你好,買來是做什么用的?
你好,我想問一下我們是面粉廠,收購農(nóng)戶賣的小麥開增值稅普通發(fā)票可以抵扣進(jìn)項稅嗎?如果不開票可以抵扣嗎
老師,你好,我想請問一下,就是如果我們一般納稅人開出的普票這塊稅費是否可以進(jìn)項抵扣呢?
您好,老師。我們公司現(xiàn)在小規(guī)模要變成一般納稅人。想請問下在此之前我開票出去的銷項對應(yīng)的進(jìn)項發(fā)票原來是只能收普票現(xiàn)在更改后是要收專票還是普票。比如說今天是8.26,我5.20開的發(fā)票是普票一個點的,本來這個進(jìn)項發(fā)票也是普票也是一個點的。那我這個進(jìn)項發(fā)票還沒有給我們開那這個發(fā)票如果是8.26變更一般納稅人之后開給我們的。那這個發(fā)票是專票的話13個點可以足額抵扣嗎?
你好,我想問一下向農(nóng)場買的小樹苗的普票,如果可以抵扣進(jìn)項稅,那普票的賬應(yīng)該如何做呢。比如發(fā)票金額10000
老師 我們公司不想繳納企業(yè)所得稅 所以開了很多進(jìn)項的發(fā)票 如果開了進(jìn)項的發(fā)票全部入賬的話 我增值稅就不用繳納了 這樣也不好 我可不可以先入賬 把進(jìn)項放在待抵扣進(jìn)項那里 留著下個月在抵扣 比如 借:管理費用 應(yīng)交稅費-待抵扣進(jìn)項 貸:應(yīng)付賬款 那如果可以 下個月 借:應(yīng)交稅費-進(jìn)項稅額 貸:應(yīng)交稅費-待抵扣進(jìn)項
上個月暫估入賬的原材料,這個月已收到發(fā)票,這個月怎樣做賬,原材料上個月已經(jīng)領(lǐng)用了
老師外貿(mào)企業(yè)出口退稅數(shù)據(jù)自檢2/0/2,如何處理,采購發(fā)票商品名稱是水果型果凍,報關(guān)單上只寫了果凍。
老師,公司維修廠房收到的鋁鎂錳發(fā)票(150多萬),是記到固定資產(chǎn)還是待攤費用?謝謝
老師,請問我報個稅的時候怎么有個減免表了,以前都沒有了
原料按實際來暫估,企業(yè)不想交太多稅我們是生產(chǎn)外加劑工業(yè)企業(yè)暫估庫存商品,按多少交稅
現(xiàn)金支付貨款有沒有金額限制呢,并且客戶要開專票的
員工拿手機(jī)發(fā)票來報銷,價值14499怎么入賬
老師,我買的煤加運費625,不含稅,稅率是10%,那煤總計是多少錢
老師我想問一下,個人成立了一個有限公司,小規(guī)模,沒有業(yè)務(wù),現(xiàn)在在零申報法人的個人所得稅,但是現(xiàn)在法人去了另一個企業(yè)當(dāng)員工,這樣怎么報稅呢,需不需要把公司注銷掉
反推本期應(yīng)勾選抵扣的增值稅進(jìn)項稅額合計數(shù) 的計算過程 中,若查到上期有留抵稅額 ,那公示是不是變成這個了,本期的營業(yè)收入(本期增值稅銷項發(fā)票不含稅金額合計數(shù))×稅負(fù)率+上期查到的留抵稅額=本期增值稅銷項稅額合計-本期應(yīng)抵扣的增值稅進(jìn)項稅額合計數(shù)(增值說進(jìn)項稅額要反推出來),是這個公式吧? 上期查到的留抵稅額 在等號左邊我不確定是加上還是減去了?
建筑公司,用在小區(qū)綠化上面
你好,1萬乘以9%按這個來抵扣增值稅的。
那我成本是按票面金額10000入賬吧
不是的,10000減去這個稅款。
好的,謝謝
不用客氣,工作愉快。