同學(xué)您好。 沒(méi)有看到題目。合并商譽(yù)您這個(gè)25%是不是資產(chǎn)的公允價(jià)高于賬面價(jià),然后產(chǎn)生的遞延所得稅負(fù)債,需要扣除25%的資本公積。
老師,這個(gè)公司只有10萬(wàn)的開(kāi)票額度,是不是不用交稅
老師,已經(jīng)進(jìn)行人員信息采集,申報(bào)綜合所得為什么輸入不了人員信息呢?
銷售中介費(fèi)屬于傭金和手續(xù)費(fèi)嗎
老師24年預(yù)繳的企業(yè)所得稅2萬(wàn)多,年終會(huì)算清繳為什么成0了,什么原因會(huì)造成,申請(qǐng)退稅的金額為什么跟預(yù)繳金額不一樣
公司取房子已取得發(fā)票,交電費(fèi)的時(shí)候是需要開(kāi)公司發(fā)票還是開(kāi)房東的名頭?
個(gè)體戶開(kāi)鴿子的發(fā)票給我們,他們應(yīng)選多少的征收率?
你好,老師,運(yùn)輸公司購(gòu)車的車船稅入固定資產(chǎn)嗎?
我單位上報(bào)的在線監(jiān)測(cè)平臺(tái)的數(shù)據(jù),與稅務(wù)局的數(shù)據(jù)不一致,是什么原因
老師好,昨天填寫(xiě)了所得稅捐贈(zèng)的表,因我有一筆是紅十字會(huì)扶貧捐贈(zèng),15000元,填寫(xiě)在全額扣除欄,當(dāng)年不管是虧損還是盈利都可以直接扣除,還有一筆10000元,是慈善捐贈(zèng),因我單位是虧損企業(yè),就不能扣除而是調(diào)增了,老師,是不是這么理解呀
老師,我們是酒店,小微企業(yè),我賬上記的銷售費(fèi)用賬單折扣應(yīng)該填到匯算清繳里A104000期間費(fèi)用明細(xì)表里的哪里?
哦哦,有可能哦,剛剛忘了上傳截圖了,可以看見(jiàn)截圖嗎?
同學(xué)您好。 計(jì)算商譽(yù)時(shí)候,合并時(shí)候 借:固定資產(chǎn) 1000 ?貸:資本公積:1000 借:資本公積 1000*0.25=250 ? 貸:遞延所得稅負(fù)債 250 所以公允價(jià)值需要減掉250的資本公積。
好的,謝謝!
不客氣。 同學(xué)這里有個(gè)知識(shí)點(diǎn),就是購(gòu)買(mǎi)日,遞延所得稅負(fù)債是沖減了資本公積。 以后期間,你的固定資產(chǎn)增值的部分,需要沖掉管理費(fèi)用時(shí)候,固定資產(chǎn)的賬面和計(jì)稅的差額肯定是越來(lái)越小的,這個(gè)時(shí)候,沖回的遞延所得稅負(fù)債的對(duì)應(yīng)科目就是所得稅費(fèi)用了??荚嚂r(shí)候要多加注意一下。今年的中級(jí)考試就有類似題目。
好的,謝謝
不客氣你,祝您學(xué)習(xí)順利,考試高分!