需要結轉結轉到轉出未交增值稅借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅貸應交稅費應交增值稅減免稅款。

老師:金稅盤會計分錄我當月抵扣,借方做了應交稅金-減免稅,那我期末減免稅余額就是借方280,這個減免稅需不需要結平的,還是余額就這么一直放著?
那個稅盤維護費280元在科目余額表的減免稅額借方余額需要結轉嗎
小規(guī)模納稅人2020年科目余額表中的應交稅費–應交增值稅借方有余額、是稅控設備維護費產生的280,2021年9月需要繳納增值稅時能抵扣2020年的這280元的減免增值稅嗎
老師 稅控盤280元維護費抵扣的時候借應交稅費-應交增值稅(減免稅)貸管理費用280 最后應交稅費-減免稅 這個科目貸方有余額280元 怎么處理呢
老師,一般稅稅人,控技術維護費280元抵減了增值稅,計入了應交稅費-應交增值稅(減免稅額),這個科目需要在結轉嗎?
老師你好,中秋節(jié)發(fā)的月餅米和油,10月份申報個稅忘記申報啦,月餅、米和油沒加在一起申報個稅,請問老師11月份申報個稅加在一起能申報么?就是11月份連工資和月餅、米油加在一起能申報么?
民非會計制度,請問我框起來的的地方是入什么科目才會有數(shù)據(jù)
跟金融機構的借款合同印花稅申報什么時候申報?是按次申報嗎?
你好老師,老師我公司是小規(guī)模納稅人,注冊資金300萬,這會監(jiān)事占股33法人占股77,這會把原法人變股東股權77不變,再聘用一個法人 ,這樣再不上股權轉讓費和個稅吧?
老師 我們國外的店鋪 是從今年5月份才開始的收益 我得算10.31日的資產負債表 那我的年初數(shù) 是截止到5.31的數(shù)值 然后期末數(shù)是截止到10.31日的數(shù)值是吧
應付賬款是負數(shù)影響股權轉讓嗎
老師,出口銷售合同要不要交印花稅
老師,我要繼續(xù)教育,以前采集過信息,但顯示說,沒有我的信息,我應該怎么做
如果公司是虧損的情況下,需要計提所得稅嗎?要調整遞延所得稅嗎
想知道再開具多少發(fā)票不需要繳納企業(yè)所得稅,看哪個科目?