你好; (二)成本法 成本法側(cè)重于農(nóng)產(chǎn)品耗用金額的控制,企業(yè)根據(jù)稅務(wù)機(jī)關(guān)核定的農(nóng)產(chǎn)品耗用率計(jì)算確定本期農(nóng)產(chǎn)品成本,最后確定當(dāng)期允許抵扣的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額。 當(dāng)期允許抵扣農(nóng)產(chǎn)品增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額=當(dāng)期主營業(yè)務(wù)成本×農(nóng)產(chǎn)品耗用率×扣除率÷(1%2B扣除率) 農(nóng)產(chǎn)品耗用率=上年投入生產(chǎn)的農(nóng)產(chǎn)品外購金額/上年生產(chǎn)成本

老師,按成本法核定扣除農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)項(xiàng)稅額,是針對(duì)收到的免稅發(fā)票說的嗎?如果收到農(nóng)產(chǎn)品專票怎么抵扣?
老師,收到農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票,如果是3%稅率的專票,是不含稅價(jià)×9%抵扣,收到9%稅率的票就正常按稅率抵扣嗎?
老師,我想請(qǐng)問一下,我們購進(jìn)的農(nóng)產(chǎn)品,合同簽的是開專票,但是對(duì)方是農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司開的是免稅發(fā)票,稅務(wù)查賬,稅務(wù)說以合同約定為準(zhǔn),免稅農(nóng)產(chǎn)品不能抵扣進(jìn)項(xiàng),我想問一下,農(nóng)產(chǎn)品免稅發(fā)票到底能不能抵扣進(jìn)項(xiàng)?
老師,我們是農(nóng)產(chǎn)品收購公司,我們收到其他公司開給我們的9%的農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票,如果對(duì)方開的是普票我們能抵扣嗎?對(duì)方如果開的是免稅發(fā)票我們又要怎么抵扣
老師,農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)項(xiàng)核定扣除,如果是投入產(chǎn)出法 價(jià)稅分離時(shí)用的是終端產(chǎn)品的稅率,如果是成本法 價(jià)稅分離時(shí)用的是農(nóng)產(chǎn)品扣除率是嗎
原來的300萬利息為什么不用考慮?
收到的平銷返利款,供應(yīng)商會(huì)開紅字發(fā)票嗎?
老師我以前在工廠當(dāng)統(tǒng)計(jì)時(shí)候,每個(gè)人的工資都如實(shí)的發(fā)放,也沒有扣除個(gè)稅啊?個(gè)稅是工廠承擔(dān)了嗎?
@董孝彬老師,別的老師別回答?
老師,資產(chǎn)負(fù)債表有一項(xiàng)其他非流動(dòng)資產(chǎn),其中有一個(gè)叫“特瘁準(zhǔn)備物資”是什么意思?
供應(yīng)商變更了公司公司名稱,工商變更后發(fā)票還可以用舊名稱開嗎
你好,跨境電商收入收到35萬,怎么做分錄 借:平臺(tái) 35萬 貸:主營業(yè)務(wù)收入:? 貸:應(yīng)交增值稅:? 小規(guī)模公司,沒有取得自己抬頭的報(bào)關(guān)單,沒有成本發(fā)票,免不了增值稅,要視同內(nèi)銷。。 具體這個(gè)收入,是含稅還是不含稅啊
有小規(guī)模建筑公司,個(gè)體,現(xiàn)在代理記賬公司報(bào)稅,最近又收購了一個(gè)二級(jí)公司,想自己做賬,又怕實(shí)力不夠,怎么辦?
填庫存現(xiàn)金日記賬有一筆,將收到多少錢現(xiàn)金的營業(yè)款存現(xiàn),為什么要填在貸方呢?
我是做阿里巴巴國際站的公司,剛坐起來,都是小訂單。我們出口大部分走的是阿里巴巴國際站平臺(tái)上的:便捷發(fā)貨。5000$以下免申報(bào)。之前也沒有要進(jìn)賬發(fā)票?,F(xiàn)在平臺(tái)把經(jīng)營數(shù)據(jù)推送給稅務(wù)。需要怎么做讓之前7-9月份的業(yè)務(wù)合規(guī)。


老師,我的意思是收到的專票要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎,然后入成本按耗用率抵扣?
?你好 ;? ? ?要轉(zhuǎn)出的。 按照? 好用率來計(jì)算抵扣??
好的,謝謝老師
?沒事的;希望能幫到你??