你好 借 預收? 貸應交稅費??
老師,我們收客戶20年管理費600元,走的公戶,然后給客戶開的收據(jù),我做賬可以做借:銀行存款,貸:預收賬款嗎?
預收客戶一年的租金,做了借銀行存款貸預收賬款,然后客戶要求3個月開一次發(fā)票,開發(fā)票后怎么做賬呢,
我預收一年租金12000 借銀行存款12000貸預收賬款12000 然后開發(fā)票3個月的 做賬 借預收賬款3000 貸主營業(yè)務收入2857 應交稅費銷項稅143
比如我預收客戶12個月租金,收12600做分錄 借銀行存款12600貸預收賬款12600 然后我開發(fā)票開3個月的,但是我這個收入想一個月一個月的分攤開發(fā)票是3150 我做賬時可以借預收賬款1000 貸主營業(yè)務收入1000 應交稅費150嗎
老師,我方做為服務行業(yè)銷售方,客戶充值1800送200,收款時(借:銀行存款1800、銷售費用200,貸:預收賬款),客戶消費時(借:預收賬款,貸:收入、應交銷項稅),這樣做賬對嗎?要給客戶開發(fā)票嗎?開票的話,我司應該是在客戶充值時還是消費后開據(jù)發(fā)票呢?開票金額以多少來確認呢?
你好,我們是建筑公司,開了異地工程,之前有做外管證的,現(xiàn)在工程完成了,請問這外管證需要核銷嗎
稅一的老師講購進農(nóng)產(chǎn)品取得一般納稅人和小規(guī)模納稅人開具的專票也要計算抵扣,不能憑票抵扣,那下面這道題為什么c選項憑票抵扣又是正確的呢?
老師您好,7月有幾筆經(jīng)濟業(yè)務,上個會計沒有計怎么辦呢
請樸老師回答,謝謝 老師,第二小問,我理解是,其實會計上應確認680的費用,但是稅法上不認,所以納稅調(diào)增,形成可抵扣暫時性差異
倉庫安裝板房做辦公室使用記哪個科目呀
老師好 剛考完初級會計,入職一家一般人公司,7月勾選了一部分進項發(fā)票,發(fā)現(xiàn)與7月增值稅申報表進項稅額對不上,7月進項稅額大于銷項稅,申報時未產(chǎn)生增值稅,7月已經(jīng)結(jié)賬,另7月有一筆進項稅額轉(zhuǎn)出,,我在報8月增值稅的時候吧7月增值稅撤銷勾選 重新抵扣勾選了7月的進項稅,這樣操作可以嗎,我在勾選8月進項稅時帶出7月數(shù)據(jù) ,我吧7.8月的進項稅在8月勾選統(tǒng)計了,請教下老師 接下來我如何操作那筆進項稅額轉(zhuǎn)出呢?
老師好 剛考完初級會計,入職一家一般人公司,7月勾選了一部分進項發(fā)票,發(fā)現(xiàn)與7月增值稅申報表進項稅額對不上,7月進項稅額大于銷項稅,申報時未產(chǎn)生增值稅,7月已經(jīng)結(jié)賬,另7月有一筆進項稅額轉(zhuǎn)出,,我在報8月增值稅的時候吧7月增值稅撤銷勾選 重新抵扣勾選了7月的進項稅,這樣操作可以嗎,我在勾選8月進項稅時帶出7月數(shù)據(jù) ,我吧7.8月的進項稅在8月勾選統(tǒng)計了,請教下老師 接下來我如何操作那筆進項稅額轉(zhuǎn)出呢?
#提問#老師,發(fā)行股票作為對價取得得被投資單位股權(quán)是怎么入賬的?請幫我寫一個極簡分錄,謝謝
不執(zhí)行合同:違約金+按市價確認確認銷售的損失 按市價確認銷售的損失,不應該是賺的么?為啥是損失
年初租金是什么意思,a為什么是這樣算的
每個月結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務收入呢?怎么做分錄
你好 借預收? 貸收入?