你開出去的嗎?第二個(gè)圖片是附表一
老師,怎么編輯增值稅申報(bào)表我的2020年第四季度營(yíng)業(yè)收入是7905007.81,表格我應(yīng)該填寫在哪里,稅款分別是多少,減免多少,要繳納稅款是多少,2020年第四季度
信息技術(shù)服務(wù)增值稅,應(yīng)繳,減免,表格里應(yīng)該填寫多少,是根據(jù)圖二里的數(shù)據(jù)填的嗎?
老師,你好,我們小規(guī)模租賃行業(yè),季度申報(bào)增值稅,有個(gè)減免申報(bào)表,其中 紅色圈起來的需要填寫嗎?第二張圖片,服務(wù)不動(dòng)產(chǎn)扣除項(xiàng)目,是什么情況下才需要填寫數(shù)據(jù)?
增值稅納稅申報(bào),其中金稅盤那個(gè)280可以那個(gè)減免的,填寫了稅額抵減情況表和增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表,這兩個(gè)表已經(jīng)填了,然后那它那個(gè)主表里不會(huì)帶出來數(shù)據(jù)嗎?,為什么主表里第23行,應(yīng)納稅額減征額這里數(shù)據(jù)沒有帶出來?一般來說系統(tǒng)會(huì)不會(huì)自己帶出來的?還是要手動(dòng)填寫的?
公司是一般納稅人,開具發(fā)票是現(xiàn)代服務(wù)*其他服務(wù)費(fèi),6個(gè)個(gè)點(diǎn)的金額9萬專票和收回一張6個(gè)點(diǎn)的信息技術(shù)服務(wù)*軟件服務(wù)費(fèi)(購(gòu)買3000多財(cái)務(wù)軟件),請(qǐng)問在申報(bào)報(bào)增值稅的那個(gè)表格填在哪里?如何填寫?
一般納稅人居民物業(yè)管理公司,預(yù)收全年物業(yè)費(fèi),如何做賬
老師,股票股利的發(fā)放原理是:比如說公司給甲乙兩股東發(fā)放100萬現(xiàn)金股利,但是由于公司無錢發(fā)工資所以把100萬換成股票,相當(dāng)于甲乙兩股東花100萬買了公司的股票么?
老師,生產(chǎn)產(chǎn)生的廢物品,被拉到別的公司進(jìn)行處理,公司給別的公司支付錢,對(duì)方怎么給我們開發(fā)票
老師,公司每天入庫(kù)出庫(kù),什么時(shí)候確認(rèn)收入什么時(shí)候確認(rèn)進(jìn)貨了呢,都沒開發(fā)票?
z社保各險(xiǎn)種繳費(fèi)基數(shù)是什么
老師,轉(zhuǎn)回的遞延所得稅負(fù)債是怎么影響利潤(rùn)的,請(qǐng)講下原理,按照道理只有非同控下的公允價(jià)值不等于賬面價(jià)值才能影響后續(xù)折舊,這個(gè)金額才能影響利潤(rùn),但是遞延為什么要影響利潤(rùn)呢,沒搞懂呢
駕校剛開業(yè),教練車產(chǎn)生加油費(fèi)是費(fèi)用還是成本
老師,無形資產(chǎn)只需要攤銷,無需結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?
老師,我們公司采購(gòu)包裝桶直接寄給老板名下其他公司,沒有給我們錢的,應(yīng)該怎么入賬呢,可以直接做到銷售費(fèi)用嗎?
老師,去面試,下面兩個(gè)問題怎么回答比較好 問題1: 在稅務(wù)審計(jì)中,申報(bào)的增值稅收入與公司所得稅目的之間的不一致性經(jīng)常被仔細(xì)檢查。這種差異可能有哪些原因? 問題2: 甲公司與乙公司簽訂服務(wù)合同,甲公司向乙公司提供咨詢服務(wù)。然而,B要求通過C公司付款。在這種安排中有哪些潛在的問題和風(fēng)險(xiǎn)?
開出去的,信息技術(shù)服務(wù)費(fèi),想知道這部分繳納了多少增值稅,附表一6%那一欄是不是就是應(yīng)交稅額
就是我想知道信息技術(shù)服務(wù)費(fèi),交了多少錢增值稅,從哪個(gè)表看呢?
是的 你填寫在6%的那列 是普票填寫普票 專票就填寫在專票那欄