你好; (二)成本法 成本法側(cè)重于農(nóng)產(chǎn)品耗用金額的控制,企業(yè)根據(jù)稅務(wù)機(jī)關(guān)核定的農(nóng)產(chǎn)品耗用率計(jì)算確定本期農(nóng)產(chǎn)品成本,最后確定當(dāng)期允許抵扣的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額。 當(dāng)期允許抵扣農(nóng)產(chǎn)品增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額=當(dāng)期主營業(yè)務(wù)成本×農(nóng)產(chǎn)品耗用率×扣除率÷(1%2B扣除率) 農(nóng)產(chǎn)品耗用率=上年投入生產(chǎn)的農(nóng)產(chǎn)品外購金額/上年生產(chǎn)成本
老師,按成本法核定扣除農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)項(xiàng)稅額,是針對(duì)收到的免稅發(fā)票說的嗎?如果收到農(nóng)產(chǎn)品專票怎么抵扣?
老師,我想請(qǐng)問一下,我們購進(jìn)的農(nóng)產(chǎn)品,合同簽的是開專票,但是對(duì)方是農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司開的是免稅發(fā)票,稅務(wù)查賬,稅務(wù)說以合同約定為準(zhǔn),免稅農(nóng)產(chǎn)品不能抵扣進(jìn)項(xiàng),我想問一下,農(nóng)產(chǎn)品免稅發(fā)票到底能不能抵扣進(jìn)項(xiàng)?
老師,我們是農(nóng)產(chǎn)品收購公司,我們收到其他公司開給我們的9%的農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票,如果對(duì)方開的是普票我們能抵扣嗎?對(duì)方如果開的是免稅發(fā)票我們又要怎么抵扣
老師,農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)項(xiàng)核定扣除,如果是投入產(chǎn)出法 價(jià)稅分離時(shí)用的是終端產(chǎn)品的稅率,如果是成本法 價(jià)稅分離時(shí)用的是農(nóng)產(chǎn)品扣除率是嗎
實(shí)行農(nóng)產(chǎn)品增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額核定扣除辦法的納稅人農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票還需要開具嗎
小規(guī)模納稅人,四月五月增值稅1094.61,6月2853.05,合計(jì)3947.66,現(xiàn)在做六月分錄,增值稅如何計(jì)提,附加稅分錄怎么做
老師,請(qǐng)問再生資源加工,公告里 本公告所稱再生資源,是指在社會(huì)生產(chǎn)和生活消費(fèi)過程中產(chǎn)生的,已經(jīng)失去原有全部或部分使用價(jià)值,經(jīng)過回收、加工處理,能夠使其重新獲得使用價(jià)值的各種廢棄物。其中,加工處理僅限于清洗、挑選、破碎、切割、拆解、打包等改變?cè)偕Y源密度、濕度、長度、粗細(xì)、軟硬等物理性狀的簡(jiǎn)單加工。 公告里加工是簡(jiǎn)單加工,我們深加工,這樣增值稅應(yīng)該怎么繳納
老師,一般納稅人的公司給個(gè)人開普票。這個(gè)個(gè)人需要提供哪些信息
老師您好,我公司是建筑行業(yè),所承接的項(xiàng)目均為十來萬的施工項(xiàng)目,項(xiàng)目成本主要包含人材機(jī)的采購,我公司有專門的預(yù)算員A,而且具體的人材機(jī)采購也是預(yù)算員A負(fù)責(zé),我公司在與乙方簽訂的人材機(jī)采購合同中分別注明了采購的單價(jià),如人工,每人每天多少工資,但沒有注明總價(jià),因?yàn)橛械牟缓霉罍y(cè),我作為會(huì)計(jì)也要審核合同,需要讓他們?cè)诤炗喌娜瞬臋C(jī)合同中注明總價(jià)嗎?
老師,現(xiàn)在是簡(jiǎn)易申報(bào),如果小規(guī)模有未開票收入在哪里填報(bào)
老師,請(qǐng)問我們公司是回收再生資源后再加工,增值稅是不是還可以退的?
請(qǐng)問,股東的股份,以1萬塊錢轉(zhuǎn)讓,個(gè)稅是不是20%?
今天剛收到24年12月到25年12月的房租發(fā)票,做為長期待攤費(fèi)用,前面12月到6月的房租,是在7月一起計(jì)提嗎?
1.《企業(yè)所得稅月(季)度預(yù)繳納稅申報(bào)表(A類)》第3行“利潤總額_本年累計(jì)金額”為:【-0.69】元; 2.《企業(yè)所得稅月(季)度預(yù)繳納稅申報(bào)表(A類)》第1行“營業(yè)收入_本年累計(jì)金額”為:0元; 3.《企業(yè)所得稅月(季)度預(yù)繳納稅申報(bào)表(A類)》第2行“營業(yè)成本_本年累計(jì)金額”為:0元; 4.《企業(yè)所得稅月(季)度預(yù)繳納稅申報(bào)表(A類)》第3行“利潤總額_本年累計(jì)金額”不為0,但是營業(yè)收入和營業(yè)成本都為0,請(qǐng)確認(rèn)是否準(zhǔn)確填寫 這種怎么辦?
老師,現(xiàn)在是簡(jiǎn)易申報(bào),如果小規(guī)模有未開票收入在哪里填報(bào)
老師,我的意思是收到的專票要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎,然后入成本按耗用率抵扣?
?你好 ;? ? ?要轉(zhuǎn)出的。 按照? 好用率來計(jì)算抵扣??
好的,謝謝老師
?沒事的;希望能幫到你??