開了8萬的票,還另外給你們4千?沒搞懂
就是我們公司的一個客戶,但是她也是他們公司的法人,她在銀行貸了一筆款,怎么把錢打到我們公司公戶上,然后我們老板又把錢給她用老板的私戶轉(zhuǎn)過去了,等于是在我們公司上走了一筆賬,數(shù)目為180萬元,現(xiàn)在問題來了,稅務(wù)局肯定要看這180萬元的稅票,這個對方的目的就是走賬呢,肯定是開不出來的,這個賬進(jìn)我們公司公戶的時候,是以借款的形式進(jìn)的賬,那么現(xiàn)在公房上始終有180萬的賬,沒有發(fā)票,那么,老師這個賬怎么才能解決問題呢,因為我們公司是銷售種子的,是免稅的。
問你個事情,就是有個人小張走我們公司賬戶的,給我們管理費用,然后我們給他開8萬票,這8萬走監(jiān)管賬戶,從監(jiān)管賬戶就給工人發(fā)8萬工資,然后這個小張在給我們4000元現(xiàn)金管理費用,這4000元不會入賬了,我想讓小張造一個76000元 工資表我入賬,那個4000不就是利潤嗎,可是流水是從監(jiān)管賬戶走的 ,是8萬,對不上,這4000元怎么入賬
1、我公司是一般納稅人,還有一家公司跟人家合伙開的小規(guī)模公司,那家不走賬,所有的收和支走的我們這邊的銀行賬戶,也沒多大的業(yè)務(wù),就是幫我們加工,他們幫我們加工一些產(chǎn)品,員工工資都 從我們這里發(fā)的,怎么樣走賬合理一點? 2、是不是他們走他們的賬,我們的往來開加工費的成本票給我們,內(nèi)賬分開核算?外賬讓外賬會計處理下? 3、小規(guī)模是一個季度45萬以內(nèi)不用交納稅?是月申報還是季申報,如果是季申報,那要上報和清卡怎么辦?
你好老師。我們公司現(xiàn)在每個月有50-60萬的賬務(wù)但是沒有發(fā)票。公賬的收入沒有計入都是在法人賬戶發(fā)放工資大約50萬。房屋租賃8萬其他費用2萬左右。這個稅務(wù)回監(jiān)控嗎金稅4期。怎么合理規(guī)劃。如果走公發(fā)工資不想交個稅老板。怎么解決
你好老師。我們公司現(xiàn)在每個月有50-60萬的賬務(wù)但是沒有發(fā)票。公賬的收入沒有計入都是在法人賬戶發(fā)放工資大約50萬。房屋租賃8萬其他費用2萬左右。這個稅務(wù)回監(jiān)控嗎金稅4期。怎么合理規(guī)劃。如果走公發(fā)工資不想交個稅老板。怎么解決,認(rèn)真回答哦
老師,請問多交了增值稅已經(jīng)退回到銀行的會計分錄怎么做
公司銷戶稅務(wù)怎樣申請,有哪些流程,法人不在,能辦理嗎
上月的稅還沒申報,發(fā)票提額會審批不?
老師你好,自然人扣繳端申報工資顯示這個,但是我已經(jīng)去稅局增加了稅種,還是顯示這個呢
老師,請問前期多交的增值稅退回到銀行的分錄怎么做啊?
老師你好,現(xiàn)在是5月份,我想打印回3月份勾選認(rèn)證的清單,可以嗎?
老師你好納稅信用修復(fù),原因怎么寫,資料用什么
老師,請問那種情況要填此表呢,謝謝
老師,我這道題始終沒整明白,丙公司為什么是視為拒絕的?不用承擔(dān)責(zé)任
問題一:因出差產(chǎn)生的所有費用 吃飯住宿送禮都是差旅費嗎,出差過程中市外的住宿費計入差旅費對吧 問題二:那出差回來市內(nèi)因業(yè)務(wù)需要的住宿費是計入業(yè)務(wù)招待費不是差旅費了嗎
我寫這么明白看不懂嗎
這4千不就是我們利潤啊。都走監(jiān)管賬戶。他們就給我們現(xiàn)金啊
計入收入,其他收益就是了啊。
計入收入不是做無票收入。不是交稅嗎?而且后期無票收入這么大金額。不會引起稅局注意嗎
肯定要交稅啊,稅局只管你漏稅沒?你實在害怕,就開一張票唄
關(guān)鍵這個人是個人。走的我們資質(zhì)。我開票也沒法開
隨便找個名目就開了啊
找什么明目。而且這樣我們這4000屬于重復(fù)交稅了。因為那8萬票交稅了。沒有好的方法了嗎
沒其他辦法了,本來甘蔗就沒2頭甜。