開票金額計(jì)算增值稅 實(shí)際利潤(rùn)*所得稅稅率?
海利盈是一般納稅人,要買賣二臺(tái)設(shè)備,1號(hào)設(shè)備進(jìn)5.9萬(wàn),賣7萬(wàn);2號(hào)設(shè)備進(jìn)4.4萬(wàn),賣5.5萬(wàn);你幫我算一下,要交多少增值稅,所得稅?謝謝老師
3.某企業(yè)為增值稅一般納稅人,當(dāng)年9月從國(guó)外進(jìn)口一批材料,貨價(jià)80萬(wàn)元,買方支付購(gòu)貨傭金2萬(wàn)元,運(yùn)抵我國(guó)輸入地點(diǎn)起卸前運(yùn)費(fèi)及保險(xiǎn)費(fèi)5萬(wàn)元;從國(guó)外進(jìn)口一臺(tái)設(shè)備,貨價(jià)10萬(wàn)元,境外運(yùn)費(fèi)和保險(xiǎn)費(fèi)2萬(wàn)元,與設(shè)備有關(guān)的軟件特許權(quán)使用費(fèi)3萬(wàn)元;企業(yè)繳納進(jìn)口環(huán)節(jié)相關(guān)稅金后海關(guān)放行。材料關(guān)稅稅率20%,設(shè)備關(guān)稅稅率10%。要求:計(jì)算該企業(yè)應(yīng)納的進(jìn)口環(huán)節(jié)稅金。答案盡量詳細(xì)一點(diǎn)。謝謝老師
老師你好,請(qǐng)幫我解答一下這個(gè)問題。我們公司客戶買一件產(chǎn)品,我怎么籌劃少繳納稅款。(一般納稅人) 1:我們直接從上游賣給客戶 2我們從上游進(jìn)貨,然后再賣給客戶。 請(qǐng)把涉及到的稅都幫我解析一下。假設(shè)這個(gè)產(chǎn)品含稅銷售價(jià)格是5萬(wàn),上游給我們是3.5萬(wàn)。 謝謝老師
某轎車生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,2019年6月份的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況如下,(1)6月進(jìn)口原材料一批,支付給國(guó)外買價(jià)120萬(wàn)元,包裝材料8萬(wàn)元,到達(dá)我國(guó)海關(guān)以前的運(yùn)輸裝卸費(fèi)3萬(wàn)元、保險(xiǎn)費(fèi)13萬(wàn)元,從海關(guān)運(yùn)往企業(yè)所在地支付運(yùn)輸費(fèi)7萬(wàn)元,(2)6月進(jìn)口兩臺(tái)機(jī)械設(shè)備,支付給國(guó)外的買價(jià)60萬(wàn)元,相關(guān)稅金3萬(wàn)元,支付到達(dá)我國(guó)海關(guān)以前的裝卸費(fèi)、運(yùn)輸費(fèi)6萬(wàn)元、保險(xiǎn)費(fèi)2萬(wàn)元,從海關(guān)運(yùn)往企業(yè)所在地支付運(yùn)輸費(fèi)4萬(wàn)元;(3)6月銷售原材料一批,含增值稅價(jià)格為1130萬(wàn)元。該企業(yè)進(jìn)口原材料和機(jī)械設(shè)備的關(guān)稅稅率為10%,增值稅稅率13%;要求:根據(jù)上述資料,按下列序號(hào)回答問題。(1)計(jì)算企業(yè)6月進(jìn)口原材料應(yīng)繳納的關(guān)稅;(2)計(jì)算企業(yè)6月進(jìn)口原材料應(yīng)繳納的增值稅;(3)計(jì)算企業(yè)6月進(jìn)口機(jī)械設(shè)備應(yīng)繳納的關(guān)稅;(4)計(jì)算企業(yè)6月進(jìn)口機(jī)械設(shè)備應(yīng)繳納的增值稅;(5)計(jì)算企業(yè)6月銷售原材料的增值稅。(6)企業(yè)6月實(shí)際繳納增值稅的金額。
某轎車生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,2019年6月份的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況如下:(1)6月進(jìn)口原材料一批,支付給國(guó)外買價(jià)120萬(wàn)元,包裝材料8萬(wàn)元,到達(dá)我國(guó)海關(guān)以前的運(yùn)輸裝卸費(fèi)3萬(wàn)元、保險(xiǎn)費(fèi)13萬(wàn)元,從海關(guān)運(yùn)往企業(yè)所在地支付運(yùn)輸費(fèi)7萬(wàn)元;(2)6月進(jìn)口兩臺(tái)機(jī)械設(shè)備,支付給國(guó)外的買價(jià)60萬(wàn)元,相關(guān)稅金3萬(wàn)元,支付到達(dá)我國(guó)海關(guān)以前的裝卸費(fèi)、運(yùn)輸費(fèi)6萬(wàn)元、保險(xiǎn)費(fèi)2萬(wàn)元,從海關(guān)運(yùn)往企業(yè)所在地支付運(yùn)輸費(fèi)4萬(wàn)元;(3)6月銷售原材料一批,含增值稅價(jià)格為1130萬(wàn)元。該企業(yè)進(jìn)口原材料和機(jī)械設(shè)備的關(guān)稅稅率為10%,增值稅稅率13%;要求:根據(jù)上述資料,按下列序號(hào)回答問題。(1)計(jì)算企業(yè)6月進(jìn)口原材料應(yīng)繳納的關(guān)稅;(2)計(jì)算企業(yè)6月進(jìn)口原材料應(yīng)繳納的增值稅;(3)計(jì)算企業(yè)6月進(jìn)口機(jī)械設(shè)備應(yīng)繳納的關(guān)稅;(4)計(jì)算企業(yè)6月進(jìn)口機(jī)械設(shè)備應(yīng)繳納的增值稅;(5)計(jì)算企業(yè)6月銷售原材料的增值稅。(6)企業(yè)6月實(shí)際繳納增值稅的金額。無(wú)表
行政事業(yè)單位以前年度誤將經(jīng)費(fèi)支出沖減了其他應(yīng)付款,現(xiàn)要調(diào)回來,老師,分錄怎么做?以前分錄財(cái)務(wù)會(huì)計(jì):借:其他應(yīng)付款,貨:其他應(yīng)收款-(市財(cái)政結(jié)算專戶)。預(yù)算會(huì)計(jì)未做。
你好老師請(qǐng)問企業(yè)外購(gòu)的商品作為員工福利。增值稅上賬上做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,個(gè)稅上合并工資給報(bào)個(gè)稅,企業(yè)所得稅上是先正常報(bào),在年度匯算清繳的時(shí)候調(diào)增收入是嗎?
干椰蓉是稅率開9%還是13%?
Cpa的綜合考試內(nèi)容是什么?有截止時(shí)間嗎?還是說終身都可以去考
老師你好,想請(qǐng)問下給員工購(gòu)買社保申報(bào)了4500的工資,公司對(duì)公發(fā)3300元,這個(gè)對(duì)公司有影響嘛?
老師,我想問一下,和上一任會(huì)計(jì)交接工作時(shí),銀行存款8月末月額和賬戶上掛的銀行存款不一致咋處理。
老師 我做內(nèi)賬,然后股東之前給我一些他的所有支付記錄讓我做賬進(jìn)去,然后他的所有支付記錄里又有一部分他開了發(fā)票。但是他開的發(fā)票里有的發(fā)票是真實(shí)交易,有的不是真實(shí)交易。我把真實(shí)交易的發(fā)票給做了成本費(fèi)用,然后我再把 他所有的支付記錄減去發(fā)票真實(shí)交易后我做費(fèi)用 成本行嗎,因?yàn)閮?nèi)賬就做實(shí)際發(fā)生的費(fèi)用成本
老師 我們公司要出口一款音樂棒棒糖,需要辦理食品經(jīng)營(yíng)許可證嗎?
90后35歲,在職帶娃,在小城鎮(zhèn)上班,代理記賬做會(huì)計(jì)。是考注會(huì)還是中級(jí)比較好?
如果是這個(gè)月累計(jì)10萬(wàn)就變成一般納稅人了,那啥時(shí)候又可以開發(fā)票呢?等幾個(gè)月呢,老師
是差額相減乘以0.13得增值稅嗎
你好 5.5 不含稅金額? *13%是銷項(xiàng)金額?
5.5是含稅價(jià),所有的金額都是含稅價(jià)
5.5 /1.13含稅金額? *13%是銷項(xiàng)金額