你好,8月可以抵7月的紅沖,不含稅收入用8月的減去這部分紅沖后的金額填

7月份開的發(fā)票,8月份開紅字發(fā)票作廢,要是全部作廢,那么7月份是不是就是0申報了?7月份我還沒報稅的。公司一般納稅人。
公司小規(guī)模納稅人,7月份開了銷售收入發(fā)票,但是7月份的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票對方8月份才開給我們,我準(zhǔn)備報完稅就注銷公司了。8月份的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票我抵扣不了成本,我想把7月份我們開的發(fā)票8月份開紅字發(fā)票沖減7月份的發(fā)票,我在開藍(lán)色發(fā)票給購買方(7月份購買方發(fā)票還在公司)。這樣操作可以嗎?7月份交的稅8月份會退稅嗎?
老師,我想咨詢下,我們公司是一般納稅人,1月份的時候開了專票,但是因?yàn)橐咔樵?至3月份期間是享受免稅政策的,要求把1月份開出去的專票紅沖,但是當(dāng)時我沒來得及紅沖,我是在6月份的時候也就是上個月紅沖的,這會我7月份申報的時候銷項(xiàng)是負(fù)數(shù),所以就產(chǎn)生了留低,這樣的操作是否正確?還是說我7月申報的時候還需要把當(dāng)時1月份抵扣的稅做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出??因?yàn)楫?dāng)時1月份開了專票,進(jìn)項(xiàng)也抵扣了的
異地預(yù)繳 建筑行業(yè),7月先開了發(fā)票,8月份己申報完成后,8月份預(yù)繳稅款的時候,所屬期直接是7月1-7月30號, 我8月后來又開了發(fā)票, 同一項(xiàng)目,8月預(yù)繳了稅款, 我現(xiàn)在要申報8月份的,,申報表上只顯示我8月份預(yù)繳的稅款, 沒有7月份預(yù)繳的金額,自己塡上去,又過不了 老師,這種情況怎么處理
房地產(chǎn)開發(fā)公司預(yù)繳期7月份開了紅沖未開正數(shù)銷售發(fā)票,7月份是0申報。 8月份能不能抵扣7月份的紅沖 電子稅務(wù)一般申報表要怎么操作
就是每次別人問你家納稅情況一年是多少,我們一直有進(jìn)項(xiàng)稅,所以導(dǎo)致銷項(xiàng)不用繳納增值稅,剩下就是繳納個印花稅和工會經(jīng)費(fèi),那我不繳納的銷項(xiàng)稅的金額算我一年的交稅嗎,還是不繳納就不算了
我給開票員增加了開票權(quán)限,開票員待授權(quán)中勾選不上是怎么回事?
老師好,請問臨時工的工資怎么做分錄
一般納稅人生產(chǎn)型,開了一個銷售發(fā)票粉碎機(jī)一臺10萬,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票內(nèi)容怎么開比較合適?
為什么這項(xiàng)業(yè)務(wù)不能這樣填寫,什么時候用生產(chǎn)成本—基本生產(chǎn)車間和輔助生產(chǎn)車間?
老師,留低抵欠增值稅的滯納金可以抵減嗎?
你好老師,我們是一般納稅人企業(yè),我們收到一張采購的普通發(fā)票,那我是按價稅合計(jì)還是按不含稅金額入原材料呢?
增值稅發(fā)票信息欄沒收票方和開票方單位名稱,只有雙方的納稅識別號,這樣的發(fā)票不能接收吧?老師
個體工商戶能通過電子稅務(wù)局app手機(jī)端申報繳納房產(chǎn)稅和土地使用稅嗎?具體怎么操作呢
有個事業(yè)單位撤銷合并,賬戶還有資金,現(xiàn)在撤銷單位要把賬戶資金調(diào)至上級主管部門,不調(diào)至合并單位,如何辦理手續(xù)


電子稅務(wù)局系統(tǒng)會有警示通過不了
是有可能會預(yù)警不能通過,因?yàn)槭侵霸路莸募t沖,去稅務(wù)大廳消除一下異常就行了
老師 按退抵稅流程走會不會更好
但是你這個不屬于留抵退稅啊
但是我們公司8月份正數(shù)發(fā)票抵扣不完7月份紅沖
后面月份還可以繼續(xù)沖的
預(yù)繳申報表通過不了 說應(yīng)納金額不為零
不能為零
這個去稅務(wù)消除一下異常就行了