是的,肯定是需要補(bǔ)交的。
老師 小微企業(yè) 企業(yè)所得稅 應(yīng)納稅所得額不超過100萬2.5% 100-300萬 10% 企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候 應(yīng)納稅所得額是指收入減成本減費(fèi)用的金額 對(duì)吧
老師 小微企業(yè)這個(gè)匯算清繳的時(shí)候如果應(yīng)納稅所得額是100萬到300萬 需要匯繳補(bǔ)前面100萬交過的2.5按10交嗎
老師您好,小微企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)補(bǔ)交所得稅也是按小微企業(yè)100萬以內(nèi)2.5%對(duì)嗎 ,
匯算清繳的利潤總額比如是290萬,小微企業(yè)所得稅稅率是5%,匯算清繳再調(diào)增100萬,利潤總額超過300萬了,這時(shí)候稅率按照5%還是25%
老師,如果22年交了所得稅100萬,以前年度虧損400萬,如果匯算清繳的時(shí)候,是不是彌補(bǔ)虧損100萬?這樣可以把交的100萬所得稅退回來嗎?
老師,代扣代繳的個(gè)稅和社保員工支付部分,現(xiàn)金流量放在哪個(gè)項(xiàng)目里呢?
老師 老板拿過來的發(fā)票怎么處理,他也不報(bào)銷,也沒給他打過錢
老師,公司采購材料,修建辦公場(chǎng)所,我直接可以計(jì)入成本嗎?還是要計(jì)入在建工程?
備抵類和過度類會(huì)計(jì)科目只有資產(chǎn)類科目有嘛,它們的借貸方向與資產(chǎn)類相反嘛
老師匯算清繳資產(chǎn)折舊里面,有一個(gè)資產(chǎn)原值,本年折舊,累計(jì)折舊,這個(gè)累積折舊填今年一年的折舊餓,還是這幾年總的折舊餓,還是沒有折舊完的余額
老師你好,我們公司25年3月新成立小規(guī)模,現(xiàn)在五月份已經(jīng)申請(qǐng)?zhí)嵘秊橐话慵{稅人,目前這邊還在裝修籌建中,新手小白,目前我需要購買哪些財(cái)務(wù)辦公用具,財(cái)務(wù)軟件已經(jīng)在購買中,還有那個(gè)聽說的5月底做匯算清繳,6月做工商年報(bào)是要怎么做???
印花稅,小型微利企業(yè),應(yīng)收六稅兩費(fèi)減半,計(jì)提印花稅按,減半后的金額計(jì)提,還是減半前的金額計(jì)提,多余的計(jì)入營業(yè)外收入
老師,我們?cè)牧鲜菢渲淠?,然后?jīng)過設(shè)備高溫缺氧加工后,產(chǎn)品是木炭,現(xiàn)在要開具發(fā)票,不知道開票大類怎么選擇?我搜索到有“林業(yè)化學(xué)產(chǎn)品”,也有“生物炭”,請(qǐng)問如何判定?
借:應(yīng)收帳款6747.54 貸:主營業(yè)務(wù)收入6709.1 應(yīng)交增值稅38.44 稅率是多少?是小規(guī)模
老師,員工工資應(yīng)發(fā)是10000元,社保個(gè)人負(fù)擔(dān)是1550元,個(gè)稅是100元,計(jì)提和發(fā)放分錄,老師您寫詳細(xì)點(diǎn)