diǎn),怎么到了月度統(tǒng)計(jì)表上有分開13個(gè)點(diǎn),還分了一點(diǎn)6個(gè)點(diǎn)的,申報(bào)表的增值稅附表1也是有分開13個(gè)點(diǎn)和6個(gè)點(diǎn)的,我不清楚這是怎么回事,到時(shí)我做賬稅點(diǎn)能對(duì)得起來嗎
老師您好:有個(gè)業(yè)務(wù)分錄是這樣借:應(yīng)付帳款,貸:貨幣資金,借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸:應(yīng)付帳款,因供應(yīng)商本來要提供9個(gè)點(diǎn)的發(fā)票,后只提供了3個(gè)點(diǎn)的發(fā)票,扣了一個(gè)6個(gè)點(diǎn)的差額1萬元,這個(gè)1萬元怎么做?
老師,4~6月份賬做完了,結(jié)轉(zhuǎn)完損益之后,如果盈利了再計(jì)提所得稅,計(jì)提所得稅,支付所得稅,最后一筆分類是把所得稅費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)里嗎
老師,出口通軟件服務(wù)費(fèi)分錄怎么做?
老師您好,就是我跟對(duì)方公司有往來,就是第一筆的時(shí)候是收到了款,然后我掛賬是其他應(yīng)付款,然后也給對(duì)方付款了,這樣我這個(gè)往來就平了,然后現(xiàn)在發(fā)生了一筆,是我給對(duì)方付了,就是我現(xiàn)在掛賬是不是還是要用其他應(yīng)付款,這個(gè)款對(duì)方最后還是會(huì)給我還的,我的意思是老師像這種情況應(yīng)該怎么掛賬合適,就是往來如果用一個(gè)科目是不是要一直用,不能換
你好老師個(gè)體戶經(jīng)營(yíng)超市開業(yè)招待費(fèi)會(huì)計(jì)分錄怎么做
老師,我們出口還沒有結(jié)關(guān)。我上個(gè)月報(bào)了未開票收入。這個(gè)月要開票嗎?現(xiàn)在報(bào)關(guān)單還看不到
老師:工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出可以扣工資薪金的百分之二,這個(gè)工會(huì)經(jīng)費(fèi)是單位交一部分,員工交一部分,作為工會(huì)活動(dòng)經(jīng)費(fèi),這個(gè)百分之二十是發(fā)生活動(dòng)經(jīng)費(fèi)支出?還是單位交的那一部分?
我們單位定制的磨具,然后從供應(yīng)商那邊定制好之后就放在供應(yīng)商那邊給我們做機(jī)器的,怎么入賬,大約用個(gè)一兩年報(bào)廢
民非企業(yè)需要在國(guó)家企業(yè)信用信息公示網(wǎng)上報(bào)工商年報(bào)嗎
2024年暫估收入后,2025年怎么沖減
老師,小規(guī)模納稅人公司入注交易中心的賬,怎么合理節(jié)稅避稅呢?
沒有具體的數(shù),不能分?jǐn)偟?,設(shè)用9個(gè)點(diǎn)為M
通過這樣計(jì)算公式為, M*9%%2B(6996-M)*1%=73136/1.06*6%
M是通過這樣計(jì)算公式=50872