你好 應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅? 貸銀行 ?銷-進(jìn)項(xiàng)

一般納稅人,預(yù)交增值稅抵應(yīng)交增值稅怎么做分錄
一般納稅人增值稅結(jié)轉(zhuǎn)分錄知道怎么做嗎
老師,事務(wù)中,轉(zhuǎn)出多交增值稅,未交增值稅,進(jìn)項(xiàng)稅額,銷項(xiàng)稅額是怎么轉(zhuǎn)來(lái)轉(zhuǎn)去的,麻煩老師給個(gè)思路和分錄,我主要不會(huì)用不會(huì)做一般納稅人的賬,不知道分錄怎么進(jìn)行的,進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)我會(huì),然后月末就不知道下一步怎么進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)了,多交了,少交了怎么處理的
老師,一般納稅人交增值稅怎么做分錄?。吭趺粗澜欢嗌??
老師好!小規(guī)模納稅人,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅沒(méi)有涉及三級(jí)科目進(jìn)項(xiàng)或者銷項(xiàng),那月末怎么知道普票交稅多少,專票交稅多少啊?
老師,備用金賬務(wù)怎么處理,備用金沒(méi)法寫(xiě)在合適的部門(mén)或者個(gè)人名下,可以就寫(xiě),借:其他應(yīng)收款-備用金,貸:銀行存款嗎?
商業(yè)承兌匯票貼現(xiàn)后第三方收取的服務(wù)費(fèi)怎么入賬
老師您好,生產(chǎn)型企業(yè)出口一批自產(chǎn)的設(shè)備到泰國(guó)和印度,貨物已經(jīng)報(bào)關(guān),現(xiàn)在又需要補(bǔ)寄少量物料到泰國(guó)和印度,大概價(jià)值5000元,DHL物流公司要我們公司開(kāi)商業(yè)發(fā)票?我們能開(kāi)出來(lái)嗎?這些物料泰國(guó)客戶和印度客戶不會(huì)單獨(dú)給我們付款的
公司微信或支付寶收款碼收的錢(qián)記其它貨幣資金嗎?會(huì)自動(dòng)到對(duì)公賬戶里面嗎?
老師,我是貿(mào)易企業(yè),一般納稅人,我購(gòu)買(mǎi)的凍雞翅根為啥對(duì)方開(kāi)9個(gè)點(diǎn)的專票給我啊?是對(duì)方單位開(kāi)錯(cuò)了嗎?
領(lǐng)營(yíng)業(yè)執(zhí)照前預(yù)付房租,開(kāi)了法人抬頭票可以報(bào)銷嗎??
公司用微信給員工發(fā)工資合規(guī)嗎?
答案解析是打錯(cuò)字了還是本身就是?根據(jù)題干信息長(zhǎng)期應(yīng)收款是50
開(kāi)辦時(shí)房租怎么作分錄
老師,電商 做的是全托管模式。 我們賣(mài)貨給 TIKTOK,然后TIKTOK 自己賣(mài)貨給國(guó)外客戶的模式。怎樣搞跨境電商備案,需要什么條件


老師,就直接做銀行繳稅了嗎?就是平時(shí)不是收入銷項(xiàng)嗎?假如銷項(xiàng)6000進(jìn)項(xiàng)5000,那我就要賬上怎么體現(xiàn)要交1000的增值稅呢?就直接做借:應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅 6000 貸:銀行存款1000 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng) 5000這樣嗎?
可是老師也不對(duì)啊,銷項(xiàng)當(dāng)時(shí)做的是應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)稅額6000 跟這個(gè)未交增值稅沒(méi)有關(guān)聯(lián)上啊
寫(xiě)的是交稅的分錄,結(jié)賬增值稅科目是期末結(jié)轉(zhuǎn)時(shí),是在上個(gè)月末就結(jié)轉(zhuǎn)了。
是的,那老師,期末結(jié)轉(zhuǎn)的分錄怎么做???
銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)時(shí)期末結(jié)轉(zhuǎn) 借應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)出交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅