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請問飛機票退票費會計分錄

2021-09-10 09:47
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2021-09-10 09:50

出差的可以做到差旅費里面。

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快賬用戶1838 追問 2021-09-10 09:51

好,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2021-09-10 09:54

不用客氣工作愉快。

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快賬用戶1838 追問 2021-09-10 09:54

祝老師節(jié)日快樂

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齊紅老師 解答 2021-09-10 09:56

非常感謝,工作順利。

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快賬用戶1838 追問 2021-09-10 10:00

再請問,有一個原材料未進倉,已付款現(xiàn)在報銷,可以直接做制造費用嗎

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齊紅老師 解答 2021-09-10 10:02

你好可以這么做的。

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快賬用戶1838 追問 2021-09-10 10:09

請問收到一張醫(yī)院機打發(fā)票怎么做分錄,開的公司名的

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齊紅老師 解答 2021-09-10 10:12

具體的是什么業(yè)務的,工傷的嗎?

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快賬用戶1838 追問 2021-09-10 10:13

如果不清楚的情況下怎么做

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齊紅老師 解答 2021-09-10 10:16

不清楚的情況下做不了,先不要做,問清楚具體的什么

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快賬用戶1838 追問 2021-09-10 15:07

是員工工傷

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齊紅老師 解答 2021-09-10 15:11

借管理費用,福利費貸,應付職工薪酬,借應付職工薪酬,貸銀行存款。

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快賬用戶1838 追問 2021-09-10 15:14

那可以直接做管理費用嗎,不走職工薪酬

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齊紅老師 解答 2021-09-10 15:15

不可以 福利費必須通過應付職工薪酬。

頭像
快賬用戶1838 追問 2021-09-10 15:16

請問一下老師這樣的原因

頭像
齊紅老師 解答 2021-09-10 15:19

這個是準則要求的規(guī)定,就跟工資一樣。

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快賬用戶1838 追問 2021-09-10 15:20

哦哦 ,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2021-09-10 15:24

不用客氣,工作愉快。

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出差的可以做到差旅費里面。
2021-09-10
借:管理費用——退票手續(xù)費
2021-05-26
你好 ;? ? 借管理費用- 差旅費 1938; 進項稅27 ; 庫存現(xiàn)金35 貸其他應收款 2000 ;??
2023-05-11
你好,飛機票產(chǎn)生的退票費,是屬于違約金,應計入“營業(yè)外支出-合同違約金
2021-07-02
你好,是出差 機票形成的退票費??
2021-11-15
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