你好,可以的,這不會有影響。如果是專票,增值稅留抵就行。
老師,公司屬于商貿(mào)企業(yè),但是,這個月開票,有商品和技術(shù)服務(wù)費(fèi),這個技術(shù)服務(wù)費(fèi)成本,該如何做?
技術(shù)服務(wù)費(fèi)1月份沒有收入,沒有開發(fā)票,然后收進(jìn)來技術(shù)服務(wù)費(fèi)的成本,這個是暫時(shí)不可以做主營業(yè)務(wù)成本的吧??
老師你好,我公司是軟件公司,然后這個月沒有收入,這個月收到技術(shù)服務(wù)費(fèi),這個技術(shù)服務(wù)費(fèi)可以先行做成本嗎?
您好老師 請教下 我們做軟件的給對方開具技術(shù)服務(wù)費(fèi)發(fā)票,然后我收到的成本發(fā)票也是技術(shù)服務(wù)費(fèi) ,我有點(diǎn)想不通,這怎么解釋呢
我們是一家軟件企業(yè),對外做技術(shù)服務(wù),技術(shù)開發(fā)的,那我們現(xiàn)在,跟一家聯(lián)通公司,簽個合同,銷售的有硬件,同時(shí)提供的有技術(shù)服務(wù),硬件是從別的地方采購的,這個技術(shù)服務(wù),我們沒有進(jìn)項(xiàng)票做成本可以嗎?
你好老師個體戶經(jīng)營超市電梯維保費(fèi)10000元維保一年會計(jì)分錄怎么做
你好老師個體戶經(jīng)營超市付給對方租房費(fèi)一個月一付會計(jì)分錄怎么做
領(lǐng)料領(lǐng)多了導(dǎo)致原材料余額為負(fù)數(shù),具體更改幾個科目具體舉例說明一下
老師,個體工商戶(一般納稅人)竹子(農(nóng)產(chǎn)品)加工廠,2025年1-4月份可以自己開反向票,5月份要重新認(rèn)定,可是5月份沒有生產(chǎn)不知道,現(xiàn)在6月份只有兩天了認(rèn)定怕來不及,6月份有銷售額12萬(含稅價(jià)),銷項(xiàng)稅額1.3萬,稅管員說下個月認(rèn)定好,再補(bǔ)抵扣。那我7月份報(bào)稅要交1.3萬?賬務(wù)處理如何處理?到時(shí)候如何處理
請問一下為什呢÷40%,老師
收廠房辦公樓租金什么時(shí)候在賬上確認(rèn)收入。合同上沒有寫付款時(shí)間,只寫了日期3年的
老師,請問下長投中不管合并不合并,雙方有往來款項(xiàng),為什么要把這個往來應(yīng)收款轉(zhuǎn)到長投后,又轉(zhuǎn)回應(yīng)收呢?
收廠房辦公樓租金什么時(shí)候確認(rèn)收人。合同是3年的合同
老師這個題目到底是年金終值還是復(fù)利終值啊 我覺得是年金終值 如果復(fù)利它不應(yīng)該是煩利利息的樣子 現(xiàn)在每年是2次 一次是100000*3%=3000這不是6期的3000的終值嘛
老師 我就是看這幾道題我就暈了 第一道題 求稅前資本成本,先求的折現(xiàn)率 折現(xiàn)率然后不能直接是稅前資本成本嘛 然后還要根據(jù)這個按照有效年級率的方式計(jì)算。 第二提那個也是以970價(jià)格購買了債券,這不是還是一樣求折現(xiàn)率嘛這就是到期收益率 這要是按照第三題的話那不就是稅前資本成本嘛 按照第三題這個模式 那不還是本金和利息折現(xiàn)到現(xiàn)在的價(jià)值嘛 麻煩老師給解答下啥時(shí)候折現(xiàn)率就是稅前資本成本 啥時(shí)候還要用有效年利率來當(dāng)成資本成本 試著太暈了
今天稅務(wù)局說,收入必須跟成本配比,這個月沒收入,就不應(yīng)該有成本,
這個在會計(jì)準(zhǔn)則里有依據(jù)嗎?
你好,收入和成本是要對應(yīng),但也會存在一個時(shí)間差,比如你上月開票確認(rèn)收入了,而你成本的發(fā)票次月才到,這就會導(dǎo)致差異。稅務(wù)局這邊回答了你,你也可以再下次開票確認(rèn)收入時(shí),再入成本。
那如果說我成本產(chǎn)生了,但是收入一直沒有,因?yàn)椴灰欢ㄕf一定會簽合同,總有變數(shù)的,如果簽不了合同,那這個前期產(chǎn)生的成本就不能如成本了嗎?
你好,確實(shí)是真實(shí)發(fā)生的成本費(fèi)用,后續(xù)未確認(rèn)收入,你還是可以入的,若稅務(wù)來檢查,你提供相關(guān)資料進(jìn)行佐證即可。