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2021-09-10 08:40
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-09-10 08:45

你好,同學(xué)! 問題解答中,請(qǐng)稍候

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齊紅老師 解答 2021-09-10 08:51

習(xí)題四: 將固定資產(chǎn)賬面價(jià)值轉(zhuǎn)入在建工程 借:在建工程 140000 累計(jì)折舊 10000 貸:固定資產(chǎn) 150000 改造時(shí),領(lǐng)用材料、支付的人工和改造費(fèi)用等都要計(jì)入在建工程成本 領(lǐng)用的原材料 借:在建工程 14040 貸:原材料 12000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 2040 支付費(fèi)用 借:在建工程 3500 貸:銀行存款 3500 支付的改造人員的工資報(bào)酬 借:在建工程 1120 貸:應(yīng)付職工薪酬 1120 改造完成后轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn) 借:固定資產(chǎn) 158660 貸:在建工程 158660

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齊紅老師 解答 2021-09-10 08:56

習(xí)題五解答如下:原始成本=60000+1500+2500=64000

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快賬用戶8993 追問 2021-09-10 09:05

謝謝老師

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齊紅老師 解答 2021-09-10 09:12

不客氣,祝您學(xué)習(xí)愉快!

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你好,同學(xué)! 問題解答中,請(qǐng)稍候
2021-09-10
你好 第一個(gè)選應(yīng)收賬款融資 第二個(gè)417
2021-11-10
同學(xué):您好。 1、憑增值稅專用發(fā)票抵扣, 借:固定資產(chǎn) 1000? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng) 90 ? ? 貸:應(yīng)付賬款 1090(題目中沒有寫明付款) 2、改變用途,進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 ? ?借:管理費(fèi)用-福利 81.75 ? ? ? ? ? 貸:?? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出81.75
2022-03-06
同學(xué)您好 1、 運(yùn)雜費(fèi)分配給A? 3500*1800/(1800%2B2200)=1575 運(yùn)雜費(fèi)分配給B? 3500*2200/(1800%2B2200)=1925 A總成本=30000%2B1575=31575,A單位成本=31575/1800=17.54 B總成本=45000%2B1925=46925,B單位成本=46925/2200=21.33 2、 借 原材料——A? 31575 ? ? ? ? ? ? ?——B?46925 ? ?應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)12750 ? ?貸 銀行存款?91,250
2022-05-13
同學(xué)你好,第二題看不完整,麻煩你再重新截圖看看,謝謝。
2021-12-30
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