同學(xué)你好,是不可以的;
老師你好,我問下殘疾人就業(yè)保障金申報表,上年在職職工工資總額是填上年全年的數(shù),還是填上年平均數(shù)呢?人數(shù)是填平均數(shù)吧?
老師好。請問申報殘疾人就業(yè)保障金申報表上的上年在職職工工資總額是應(yīng)發(fā)工資還是扣除個人社保后的實發(fā)工資,上年在職職工人數(shù)是按年底人數(shù)還是什么平均人數(shù)呢
老師,你好!請問一下殘保金上報的時候,上年職工工資能不能直接按照當?shù)厣鐣昶骄べY乘以人數(shù)上報
老師,請問一下年報殘疾人保障金申報。上年在職職工工資總額是上年全年工資,。。。上年在職職工人數(shù)是每個月的平均數(shù),還是取12 月申報人員多少的數(shù)啊?
老師,請問殘保金申報表里的 上年在職職工年平均工資(或當?shù)厣鐣骄べY的2倍) 是什么意思
老師,我們公司采購貨物,付的運費轉(zhuǎn)給了員工,員工又把錢轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)給物流公司司機,這個怎么做賬?先做預(yù)支費用?拿發(fā)票來報銷?還是怎樣做賬比較好一點?
1.甲公司不屬于投資性主體,其持有乙公司60%的股權(quán),持有丙公司40%的股權(quán);乙公司屬于投資性主體,持有丙公司30%的股權(quán),持有丁公司70%的股權(quán),持有成公司55%的股權(quán),其中戊公司為乙公司投資活動提供相關(guān)服務(wù)。假定持股比例超過50%即滿足控制條件。不考慮其他因素,納入甲公司合并財務(wù)報表的公司有()。 A.戊公司 B.乙公司 C.丙公司 D.丁公司
老師你好,我們用A公司租了一棟樓,分別租給了餐廳、咖啡廳、旅拍服務(wù)、酒吧服務(wù),分成了4家主體去經(jīng)營。我們是開租賃服務(wù)費是嗎?有沒有其他的開票方式可以合理合規(guī)避免租賃的高稅點?
老師我們老板在公司沒有開支,到出差的補助需要怎樣做賬
老師,如何區(qū)分金融負債和權(quán)益工具?
老師,運輸企業(yè)2019年7月取得別克汽車發(fā)票,可不可以抵扣進項稅,500 萬以下的固定資產(chǎn)一次性進費用了
老師勞務(wù)費不管有沒有發(fā)票都要申報是嗎?沒有發(fā)票是不是就不能稅前扣除?還是說800以下可以不用發(fā)票也不用申報?
假設(shè)設(shè)備買了10萬,賣了5萬,折舊1萬,是不是處理損益就是營業(yè)外加收入10-5-1=4萬,4萬放營業(yè)外收入?假設(shè)稅金0元,方便計算。
老師,現(xiàn)在更正2022年-2024年申報表,需要每個季度都改嗎?稅務(wù)局說只改每年的第四季度就可以,這樣操作的話,企業(yè)所得稅怎么改? 圖片里是改的22年第四季度報表后需要交的稅,但是這個交的稅里涵蓋了前期填錯時已經(jīng)交的稅,怎么把已經(jīng)交過稅款的抵扣掉? 改之前只交了專票的稅款5320.6元及附加稅319.23,共5639.83元,當時普票147077.23元填在了免稅一列,現(xiàn)在需要補交22年全年普票金額1743190.5
老師,我們是甲公司的代理商,代理商組織會議,我們邀請客戶參加會議,會議銷售課程,達成成交了,我們公司收款,然后甲公司負責交付,我們付甲公司交付款。 現(xiàn)在,甲公司的會務(wù)費及老師提成,需要我們分攤,但是他們是用私戶收款的,也要求我們用私戶付。我們沒有私戶,也不想找私戶,怎么給甲公司解釋比較好?
那是要按照全年的應(yīng)發(fā)工資算嗎?還是實發(fā)工資算
同學(xué)你好,上年用人單位在職職工年平均工資,按用人單位上年在職職工工資總額除以用人單位在職職工人數(shù)計算. 是按應(yīng)發(fā)工資計算;
好的,謝謝老師
不客氣的,祝您 學(xué)習(xí)愉快;