你好 應(yīng)交稅費未交增值稅? 貸銀行 ?銷-進(jìn)項
一般納稅人,預(yù)交增值稅抵應(yīng)交增值稅怎么做分錄
一般納稅人增值稅結(jié)轉(zhuǎn)分錄知道怎么做嗎
老師,事務(wù)中,轉(zhuǎn)出多交增值稅,未交增值稅,進(jìn)項稅額,銷項稅額是怎么轉(zhuǎn)來轉(zhuǎn)去的,麻煩老師給個思路和分錄,我主要不會用不會做一般納稅人的賬,不知道分錄怎么進(jìn)行的,進(jìn)項銷項我會,然后月末就不知道下一步怎么進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)了,多交了,少交了怎么處理的
老師,一般納稅人交增值稅怎么做分錄啊?怎么知道交多少?
老師好!小規(guī)模納稅人,應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅沒有涉及三級科目進(jìn)項或者銷項,那月末怎么知道普票交稅多少,專票交稅多少啊?
想問下,假設(shè)只知道汽車購買了50萬元,然后賬還沒做的,這種情況下,是不是不用管計提折舊了多少,只要知道賣多少錢就可以入賬了(就是做賣車固定資產(chǎn)的清理分錄),然后賣車若不知道已計提折舊多少,也是不影響實際賣了多少錢及入賬分錄對嗎
老師,殘保金是按年申報,當(dāng)年11月30日之前申報就行嗎?
社保申報第一步要先新參保職工工資申報么
小規(guī)模開了我20萬票,可以直接取出來用嗎
老師,我們8月份售賣了一件固定資產(chǎn),錢收了,這個月還沒給對方開票過去,那這個月關(guān)于這件固定資產(chǎn)相關(guān)的折舊怎么處理,本月這件固定資產(chǎn)還要做哪些賬務(wù)處理
老師問你下增值稅主表2欄忘記手動填寫了,可以更正
老師,增值稅,企業(yè)所得稅,印花稅是申報了就要繳納嗎?每月申報,年終在一起繳納
社保費用當(dāng)月就會扣款,那是不是不用計提呀
老師問你下增值稅主表2欄忘記手動填寫了,可以更正
老師問你下增值稅主表2欄忘記手動填寫了,可以更正嗎?
老師,就直接做銀行繳稅了嗎?就是平時不是收入銷項嗎?假如銷項6000進(jìn)項5000,那我就要賬上怎么體現(xiàn)要交1000的增值稅呢?就直接做借:應(yīng)交稅費未交增值稅 6000 貸:銀行存款1000 應(yīng)交稅費-進(jìn)項 5000這樣嗎?
可是老師也不對啊,銷項當(dāng)時做的是應(yīng)交稅費-增值稅-銷項稅額6000 跟這個未交增值稅沒有關(guān)聯(lián)上啊
寫的是交稅的分錄,結(jié)賬增值稅科目是期末結(jié)轉(zhuǎn)時,是在上個月末就結(jié)轉(zhuǎn)了。
是的,那老師,期末結(jié)轉(zhuǎn)的分錄怎么做?。?
銷項大于進(jìn)項時期末結(jié)轉(zhuǎn) 借應(yīng)交稅費轉(zhuǎn)出交增值稅 貸應(yīng)交稅費未交增值稅