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Q

老師,我單位社保核定的工傷保險核定的0.002,但稅務(wù)系統(tǒng)未修改實際按0.004繳納的,這樣就是多繳納了600元,現(xiàn)在多交的工傷保險可以在下個月進行抵減,但是針對多出的600元,我的賬務(wù)怎么處理啊

2021-09-09 09:11
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-09-09 09:14

同學(xué)你好 多交的掛其他應(yīng)收款就行了

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快賬用戶9279 追問 2021-09-09 09:26

借:其他應(yīng)收款600 貸:應(yīng)付職工薪酬-工傷保險600這樣可以嗎

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齊紅老師 解答 2021-09-09 09:38

不是 應(yīng)該是 貸銀行存款

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快賬用戶9279 追問 2021-09-09 09:51

不是啊,這個錢已經(jīng)繳納完了,這個600是從3月-8月份多交的,但是9月份我發(fā)現(xiàn)是多交的了,然后從9月份開始不繳納工傷保險從之前多交的抵繳,然后9月份我需要調(diào)整下賬目,把這個多交的600體現(xiàn)出來,然后在9月份做繳納工傷時也能體現(xiàn)出來,表示出不是9月不繳納工傷而是抵扣前期的多交的錢

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齊紅老師 解答 2021-09-09 10:02

你現(xiàn)在如果沖減那就是你上面做的分錄

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快賬用戶9279 追問 2021-09-09 10:10

那就是9月份調(diào)整的分錄為: 借:其他應(yīng)收款 600 貸:應(yīng)付職工薪酬-工傷600 繳納9月份保險抵扣的時候分錄: 借:應(yīng)付職工薪酬-工傷200 貸:其他應(yīng)收款200 是這樣嗎

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齊紅老師 解答 2021-09-09 10:16

嗯 這樣做就可以的

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同學(xué)你好 多交的掛其他應(yīng)收款就行了
2021-09-09
同學(xué)你好 你們申報平臺也沒有嗎
2021-01-19
你好,你放在福利費里可以這個
2025-03-12
您好: 博新公司需要繳納的增值稅=(180000%2B5500%2B7900)/1.13*13%-17030-606.33-27.85-650/1.09*9%。
2022-10-06
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