同學(xué)你好 對(duì)的 這個(gè)是不需要的 一般也不會(huì)查的
老師好,我們公司是被掛靠方,2020年之前我們都是核定征收,工程款都是掛往來(lái)沒(méi)有做成本,從工程款內(nèi)劃的管理費(fèi)入主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,所得稅按開(kāi)票金額繳納。2020年開(kāi)始查賬征收,2019年(包括2019)之前的項(xiàng)目我們還是按之前的方式核算,所得稅按開(kāi)票金額繳納,那么今年收到的2019年(包括2019年)之前項(xiàng)目管理費(fèi),要怎么做賬才能避免重復(fù)繳納所得稅?
你好,請(qǐng)問(wèn)個(gè)體工商戶2020年成立,之前一直都是做核定的,如果今年9年改查賬,那么2020年到今年8月之前的不需要查賬吧,只有2021年9月開(kāi)始發(fā)生的也許開(kāi)始建賬做查賬吧?
老師你好!請(qǐng)問(wèn)公司辦公樓轉(zhuǎn)租,2020年6月開(kāi)始,到年底大概有138萬(wàn)元房租。因?yàn)槎际峭粋€(gè)老板,2020年6月開(kāi)始,每月沒(méi)有做收入,也沒(méi)有開(kāi)票,也沒(méi)有收到房租?,F(xiàn)在快年底了,要補(bǔ)做這部分房租收入,我要怎么做?2020年的還可以補(bǔ)嗎?還是只能補(bǔ)2021年的,如果補(bǔ)2021年的,之前的月份如何調(diào)賬?
老師你好.請(qǐng)問(wèn)公司2020年9月成立的,之前一直是零申報(bào),沒(méi)有經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù),2021年4月份買(mǎi)了一輛車(chē)以公司名義買(mǎi)的,貸款買(mǎi)的,一直沒(méi)有做賬,從這個(gè)月開(kāi)始做賬,賬 要怎么做呢?
我們是代賬公司,這家小規(guī)模企業(yè)之前一直都是零申報(bào),今年11月申請(qǐng)了發(fā)票,開(kāi)始要我們做賬了,17年成立的公司,銀行開(kāi)戶有流水是18年開(kāi)始的,沒(méi)有收入,我建賬套建在18年12月可以嗎?把18年銀行流水都做在一個(gè)月份可以嗎?那以前申報(bào)的報(bào)表需要去稅務(wù)局修改嗎?
請(qǐng)問(wèn)印花稅,向廠家買(mǎi)貨,簽訂的買(mǎi)賣(mài)合同,需要繳納印花稅嗎?還是賣(mài)出去的收入才繳納印花稅?印花稅是幾個(gè)點(diǎn)
企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí),股東是公司,證件種類(lèi)怎么填
暫估的商品可以直接掛往來(lái)賬戶或者現(xiàn)金嗎?
13個(gè)點(diǎn)和6個(gè)點(diǎn)可以開(kāi)在一張發(fā)票里面嗎?一般納稅人
老師,所得稅匯算清繳時(shí),是不是只有本公可以涉及到的報(bào)表才需要勾選?
老師好,剛開(kāi)了個(gè)分公司,象目前還在籌劃中,還沒(méi)發(fā)生業(yè)務(wù),這個(gè)稅務(wù)什么時(shí)候申報(bào)才會(huì)被說(shuō)呀
我們購(gòu)買(mǎi)一臺(tái)固定資產(chǎn),已經(jīng)提了好幾個(gè)月的折舊對(duì)方才說(shuō)開(kāi)不出發(fā)票,要把稅額還給我們,我們相當(dāng)于無(wú)票購(gòu)入固資,那我們之前提的折舊都不能正常稅前扣除,賬務(wù)需要如何處理呢?
你好老師,個(gè)體工商戶個(gè)稅多久一報(bào)?
增值稅月末結(jié)轉(zhuǎn) 情況1:銷(xiāo)項(xiàng)>進(jìn)項(xiàng)(需繳稅) 1.?結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)納稅額: - 借記“應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額)” - 貸記“應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)” - 貸記“應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)”(差額=銷(xiāo)項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)) 2.?轉(zhuǎn)入未交增值稅: - 借記“轉(zhuǎn)出未交增值稅” - 貸記“應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅”(次月繳納) 情況2:銷(xiāo)項(xiàng)<進(jìn)項(xiàng)(留抵) 1.?結(jié)轉(zhuǎn)留抵稅額: - 借記“應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額)” - 借記“應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)”(差額=進(jìn)項(xiàng)-銷(xiāo)項(xiàng)) - 貸記“應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)” 2.?轉(zhuǎn)入未交增值稅: - 借記“應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅”(留抵下月抵扣) - 貸記“轉(zhuǎn)出多交增值稅” - - 老師,幫忙看下這樣對(duì)嗎
你好老師,沒(méi)有報(bào)年報(bào)經(jīng)營(yíng)異常怎么辦
做核定的是怎么計(jì)算不超過(guò)45萬(wàn)的
季度不含稅不超四十五萬(wàn) 專(zhuān)票普票合計(jì)超出了45也都要繳稅 專(zhuān)票普票合計(jì)沒(méi)超出只專(zhuān)票繳稅
567三個(gè)月如果開(kāi)票累計(jì)超過(guò)45萬(wàn),是不是就要改查賬
不用 具體看稅局就可以了
稅務(wù)局通知要改查賬
那就只能查賬了哦
不是根據(jù)季度來(lái)合計(jì)嗎?
就是看季度 但是具體看稅局哦