你好,可以的,這不會(huì)有影響。如果是專票,增值稅留抵就行。

老師,公司屬于商貿(mào)企業(yè),但是,這個(gè)月開(kāi)票,有商品和技術(shù)服務(wù)費(fèi),這個(gè)技術(shù)服務(wù)費(fèi)成本,該如何做?
技術(shù)服務(wù)費(fèi)1月份沒(méi)有收入,沒(méi)有開(kāi)發(fā)票,然后收進(jìn)來(lái)技術(shù)服務(wù)費(fèi)的成本,這個(gè)是暫時(shí)不可以做主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的吧??
老師你好,我公司是軟件公司,然后這個(gè)月沒(méi)有收入,這個(gè)月收到技術(shù)服務(wù)費(fèi),這個(gè)技術(shù)服務(wù)費(fèi)可以先行做成本嗎?
您好老師 請(qǐng)教下 我們做軟件的給對(duì)方開(kāi)具技術(shù)服務(wù)費(fèi)發(fā)票,然后我收到的成本發(fā)票也是技術(shù)服務(wù)費(fèi) ,我有點(diǎn)想不通,這怎么解釋呢
我們是一家軟件企業(yè),對(duì)外做技術(shù)服務(wù),技術(shù)開(kāi)發(fā)的,那我們現(xiàn)在,跟一家聯(lián)通公司,簽個(gè)合同,銷售的有硬件,同時(shí)提供的有技術(shù)服務(wù),硬件是從別的地方采購(gòu)的,這個(gè)技術(shù)服務(wù),我們沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)票做成本可以嗎?
老師你好 外賬按流水收入做好分錄后 做分錄的時(shí)候,收入支出都是錄的價(jià)稅合計(jì)的金額,那現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)發(fā)票后面應(yīng)該怎么處理呢?
董老師還在嗎?麻煩問(wèn)一下問(wèn)題
比方說(shuō)1-3月對(duì)公刷銀行卡收到5萬(wàn),,,5月的時(shí)候開(kāi)了2萬(wàn)刷卡的收入。若1-3月已經(jīng)報(bào)了這筆5萬(wàn)收入,又開(kāi)票了,問(wèn),怎么區(qū)別出來(lái)?
老師,增加社保后是要申報(bào)工資,但是申報(bào)工資的基數(shù)在參保后馬上查詢參保的信息后參加?;鶖?shù)為啥不出來(lái)呢
郭老師 您還在線嗎?
老師財(cái)務(wù)軟件自動(dòng)生成的報(bào)表,利潤(rùn)表本年累計(jì)凈利潤(rùn)和利潤(rùn)表季報(bào)凈利潤(rùn)金額為啥不一樣呢?
請(qǐng)問(wèn)老師,炸雞店屬于銷售服務(wù)還是貨物?月銷售額多少可以申請(qǐng)定期定額
請(qǐng)問(wèn)a公司已將1名員工公積金轉(zhuǎn)入b公司,之后b公司應(yīng)如何在網(wǎng)上操作,補(bǔ)繳上月和本月的此員工公積金
付給供應(yīng)商的款,供應(yīng)商未提供發(fā)票 這種直接做沖賬處理可以嗎,如果要沖賬,多久才可以這么操作,需要什么附件做為憑據(jù)
老師,舊賬預(yù)付賬款很久沒(méi)有發(fā)票,如果要調(diào)平賬面,如何處理合適


今天稅務(wù)局說(shuō),收入必須跟成本配比,這個(gè)月沒(méi)收入,就不應(yīng)該有成本,
這個(gè)在會(huì)計(jì)準(zhǔn)則里有依據(jù)嗎?
你好,收入和成本是要對(duì)應(yīng),但也會(huì)存在一個(gè)時(shí)間差,比如你上月開(kāi)票確認(rèn)收入了,而你成本的發(fā)票次月才到,這就會(huì)導(dǎo)致差異。稅務(wù)局這邊回答了你,你也可以再下次開(kāi)票確認(rèn)收入時(shí),再入成本。
那如果說(shuō)我成本產(chǎn)生了,但是收入一直沒(méi)有,因?yàn)椴灰欢ㄕf(shuō)一定會(huì)簽合同,總有變數(shù)的,如果簽不了合同,那這個(gè)前期產(chǎn)生的成本就不能如成本了嗎?
你好,確實(shí)是真實(shí)發(fā)生的成本費(fèi)用,后續(xù)未確認(rèn)收入,你還是可以入的,若稅務(wù)來(lái)檢查,你提供相關(guān)資料進(jìn)行佐證即可。