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老師,做賬時(shí),前面有一筆收款記了2次(2月份記了一次,3月份又記了一次)。現(xiàn)在怎么做賬目處理?

2021-09-10 14:36
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-09-10 14:37

你好。去紅沖一筆分錄即可,原來分錄不變金額負(fù)數(shù)沖

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快賬用戶9865 追問 2021-09-10 14:40

這個(gè)分錄怎么寫?之前是借銀行存款,貸應(yīng)收賬款

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齊紅老師 解答 2021-09-10 14:42

你好 借銀行存款負(fù)數(shù)貸應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)

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快賬用戶9865 追問 2021-09-10 14:48

后面要附什么憑證嗎?

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齊紅老師 解答 2021-09-10 14:52

后面紅沖分錄不用附件。 摘要寫清楚 紅沖某憑證號(hào)即可

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你好。去紅沖一筆分錄即可,原來分錄不變金額負(fù)數(shù)沖
2021-09-10
您好,不用反結(jié)賬,紅沖一個(gè)分錄,損益科目用以前年度損益調(diào)整(沒有這個(gè)科目直接用 利潤分配-未分配利潤)代替同時(shí)2024年的年報(bào)和所得稅匯繳申報(bào)表要考慮這個(gè)調(diào)整,反結(jié)賬到24年也是可以的,就是特別累人
2025-04-10
你好,現(xiàn)在補(bǔ)提就行,借管理費(fèi)用-折舊費(fèi)用,貸固定資產(chǎn)-累計(jì)折舊22909
2020-04-17
你好;? ?你去沖 一筆即可 ;原來的分錄借貸方不變; 金額負(fù)數(shù)紅沖即可? ?
2022-07-04
你好? 那你的話? 你 之前少記賬的時(shí)候? ?取得合理發(fā)票沒有? ?
2021-05-24
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