你好,做賬的時(shí)候應(yīng)該加上的,最好是用銀行支付給對(duì)方,然后讓對(duì)方私下給你們老板。
老師,建筑公司里面有掛靠的建造師,只給他們買了社保,個(gè)人部分也是我公司承擔(dān)的,不給他們發(fā)工資的,我可以在個(gè)稅系統(tǒng)里面就做257.04元的應(yīng)發(fā)工資,實(shí)際扣除社保個(gè)人部分257.04元,實(shí)發(fā)工資就是零,可以這樣嗎?公司實(shí)際是真的沒給工資,給他們的掛靠費(fèi),都是老板私下給他們的,沒走公賬
老師,你好,我們是建筑公司,公司工資只做了老板和會(huì)計(jì)的,項(xiàng)目上的工資都是勞務(wù)公司,平常付款的付款申請(qǐng)人是項(xiàng)目上的老板,但他們的工資,個(gè)稅都不在我們賬里體現(xiàn),他們是掛靠我們公司的,但賬上也不提現(xiàn)掛靠,這樣有沒有什么不妥
老師,老板的親戚掛靠我們公司買社保,我在工資表上也做了他的工資,實(shí)際現(xiàn)金支付時(shí)是沒有發(fā)放的,那么我做賬的金額是加上他還是不加呢
請(qǐng)問老師,我們公司是小規(guī)模,我做內(nèi)賬會(huì)計(jì),公司有給人掛靠社保,現(xiàn)在因?yàn)榕虏榈膰?yán)有問題,所以需要做一份工資,對(duì)公發(fā)給他們,問題來了,他們私發(fā)給我老板的錢我需要做賬嗎?員工工資表加上了掛靠的工資,虛增了工資成本,老板娘又說不行,怎么辦呢?
老師,像這種,零工資,社保掛靠這種,我問了下領(lǐng)導(dǎo),領(lǐng)導(dǎo)說是,那幾個(gè)人是,自己私下把要交的社保先轉(zhuǎn)給老板娘,由公司幫他們代交社保。公司的工資表也是把這幾個(gè)人做進(jìn)去了的,就相當(dāng)于,在賬面上體現(xiàn)的,這幾個(gè)掛靠社保的人,公司也是給他們發(fā)放工資,代扣社保的。(這種形式我可不可以理解為,虛列工資成本?)后面領(lǐng)導(dǎo)的意思是,這幾個(gè)掛靠社保的人的工資,走現(xiàn)金發(fā)放。但是這個(gè)難道沒有問題嗎?公司正式員工,是走網(wǎng)銀代發(fā)出去的工資,那幾個(gè)掛靠社保的,走現(xiàn)金發(fā)放工資(實(shí)際沒給他們發(fā),因?yàn)槟菐讉€(gè)人是老板娘的爸媽,實(shí)際也不需要公司給他們發(fā)工資)。這種現(xiàn)象,我感覺就像是,虛增工資和社保成本。
毛利2個(gè)點(diǎn),是不是含稅進(jìn)價(jià)收入乘2個(gè)點(diǎn)
老師工資薪金個(gè)稅每月申報(bào)日期是多少
老師,23年入賬的固定資產(chǎn),同一個(gè)價(jià)錢一共5個(gè),就入到一起了,但是現(xiàn)在又一個(gè)需要改價(jià)錢,我這個(gè)怎么操作啊
新成立的公司,通過ATM機(jī)存了3萬(wàn),第一筆一萬(wàn)15:47存入,第二次16:24存入2萬(wàn),做憑證直接借:銀行存款,30000\' 貸:庫(kù)存現(xiàn)金30000還是分開借:銀行存款10000,銀行存款20000,貸庫(kù)存現(xiàn)金30000。庫(kù)存現(xiàn)金存入銀行的摘要應(yīng)該寫什么
請(qǐng)問,與公司對(duì)賬時(shí)候,發(fā)現(xiàn)之前年度發(fā)票沒有開給我們,然后對(duì)賬是人家開過了,我們領(lǐng)導(dǎo)忘記發(fā)給會(huì)計(jì)了,這種怎么處理?
老師,出口退稅應(yīng)該免稅的開成0稅率了,是不是必須重開
從甲公司進(jìn)貨貨物A, 給甲公司賣貨B,可以嗎?
小規(guī)模納稅人,建筑公司勞務(wù)分包個(gè)人27900元增值稅,城市,教育附加稅個(gè)人已交,請(qǐng)問怎么做會(huì)計(jì)分錄 借:工程施工-合同成本-分包勞務(wù)人工費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)付賬款-勞務(wù)分包人工費(fèi) 借:應(yīng)付賬款_勞務(wù)分包人工費(fèi) 貸:銀行存款 這樣做對(duì)嗎 還是直接寫借:工程施工_合同成本人工費(fèi) 貸:銀行存款 這兩個(gè)哪個(gè)對(duì)啊
個(gè)體工商戶怎么交稅,稅率多少
老師,員工轉(zhuǎn)了個(gè)人社保部分過來怎么做,他4月底離職沒說,然后5月社保也買了他的,