您好,建議在次月,謝謝
老師,我們之前本月預(yù)繳了印花稅156 這個(gè)月印花稅申報(bào)表我們的印花稅是180 但在填表時(shí)候,本期已繳稅額那156填寫(xiě)不了,提示本期已繳稅款不能大于納稅人的已繳稅款 0 這是為什么
老師,您好,我們是六月份新成立的一般納稅人企業(yè),六月初有個(gè)50萬(wàn)的股東投資款,9月份有個(gè)150萬(wàn)(含稅)的購(gòu)銷合同收入,我申報(bào)納稅的時(shí)候是不是就得印花稅里資金賬簿那塊填50萬(wàn),技術(shù)合同那填150萬(wàn);企業(yè)所得稅申報(bào)怎樣申報(bào),在填寫(xiě)財(cái)報(bào)那塊可以自動(dòng)生成嗎?能不能年度申報(bào)企業(yè)所得稅呢?期盼老師的解答。
老師,個(gè)人合伙企業(yè)購(gòu)買別人的股權(quán),在本月初支付的,那是在本月征期內(nèi)申報(bào)印花稅還是下個(gè)月初申報(bào)印花稅呢?
本公司一般納稅人小微企業(yè),是服務(wù)的公司,現(xiàn)在是季度申報(bào)報(bào)稅,印花稅顯示也是季度申報(bào)了,但是4月和5月的印花稅都在前兩個(gè)月給報(bào)了,這次季度申報(bào)印花稅只申報(bào)6月的印花稅數(shù)據(jù)可以嗎,還是印花稅必須按照系統(tǒng)認(rèn)定的季度申報(bào)去申報(bào)
請(qǐng)問(wèn)企業(yè)股東轉(zhuǎn)讓股權(quán)份額,要繳納財(cái)產(chǎn)所得稅,這個(gè)是在企業(yè)的個(gè)稅申報(bào)代扣代繳還是個(gè)人申報(bào)繳納財(cái)產(chǎn)所得稅?還有印花稅也要一起申報(bào)還是下個(gè)月初再申報(bào)呢?印花稅后面再申報(bào)會(huì)不會(huì)影響工商變更?
問(wèn)的問(wèn)題,不同的老師給了不同的答案,需要一個(gè)最合理的解決方法 1,我司與物流公司簽訂合同,若有貨物損失按照采購(gòu)價(jià)賠償 2,當(dāng)月發(fā)生物流費(fèi)5萬(wàn)元,由于物流原因產(chǎn)品損毀4千元,物流方答應(yīng)承擔(dān)賠償,在當(dāng)月費(fèi)用扣除,實(shí)際支付46000元 問(wèn)題1,物流公司開(kāi)多少發(fā)票給到我司 2,若物流公司開(kāi)發(fā)票是46000元發(fā)票合理嗎,原因是啥 3,若對(duì)方堅(jiān)定的你付我多少錢,我給你開(kāi)多少票,沒(méi)有辦法溝通的情況下,應(yīng)如何處理
老師,為何答案為0.其他債權(quán)投資發(fā)放現(xiàn)金股利,貸方計(jì)入投資收益,怎么可能為0
計(jì)劃經(jīng)濟(jì)體制和市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體制,我記得財(cái)管上有這個(gè)解釋,我找不到了,老師幫忙回憶一下在哪一章?
銷貨退回,當(dāng)月開(kāi)不了紅字發(fā)票,下月開(kāi)紅字發(fā)票。銷售方當(dāng)月需要暫估的會(huì)計(jì)分錄怎么做?
農(nóng)產(chǎn)品的抵扣不是按9%或者10%嗎?他這里為什么是13%了。這里是不是有一個(gè)什么規(guī)定?
工人急用錢預(yù)付八月,又要預(yù)付九月工資
銷貨退回,當(dāng)月開(kāi)不了紅字發(fā)票,下月開(kāi)紅字發(fā)票。銷售方會(huì)計(jì)分錄怎么做?
老師,供應(yīng)商是個(gè)體經(jīng)營(yíng)戶,發(fā)貨是這家個(gè)體經(jīng)營(yíng)部發(fā)貨的,付款的那家公司是他們合作的一家雞廠。收款賬戶是這家雞廠的公司,做賬的話,應(yīng)付賬款掛供應(yīng)商的名稱,應(yīng)該掛哪個(gè)?
老師,麻煩看一下計(jì)算分析題第2題的第(2)問(wèn),明明是總額法,我的答案是錯(cuò)的嗎?
老師,新股東入股10萬(wàn),資金股10%,技術(shù)股5%,這是啥意思?。?/p>