你好,不是你單位的職工的沒法做差旅費(fèi)多的招待費(fèi)。
你好老師, 1.非本公司人員發(fā)生的與生產(chǎn)經(jīng)營相關(guān)業(yè)務(wù)費(fèi)差旅費(fèi)是否可以計(jì)入管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)。 2.那么聘請(qǐng)講課的專家或者老師發(fā)生的差旅費(fèi)也只能計(jì)入業(yè)務(wù)招待費(fèi)中,不能計(jì)入差旅費(fèi)。 3.如果本公司員工和非本公司員工一起出差辦理事情差旅費(fèi)發(fā)票在一張發(fā)票上,如何賬務(wù)處理。
老師好,母公司和子公司在不同的地區(qū),老板說根據(jù)出差的地區(qū)開餐飲發(fā)票,和哪個(gè)公司異地就開哪個(gè)公司的發(fā)票,這樣可以把招待費(fèi)做成差旅費(fèi),但是那個(gè)公司的人員并沒有出差的報(bào)銷,比如火車票或者過路費(fèi),是不是不能做差旅費(fèi)的? 如果領(lǐng)導(dǎo)們?cè)谀腹举I社保發(fā)一份工資,又在子公司發(fā)一份工資,這樣是不是就可以同時(shí)管理兩家公司、給報(bào)銷單簽字了呢?這樣工資薪金的所得稅是不是要匯總在一起也由其中一個(gè)公司代扣代繳呢,還是年終他們自己去匯算清繳呢?
咨詢一下,公司在廣州有項(xiàng)目,員工在那邊長(zhǎng)期出差,公司租了間民房給他們居住加辦公用,但房東那邊不愿給開發(fā)票,這種情況租金還可以做福利費(fèi)稅前抵扣嗎,如果公司支付了這筆錢又拿不到發(fā)票你這邊要怎么處理呀
老師,公司領(lǐng)導(dǎo)和其他非公司員工一起出差,那取得的火車票可以一起做差旅費(fèi)稅前扣除嗎?如果不能,之前已經(jīng)做進(jìn)差旅費(fèi)了,該怎么處理?
16:16<問答詳情話后問題結(jié)束你好,公司一個(gè)員工外出出差,只報(bào)銷了餐飲費(fèi)發(fā)票,沒有住宿費(fèi)和交通費(fèi)等,怎么做賬?娜娜呢52023-06-1616:11發(fā)布79次瀏覽老師解答齊紅官方答疑老師職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師你好,公司一個(gè)員工外出出差,只報(bào)銷了餐飲費(fèi)發(fā)票借:管理費(fèi)用,貸:庫存現(xiàn)金等科目2023-06-1616:12管理費(fèi)用的二級(jí)科目是啥?娜娜呢52023-06-1616:13發(fā)布95次瀏覽老師解答齊紅官方答疑老師職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師你好,二級(jí)科目差旅費(fèi)。2023-,你好,只有餐飲發(fā)票是可以計(jì)入差旅費(fèi)的嗎?不用單獨(dú)計(jì)入餐飲費(fèi)嗎?娜娜呢52023-06-1616:15發(fā)布76次瀏覽老師解答齊紅官方答疑老師職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師你確定這個(gè)是出差的不是嗎?如果是的話,就是差旅費(fèi)。2023-06-1616:15齊紅(答疑老師)這是出差的,你自己確定好了,如果沒有其他的發(fā)票,你有其他出差的證明嗎?共2條回復(fù)沒有其他的證明,?
老師,比如支付寶的收入提現(xiàn)到銀行有手續(xù)費(fèi),也是按沒有扣除手續(xù)費(fèi)前確認(rèn)收入嗎?
有個(gè)疑問,工資薪金去年計(jì)提少了,實(shí)發(fā)多,匯算清繳按實(shí)發(fā)做稅前扣除。 如果費(fèi)用發(fā)票,去年開具的,去年沒有計(jì)提,匯算清繳能稅前扣除嗎?
你好老師,房地產(chǎn)企業(yè)收到預(yù)售款的時(shí)候開具不征稅發(fā)票,后期開具全款發(fā)票的時(shí)候,之前開的預(yù)收款不征稅發(fā)票需要沖紅嗎
老師,我公司實(shí)收資本全部到位了,500萬,但是公司沒有業(yè)務(wù),現(xiàn)在想注銷了,我想問下,這個(gè)580萬可以注銷的時(shí)候推給投資者嗎?有沒有什么稅費(fèi)?
老師,實(shí)操的問題咨詢下:賬上有一輛二手車,購入價(jià)格10000元,折舊已提完了,現(xiàn)在要過戶轉(zhuǎn)讓給股東,實(shí)際是沒有收款,但是過戶需要開票,二哥是說開100的票就可以了,但是報(bào)廢不都是3000嗎?開100合理嗎
我司是一般納稅人,上個(gè)月做了一筆分錄,支付租金費(fèi)用(未收到發(fā)票),借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:銀行存款。那這個(gè)月收到對(duì)方開來的專票,那我這個(gè)月是否要調(diào)整上個(gè)月做的憑證,才能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅?是否要把上個(gè)月憑證做調(diào)整,借:主營業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:銀行存款?這樣子這個(gè)月才能勾選認(rèn)證抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額呢?
你好留底稅額是怎么產(chǎn)生的
如果是增加20%的利潤(rùn),那新領(lǐng)用數(shù)量-1000單位,那意思是不用領(lǐng)了嗎 契稅加到房產(chǎn)原值,可以正常攤銷吧 老師幫忙回復(fù)下
老師,嵌入式軟件您了解嗎,嵌入式軟件的定義是什么
老師,請(qǐng)問如果注冊(cè)資本實(shí)繳到位的話,減資會(huì)產(chǎn)生什么稅?
紅沖然后重新做招待費(fèi)就可以的。
那老師已經(jīng)做進(jìn)去了,之前月份的,需要調(diào)賬嗎?怎么調(diào)?
需要調(diào)整的,之前的分錄不變,金額是負(fù)數(shù),然后重新做。
老師,比如有1000元可以做差旅,是本公司員工,500不是,把之前的1500全部做差旅了,就把之前的分錄不變,金額是負(fù)數(shù),差旅做1000,業(yè)務(wù)招待做500,對(duì)嗎?那老師這兩個(gè)分錄是做在一張記賬憑證上就可以了嗎?摘要寫調(diào)賬-具體的憑證?
可以的,可以這么做的。你只需要調(diào)整500的招待費(fèi)就可以了。