同學(xué)你好 當(dāng)?shù)囟惥趾硕?/p>

光明診所是一家社區(qū)服務(wù)機(jī)構(gòu)。章博士是該診所的主管,正面臨明年預(yù)算縮減而服務(wù)需求增加的兩難境地。為了計(jì)劃減少預(yù)算,她決定首先確認(rèn)哪些是能夠削減但不會(huì)影響機(jī)構(gòu)正常運(yùn)作的成本項(xiàng)目。以下是去年的固定成本數(shù)據(jù): 項(xiàng)目 金額 人員工資 管理者 60,000 助手 35,000 兩名秘書 42,000 物料成本 35,000 廣告與促銷 9,000 專業(yè)會(huì)議與著作 14,000 外購服務(wù)成本 會(huì)計(jì)服務(wù) 15,000 保管與維護(hù) 13,000 安全 12,000 咨詢 10,000 社區(qū)治療服務(wù) 工資(兩名護(hù)工) 46,000 交通 10,000 門診治療 工資 專家 86,000 兩名護(hù)工 70,000 (1)確認(rèn)哪些可能是約束性固定成本?哪些可能是酌量性固定成本? (2)有一種可能性是通過取消所有的酌量性固定成本來減少預(yù)算。這樣可以節(jié)約多少成本?你對(duì)此建議的看法是什么? (3)你將給章博士怎樣的削減預(yù)算的建議?
四川成都,建筑施工環(huán)境保護(hù)稅的粉塵產(chǎn)生量和消減量是怎么來確認(rèn)的呢
老師你好,我們是建筑行業(yè),準(zhǔn)備用新收入準(zhǔn)則,然后我們領(lǐng)導(dǎo)叫我參照下圖中人家公司賬務(wù)處理進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)。假如我公司a項(xiàng)目合同含稅收入是1000萬元,預(yù)算成本是700萬元,1月份開具給甲方含稅發(fā)票109萬元,完成產(chǎn)值200萬元,收到成本發(fā)票80萬,實(shí)際發(fā)生應(yīng)該有150萬左右,那么我開具發(fā)票賬務(wù)處理借:應(yīng)收帳款109萬 貸:合同結(jié)算~工程結(jié)算~價(jià)款結(jié)算100萬元 應(yīng)交稅費(fèi)~銷項(xiàng)稅額9萬元確認(rèn)產(chǎn)值借:合同結(jié)算~工程結(jié)算~收入結(jié)算 200萬元 貸:主營業(yè)務(wù)收入200萬元 收到成本發(fā)票借:合同履約成本~工程施工~人工/材料/間接費(fèi)用80萬元 上面這些賬務(wù)處理有問題嗎?根據(jù)上面兩圖的參照,我接下來的成本和收入要怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢,麻煩列示下會(huì)計(jì)科目和金額
老師,我公司是村集體企業(yè),我公司運(yùn)營的便民市場(chǎng)正在建設(shè)中,市場(chǎng)建設(shè)總體承包給了一個(gè)總承包公司,建筑施工有搭建鋼結(jié)構(gòu)大棚,出租攤位,有門臉房,上上個(gè)月預(yù)收了租金200萬,這個(gè)月交付使用攤位30個(gè),門臉房50間,期間我公司給工程承包公司預(yù)付了工程款300萬,那這個(gè)月我就要確認(rèn)30個(gè)攤位和50間門臉房的收入,(我公司是一般納稅人公司)有收入了就要開進(jìn)來發(fā)票,才能抵扣增值稅,抵企業(yè)所得稅,那老師,市場(chǎng)還在建設(shè)中,沒有都完工呢,我讓總承包公司給我公司開進(jìn)來工程款的專項(xiàng)發(fā)票,需要對(duì)方給我在發(fā)票備注哪些完工的門臉房和攤位,或者其他的嗎,只有完工了,才能計(jì)入固定資產(chǎn),才能計(jì)提累計(jì)折舊,才能轉(zhuǎn)入成本 請(qǐng)問,老師,便民市場(chǎng)這些業(yè)務(wù)涉及到哪些科目,怎么入賬,入賬流程告訴我一下,謝謝老師
1、境內(nèi)支出憑證要求:對(duì)于屬于增值稅應(yīng)稅項(xiàng)目的支出,對(duì)方為已辦理稅務(wù)登記的增值稅納稅人,必須以發(fā)票作為稅前扣除憑證。對(duì)于不屬于增值稅應(yīng)稅項(xiàng)目的支出,對(duì)方為單位的,以對(duì)方開具的發(fā)票以外的其他外部憑證作為稅前扣除憑證;對(duì)方為個(gè)人的,以內(nèi)部憑證作為稅前扣除憑證。2、境外支出憑證要求:企業(yè)從境外購進(jìn)貨物或者勞務(wù)發(fā)生的支出,以對(duì)方開具的發(fā)票或者具有發(fā)票性質(zhì)的收款憑證、相關(guān)稅費(fèi)繳納憑證作為稅前扣除憑證。不合規(guī)憑證處理:如果企業(yè)取得的是不合規(guī)發(fā)票或不合規(guī)其他外部憑證,原則上不得作為稅前扣除憑證。但如果支出真實(shí)且已發(fā)生,可以在規(guī)定期限內(nèi)要求對(duì)方補(bǔ)開。因特殊原因無法補(bǔ)開、換開的,可憑相關(guān)資料證實(shí)支出真實(shí)性后,允許稅前扣除
普通公司可以做分期銷售手機(jī)這類業(yè)務(wù)嗎,分期的話是一次性確認(rèn)收入開增值稅發(fā)票還是可以根據(jù)合同約定的幾期收款數(shù)量和金額開票呢
老師,社保是每個(gè)公司每個(gè)月只能交一次嗎?要是交錢了后公司又增員了還能交嗎?
老師,請(qǐng)問發(fā)票開錯(cuò)了,怎么要作廢重開。
老師好,客戶要付給我們銀行承兌,我這個(gè)沒做過,請(qǐng)問是什么?
文文老師,資本公積可以到注銷也一直可以有嗎?還是要轉(zhuǎn)到實(shí)收,會(huì)交稅嗎?
老師!怎么在政務(wù)服務(wù)網(wǎng)填報(bào)企業(yè)受益人?
老師,10月社保已交,然后有員工入職,在社會(huì)保險(xiǎn)基金管理局錄入了信息,可以下個(gè)月才給他交社保嗎?
老師,我們有兩家公司,昨天公司收銀,把其中一家的收款10000元收到了另外一家公司的公戶上了,我可以把資金轉(zhuǎn)出來嗎,備注收錯(cuò)款?
這個(gè)保險(xiǎn)費(fèi)用4000,包含車船稅40.39.這個(gè)分錄是什么? 借管理費(fèi)用- 4000 貸應(yīng)付賬款 4000 借營業(yè)稅金及附加40.39 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交車船使用稅40.39 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交車船使用稅40.39 應(yīng)付賬款40.39

