需要的借營(yíng)業(yè)外支出貸庫(kù)存商品應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)。
向其他單位,個(gè)體戶,個(gè)人無(wú)償提供服務(wù),無(wú)形資產(chǎn),不動(dòng)產(chǎn)的視同銷售,銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)。用于公益事業(yè)或者以社會(huì)公眾為對(duì)象的不視同銷售,進(jìn)項(xiàng)稅全免。是這樣理解的嗎?
貨物如果是用于公益活動(dòng)的,要交增值稅嗎? 因?yàn)榉?wù)和無(wú)形資產(chǎn)如果是用于公益活動(dòng)的話,增值稅是不用交的,不視同銷售。
自產(chǎn)的商品用于公益捐贈(zèng)為什么要視同銷售,交增值稅呢?不是沒(méi)有增值嗎?
其他個(gè)人無(wú)償提供服務(wù) 是視同銷售還是 就是銷售 還是免稅? 用于公益事業(yè)的 服務(wù),無(wú)形資產(chǎn),不動(dòng)產(chǎn),又是什么呢
建筑勞務(wù)公司,填小規(guī)模增值申報(bào)表的時(shí)候,因?yàn)閷儆诮ㄖ?wù)應(yīng)該把銷售金額填入服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)列,但是我提交以后,顯示我登記的是貨物及勞務(wù)增值稅納稅人。服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)數(shù)據(jù)應(yīng)為0,這怎么弄
就是我是收票方 現(xiàn)在對(duì)方要給我們開(kāi)票部分紅沖 需要我這里發(fā)起什么流程嗎
老師 這道題算平均資本成本率為什么不扣掉長(zhǎng)期借款的所得稅 不應(yīng)該是 5.6%*(1-25%)嗎
餐飲分公司,可以只注銷分公司嗎,分公司的存貨等可以調(diào)給總公司嗎?
A公司賣車,委托我辦理賣車事宜,最終賣車給B公司,錢款打給我賬戶,并沒(méi)有進(jìn)入A公司賬戶。 請(qǐng)問(wèn)這種情況對(duì)A公司跟我有什么影響,會(huì)造成偷稅漏稅等犯法行為?怎么解決?
社?;鶖?shù)變了要自己去更正已申報(bào)工資嗎?
老師,給對(duì)方公司 公戶賬戶打款,是打開(kāi)戶許可證上面的賬戶號(hào)碼,還是打單位結(jié)算卡上面號(hào)碼
老師你好,如果4月份有個(gè)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)計(jì)入管理費(fèi)用,當(dāng)時(shí)以為無(wú)法取得發(fā)票,7月份又取得了這個(gè)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在我應(yīng)該怎么處理這筆也許
老師能講一下,稅務(wù)登記操作步驟
項(xiàng)目支出建設(shè)廠房后的支出維修等,現(xiàn)金流量怎么選
老師 我是同一控股下的兩個(gè)子公司合并 合并時(shí)被合并方例如賬面有: 無(wú)形資產(chǎn)20萬(wàn) 這個(gè)無(wú)形資產(chǎn)是商標(biāo)合并時(shí)需要交增值稅嗎
企業(yè)所得稅里面可以稅前扣除的那種公益活動(dòng),增值稅還是要交的,是嗎?
你好,企業(yè)所得稅,他是按照利潤(rùn)的12%抵扣的,超過(guò)的在三年以內(nèi)都可以抵扣,增值稅需要正常交。