你好,可以的,這不會(huì)有影響。如果是專票,增值稅留抵就行。
老師,公司屬于商貿(mào)企業(yè),但是,這個(gè)月開票,有商品和技術(shù)服務(wù)費(fèi),這個(gè)技術(shù)服務(wù)費(fèi)成本,該如何做?
技術(shù)服務(wù)費(fèi)1月份沒有收入,沒有開發(fā)票,然后收進(jìn)來技術(shù)服務(wù)費(fèi)的成本,這個(gè)是暫時(shí)不可以做主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的吧??
老師你好,我公司是軟件公司,然后這個(gè)月沒有收入,這個(gè)月收到技術(shù)服務(wù)費(fèi),這個(gè)技術(shù)服務(wù)費(fèi)可以先行做成本嗎?
您好老師 請(qǐng)教下 我們做軟件的給對(duì)方開具技術(shù)服務(wù)費(fèi)發(fā)票,然后我收到的成本發(fā)票也是技術(shù)服務(wù)費(fèi) ,我有點(diǎn)想不通,這怎么解釋呢
我們是一家軟件企業(yè),對(duì)外做技術(shù)服務(wù),技術(shù)開發(fā)的,那我們現(xiàn)在,跟一家聯(lián)通公司,簽個(gè)合同,銷售的有硬件,同時(shí)提供的有技術(shù)服務(wù),硬件是從別的地方采購(gòu)的,這個(gè)技術(shù)服務(wù),我們沒有進(jìn)項(xiàng)票做成本可以嗎?
老師,減資流程已經(jīng)走完,在國(guó)家信用公示系統(tǒng),填寫股東及出資信息后沒有公示,怎么辦
多繳納殘疾人就業(yè)保障金對(duì)企業(yè)稅收有利嗎
老師,我們公司一般戶收到一筆保理收款50000(開票回款),然后轉(zhuǎn)到公司基本戶上,請(qǐng)問一下會(huì)計(jì)分錄怎么做?
老師,貸方計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入,需要繳納增值稅嗎
老師你好,有個(gè)人的工資超5000了,你說把她的在職時(shí)間提前寫幾個(gè)月,是不是就不用交個(gè)稅啊
老師,計(jì)提工資的分錄是實(shí)發(fā)還是應(yīng)發(fā)
167,553.92這是財(cái)務(wù)軟件里的財(cái)務(wù)費(fèi)用,186544.88這是報(bào)表里財(cái)務(wù)費(fèi)用,導(dǎo)致23年財(cái)務(wù)報(bào)表勾稽關(guān)系不對(duì),該怎么調(diào)整呢
法人借給公司錢,是不是不可以無償借款?如果是公司借給公司,是不是也不能無償借款,如果簽的是有利息的合同是不是需要交稅?
你好,甲公司2023.11.1變更為一般納稅人,那么從2023.11.1起收到的增值稅發(fā)票可以抵扣嗎?怎么勾選增值稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票?
機(jī)票開的普通發(fā)票可以抵扣嗎
今天稅務(wù)局說,收入必須跟成本配比,這個(gè)月沒收入,就不應(yīng)該有成本,
這個(gè)在會(huì)計(jì)準(zhǔn)則里有依據(jù)嗎?
你好,收入和成本是要對(duì)應(yīng),但也會(huì)存在一個(gè)時(shí)間差,比如你上月開票確認(rèn)收入了,而你成本的發(fā)票次月才到,這就會(huì)導(dǎo)致差異。稅務(wù)局這邊回答了你,你也可以再下次開票確認(rèn)收入時(shí),再入成本。
那如果說我成本產(chǎn)生了,但是收入一直沒有,因?yàn)椴灰欢ㄕf一定會(huì)簽合同,總有變數(shù)的,如果簽不了合同,那這個(gè)前期產(chǎn)生的成本就不能如成本了嗎?
你好,確實(shí)是真實(shí)發(fā)生的成本費(fèi)用,后續(xù)未確認(rèn)收入,你還是可以入的,若稅務(wù)來檢查,你提供相關(guān)資料進(jìn)行佐證即可。