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老師,請問一下,我們辦公室的網(wǎng)絡費是預付費,但是電信那邊開的是月結發(fā)票,這樣,就存在一個問題,比如我欠費充值了200,但是月結發(fā)票是105,給員工報銷還是得按200報銷,這樣的做賬的時候,是不是需要一個過渡科目?

2021-09-13 16:56
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-09-13 16:57

借管理費用105預付賬款95貸,其他應付款200。

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借管理費用105預付賬款95貸,其他應付款200。
2021-09-13
同學你好 這個有發(fā)票嗎計入差旅費
2022-07-01
你好!同學對的可以這樣處理
2022-07-30
那你付款的時候直接計入往來 收到發(fā)票的時候計入成本沖減往來
2022-11-08
你好可以報銷,但是這個費用不能稅前扣除
2024-05-28
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