您好,您是什么意思呢?
出口退稅的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,我用了一張來抵扣進(jìn)項(xiàng)可以嗎
出口免抵退對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅是不是不能抵扣啊?怎么算不能抵扣的稅?進(jìn)項(xiàng)稅可不可以直接分開,出口部分進(jìn)項(xiàng)用普票,內(nèi)銷用專票呢?
出口企業(yè)取得的進(jìn)項(xiàng)稅票認(rèn)證嗎?可以抵扣嗎此進(jìn)項(xiàng)稅如何進(jìn)行賬務(wù)處理?
出口退稅一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票可以對(duì)應(yīng)4張報(bào)關(guān)單嗎?
有很多進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,我可以少數(shù)選擇幾張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票用來抵扣嗎,如果全部都抵扣,進(jìn)項(xiàng)留抵太多了。
房租一般是直接做損益費(fèi)用嗎,不用放成本吧,一般入什么科目
老師。增值稅專票有開稅率是3的有開是1的怎么申報(bào)
小規(guī)模納稅人,本季度有利潤,本年累計(jì)是虧損,本季度需要繳納所得稅嗎?
老師,我們根據(jù)科目余額表25.4-6月編制的資產(chǎn)負(fù)債表不平:原因是 (資產(chǎn)負(fù)債表的負(fù)債+所有者權(quán)益)比 資產(chǎn)多了6586.35元??!因?yàn)槲覀兪切∫?guī)模納稅人第一季度3月確認(rèn)收入時(shí)直接是 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 含稅(收入:萬,稅6586.35元)!!第二季度發(fā)現(xiàn)第一季度的確認(rèn)收入時(shí)是含稅的分錄寫錯(cuò)了!故4月做賬時(shí), 先沖減第一季度收入并計(jì)提增值稅: 借 主營業(yè)務(wù)收入 元 貸應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅 6586.35元 又因4月份收到銀行回單扣稅憑證,故借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅 6586.35元 貸:銀行存款 這有啥問題嗎?而且現(xiàn)在6月結(jié)賬后,每個(gè)月的科目余額表的主營業(yè)務(wù)收入都對(duì)。就是資產(chǎn)負(fù)債表右邊多了6586.35元,
老師好,不結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,直接繳納,借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸:銀行存款,可以這么處理嗎?
老師您好,更換滅火器應(yīng)該計(jì)入管理費(fèi)用-其他對(duì)嗎還是管理費(fèi)用-辦公費(fèi)
固定資產(chǎn)一次性扣除,2022年開具的發(fā)票并投入使用能享受該政策嗎?
老師:我們公司使用了殘疾人,現(xiàn)在申報(bào)殘疾經(jīng)費(fèi)要去殘聯(lián)核實(shí),請(qǐng)問需要帶上什么資料?
線上賣貨,收款方式線上,掛的預(yù)收款,線上買家5個(gè)需要票開了5張票9000元,,可以填一張憑證?不要每一個(gè)發(fā)票填一張憑證嗎?
請(qǐng)問老師,幼兒園老師的檢查治療費(fèi)計(jì)入福利費(fèi)還是非貨幣性福利?
就是 我上個(gè)開的發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)不夠,我可以用一張這個(gè)準(zhǔn)備退稅的發(fā)票嗎,這個(gè)也是綠色那種的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票
退稅的話,不需要抵扣的
我的意思是,我8月份開的發(fā)票進(jìn)項(xiàng)不夠,能不能用這個(gè)抵扣稅
這個(gè)不是出用來出口的嗎?銷項(xiàng)稅不也是免征的嗎?
我開的是其他業(yè)務(wù)的發(fā)票,不是這個(gè)出口的銷項(xiàng)發(fā)票, 我我的意思就是我開的是 普通的發(fā)票,我開了專票,我的進(jìn)項(xiàng)不夠,能不能抵扣這個(gè)準(zhǔn)備退稅的進(jìn)項(xiàng)來用
這個(gè)是肯定不行的,因?yàn)槟氵@個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額是準(zhǔn)備退稅。
不能是退一半稅,抵扣一半進(jìn)項(xiàng)這樣的嗎
不能這個(gè)應(yīng)該是不可以的。
這個(gè)應(yīng)該??
這個(gè)肯定不能這樣抵扣的