入錯(cuò)一級(jí)科目的。進(jìn)行差錯(cuò)更正。白條入賬的再匯算清繳時(shí)調(diào)增。12月份的票在匯算清繳前收到,不用做調(diào)整。
老師 我想問(wèn)一下,去年的賬別人入錯(cuò)一級(jí)科目了,也有很多白條做進(jìn)帳里了,已經(jīng)跨年了 并且去年12月開(kāi)的發(fā)票沒(méi)有做進(jìn)帳,該怎么辦呢?
老師 我想問(wèn)一下,去年的賬別人入錯(cuò)一級(jí)科目了,也有很多白條做進(jìn)帳里了,已經(jīng)跨年了 并且去年12月開(kāi)的發(fā)票沒(méi)有做進(jìn)帳,該怎么辦呢?
請(qǐng)問(wèn)老師,我這樣一種情況,怎么處理? 我發(fā)現(xiàn)2020.12月兄弟公司給我們開(kāi)了25萬(wàn)的專(zhuān)票,但是之前會(huì)計(jì)沒(méi)有做進(jìn)帳里,但是已經(jīng)在去年12月勾選認(rèn)證了進(jìn)項(xiàng)稅,申報(bào)表和賬面進(jìn)項(xiàng)稅對(duì)不上怎么辦?
老師,有這樣一個(gè)情況,我們?nèi)ツ曩?gòu)買(mǎi)了38元的東西,但是沒(méi)開(kāi)到發(fā)票,我做了暫估入賬,并且,去年已領(lǐng)取入成本。但是直到現(xiàn)在也沒(méi)開(kāi)到發(fā)票來(lái)報(bào)銷(xiāo),報(bào)銷(xiāo)人說(shuō)他不報(bào)銷(xiāo)了,那我就要沖銷(xiāo)暫估并且調(diào)整成本,又跨年度了,我想請(qǐng)問(wèn)我該如何做分錄呢,金額倒不大就38元
老師,問(wèn)下,我公司是建筑公司,去年12月份別人給我公司開(kāi)了勞務(wù)票,今年5月發(fā)現(xiàn)項(xiàng)目名稱(chēng)項(xiàng)目地址錯(cuò)了,我還沒(méi)有入賬,對(duì)方已經(jīng)做了收入,現(xiàn)在怎么處理呢。
公司要注銷(xiāo),賬上有10萬(wàn)現(xiàn)金沒(méi)有欠款怎么辦
老師,收到數(shù)電普票,需要查驗(yàn)發(fā)票真?zhèn)螁??如果需要的話,是在哪個(gè)平臺(tái)查驗(yàn)?
老師我們公司買(mǎi)個(gè)小轎車(chē)10萬(wàn)元,開(kāi)發(fā)票了13點(diǎn)的,但是我們是小規(guī)模納稅人,麻煩老師從入賬到折舊分錄都寫(xiě)出來(lái)一下,謝謝老師
10月份申報(bào)的抖音店鋪?zhàn)詣?dòng)把7-9月份銷(xiāo)售數(shù)據(jù)推送稅務(wù)局嗎?
老師問(wèn)一下,我們單位注銷(xiāo),把使用過(guò)的汽車(chē)賣(mài)了,二手車(chē)市場(chǎng)已經(jīng)開(kāi)了發(fā)票,我們還需要開(kāi)發(fā)票嗎?
專(zhuān)票已開(kāi),已交稅,貨款未收,現(xiàn)在協(xié)商給客戶(hù)優(yōu)惠1000.專(zhuān)票紅沖后,是按照銷(xiāo)售折讓開(kāi)嗎,還是按照折讓后新價(jià)格開(kāi),我們?cè)贤瑳](méi)變,只是補(bǔ)充了折讓協(xié)議
事業(yè)單位8月多交養(yǎng)老保險(xiǎn)單位部分2130.4,個(gè)人部分1065.2,9月從待抵扣賬戶(hù)抵扣全部金額,8月份應(yīng)該怎么做賬?
請(qǐng)問(wèn)老師,暫估的原材料在第二年匯算清繳未取得發(fā)票的在之后五年內(nèi)取得的是可以的是吧?政策文件是什么?
老師,銀行付款的貼息費(fèi)用,我應(yīng)該怎么做賬,銀行也開(kāi)的發(fā)票了
您好,老師,請(qǐng)問(wèn)邊角料復(fù)出出口,需要計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎?
老師,入錯(cuò)一級(jí)科目的 差錯(cuò)更正需要什么手續(xù)或者資料呢?是在現(xiàn)在的年份更正還是當(dāng)時(shí)做錯(cuò)的年份或者月份更正呢?
在現(xiàn)在的月份進(jìn)行更正。如果僅僅是會(huì)計(jì)處理的錯(cuò)誤。在摘要上寫(xiě)清楚,直接更正就可以。