你好 應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅? 貸銀行 ?銷(xiāo)-進(jìn)項(xiàng)
一般納稅人,預(yù)交增值稅抵應(yīng)交增值稅怎么做分錄
一般納稅人增值稅結(jié)轉(zhuǎn)分錄知道怎么做嗎
老師,事務(wù)中,轉(zhuǎn)出多交增值稅,未交增值稅,進(jìn)項(xiàng)稅額,銷(xiāo)項(xiàng)稅額是怎么轉(zhuǎn)來(lái)轉(zhuǎn)去的,麻煩老師給個(gè)思路和分錄,我主要不會(huì)用不會(huì)做一般納稅人的賬,不知道分錄怎么進(jìn)行的,進(jìn)項(xiàng)銷(xiāo)項(xiàng)我會(huì),然后月末就不知道下一步怎么進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)了,多交了,少交了怎么處理的
老師,一般納稅人交增值稅怎么做分錄???怎么知道交多少?
老師好!小規(guī)模納稅人,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅沒(méi)有涉及三級(jí)科目進(jìn)項(xiàng)或者銷(xiāo)項(xiàng),那月末怎么知道普票交稅多少,專票交稅多少???
(1)2023年12月11日,長(zhǎng)城公司向光明公司銷(xiāo)售一批不含稅價(jià)格為2000萬(wàn)元的產(chǎn)品,產(chǎn)品成本為1500萬(wàn)元。合同約定光明公司收到后3個(gè)月內(nèi)若發(fā)生質(zhì)量問(wèn)題可退貨。截至2023年12月31日,上述產(chǎn)品未發(fā)生退回。根據(jù)經(jīng)驗(yàn),該產(chǎn)品的退貨率為10%。寫(xiě)出相關(guān)會(huì)計(jì)分錄及遞延所得稅
2021 年11 月1日,向乙公司出售不含稅價(jià)為200萬(wàn)元的產(chǎn)品,成本150萬(wàn)元,合同約定乙公司收到產(chǎn)品后3個(gè)月內(nèi)若發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題可退貨。根據(jù)以往經(jīng)驗(yàn),退健率為12%。截至2021 年 12月31日,未發(fā)生退貨,甲公司根據(jù)最新情況重新預(yù)計(jì)產(chǎn)10% 寫(xiě)出會(huì)計(jì)分錄及確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債相關(guān)分錄
什么是善意占有?給我舉個(gè)例子。
您好,老師,外貿(mào)出口企業(yè)首次核查資料中:涉及出口退(免)稅申報(bào)的相關(guān)進(jìn)項(xiàng)稅額是否已經(jīng)轉(zhuǎn)出,上面這句話是什么意思?退稅時(shí)這句話主要是核查什么?我這邊需要怎樣應(yīng)對(duì)?
老師,公司租的車(chē),月租費(fèi)每個(gè)月600元,租的個(gè)人的車(chē)沒(méi)有發(fā)票,能入賬嗎,企稅讓稅前扣除嗎?
事業(yè)單位的停車(chē)場(chǎng),停車(chē)費(fèi)智能軟件扣除相應(yīng)比例的手續(xù)費(fèi)后將收取到的停車(chē)費(fèi)轉(zhuǎn)給事業(yè)單位,那么事業(yè)單位將這個(gè)停車(chē)費(fèi)上繳國(guó)庫(kù)時(shí),如何上繳,避免存在坐支現(xiàn)象。例如收入10000元停車(chē)費(fèi),手續(xù)100元,那么記賬時(shí),是把10000元作為全額收入(包括手續(xù)費(fèi)金額在內(nèi))記為收入,還是記停車(chē)費(fèi)收入為9900元,然后直接上繳9900。
出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷(xiāo),稅務(wù)系統(tǒng)自檢,顯示原購(gòu)貨發(fā)票不存在,這個(gè)是怎么回事
面試問(wèn)題:明天最后一輪面試了,人事總監(jiān)面的,財(cái)務(wù)主管崗位,這個(gè)人事總監(jiān)一般會(huì)問(wèn)哪些問(wèn)題?針對(duì)的問(wèn)題我應(yīng)該怎么回答好。有過(guò)經(jīng)驗(yàn)的老師,可否分享一下
老師你好,我A公司銷(xiāo)售空調(diào)并同時(shí)安裝稅率13%,現(xiàn)在想設(shè)立一個(gè)子公司或個(gè)體戶負(fù)責(zé)安裝的話稅率是9%嗎開(kāi)票內(nèi)容是按建筑安裝么?還是勞務(wù)*安裝?然后甲公司只負(fù)責(zé)銷(xiāo)售稅率13%,這樣拆分業(yè)務(wù)是合理的還是不合理?銷(xiāo)售及安裝價(jià)格是真實(shí)的,合同也拆分簽,這樣算不算合理避稅? 還有跨省銷(xiāo)售空調(diào)并安裝是否要開(kāi)外管證?
老師臨時(shí)工工資是按勞務(wù)報(bào)酬申報(bào)嗎?
老師,就直接做銀行繳稅了嗎?就是平時(shí)不是收入銷(xiāo)項(xiàng)嗎?假如銷(xiāo)項(xiàng)6000進(jìn)項(xiàng)5000,那我就要賬上怎么體現(xiàn)要交1000的增值稅呢?就直接做借:應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅 6000 貸:銀行存款1000 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng) 5000這樣嗎?
可是老師也不對(duì)啊,銷(xiāo)項(xiàng)當(dāng)時(shí)做的是應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額6000 跟這個(gè)未交增值稅沒(méi)有關(guān)聯(lián)上啊
寫(xiě)的是交稅的分錄,結(jié)賬增值稅科目是期末結(jié)轉(zhuǎn)時(shí),是在上個(gè)月末就結(jié)轉(zhuǎn)了。
是的,那老師,期末結(jié)轉(zhuǎn)的分錄怎么做啊?
銷(xiāo)項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)時(shí)期末結(jié)轉(zhuǎn) 借應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)出交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅