同學(xué)你好 多交的掛其他應(yīng)收款就行了
老師,我單位社保核定的工傷保險核定的0.002,但稅務(wù)系統(tǒng)未修改實際按0.004繳納的,這樣就是多繳納了600元,現(xiàn)在多交的工傷保險可以在下個月進行抵減,但是針對多出的600元,我的賬務(wù)怎么處理啊
保定市博新商貿(mào)有限公司為增值稅一般納稅人,2021年1月的業(yè)務(wù)情況如下:2021年1月,公司銷售部門繳納養(yǎng)老保險2920.35元,其中單位承擔(dān)部分1946.91元,個人部分973.44元,繳納失業(yè)保險121.72元,其中單位承擔(dān)部分85.20元,個人部分36.52元,繳納工傷保險144元。購進商品并取得增值稅專用發(fā)票,金額131000元,進項稅額17030元,款項已于上月支付。購進銷售用包裝紙箱并取得增值稅專用發(fā)票金額4664.07元,進項稅額606.33元,貨款通過銀行支付。支付廣告費370元,取得增值稅普通發(fā)票,現(xiàn)金支付。收到小規(guī)模公司開具的運費專用發(fā)票2785元,進項稅額27.85元。報銷銷售人員出差取得的火車票650元。1月開出專用發(fā)票180000元,普票5500元,未開票收入為7900元(均為不含增值稅金額)4、假定博新公司的增值稅稅負(fù)為1.15%,按稅負(fù)計算該公司1月需要繳納的增值稅5、按照現(xiàn)有進項發(fā)票,博新公司需要繳納的增值稅是多少老師這兩個題不會做,實在不好意思老麻煩你,真不會做
老師您好,公司一般納稅人這個問題我問了好多遍了,始終還在糾結(jié),不知道該如何處理 單位2021年有季節(jié)性事實4個月16人用工總工資10萬,但沒有申報個稅及繳納養(yǎng)老保險 現(xiàn)在最好的處理方式是怎么樣,能解決這個10萬塊錢的費用,當(dāng)時做了借生產(chǎn)成本貸現(xiàn)金直接入庫存商品并結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本了,22年5月份并沒有進行納稅調(diào)整,因為沒通過應(yīng)付職工薪酬,如果按勞務(wù)報酬去稅務(wù)局代開發(fā)票,得交1萬多的個稅,現(xiàn)在最好的解決方式是什么?希望老師給個采納
老師,咨詢股權(quán)方面問題,我公司注冊資本600萬,開始有兩個股東甲和乙,經(jīng)查,成立初期銀行進賬單顯示甲實繳56萬,乙實繳24萬,后我接手后看公司賬上有兩個股東,老板甲說 乙已經(jīng)撤了,實際現(xiàn)在是甲自己實際出資了80萬,給我了一份股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議,還說工商都變完了,我就調(diào)整了賬上股東的實收資本變成一個人了,也去稅務(wù)繳納了印花稅,按每人240000×0.0005×50%=60元,現(xiàn)在老板股東甲要將他手里100%的股權(quán)轉(zhuǎn)給他母親95%,自留5%,可是工商系統(tǒng)顯示:公司是甲100%控股,但是只出資了56萬,那個24萬轉(zhuǎn)過來的股權(quán)沒體現(xiàn)。現(xiàn)在一頭霧水,不知道如何操作。 問題:1.現(xiàn)在要怎么變工商實繳從56到80? 2.股權(quán)轉(zhuǎn)讓也還需要先到稅務(wù)繳納個人所得稅和印花稅才可以在工商辦轉(zhuǎn)股,什么情況下可以不交個人所得稅? 3.實際股東轉(zhuǎn)讓金額,平價和溢價怎么寫好,怎么做合理? 問題有點長,謝謝老師了
需要同時符合這四個條件才行 享受條件:依法與安置的每位殘疾人簽訂了1年以上(含1年)的勞動合同或服務(wù)協(xié)議,并且安置的每位殘疾人在企業(yè)實際上崗工作;為安置的每位殘疾人按月足額繳納了企業(yè)所在區(qū)縣人民政府根據(jù)國家政策規(guī)定的基本養(yǎng)老保險、基本醫(yī)療保險、失業(yè)保險和工傷保險等社會保險;定期通過銀行等金融機構(gòu)向安置的每位殘疾人實際支付了不低于企業(yè)所在區(qū)縣適用的經(jīng)省級人民政府批準(zhǔn)的最低工資標(biāo)準(zhǔn)的工資;具備安置殘疾人上崗工作的基本設(shè)施。老師,請問一下貿(mào)易公司。進口鋁合金。銷售鋁合金的。老板取得一張發(fā)票是買酒的2萬多,我放了業(yè)務(wù)招待費,但是要調(diào)增好多,利潤總額高要交稅多,再調(diào)增就更多了。那這個酒的還有什么辦法嘛?
請問老師普通的個體能開3%的專票嘛還是只能開1%的專票
老師,這是其他單位開的甲方的,合規(guī)嗎?勞務(wù)發(fā)票可以這樣開嗎?要外經(jīng)證嗎?
老師你好,增值稅 其他現(xiàn)代服務(wù)是啥意思?
員工報銷的電子發(fā)票怎么確定沒有重復(fù)使用
給工地現(xiàn)場人支出去的備用金 后面直接用發(fā)票沖可以嗎 沒有報銷單
你好,小規(guī)模納稅人附加稅稅率以及優(yōu)惠政策
生產(chǎn)企業(yè),開出口銷售發(fā)票,匯率是按出口日期來還是按月初的匯率來? 開發(fā)票內(nèi)容(項目名稱)有什么要求嗎?不同類目會影響出口退稅嗎?規(guī)格型號必須填寫嗎?不填寫會影響退稅目前?
老師,計提個人所得稅稅和工資這樣做對嗎? 借管理費用 貸應(yīng)付職工薪酬—應(yīng)付職工工資 貸應(yīng)付職工薪酬—應(yīng)交個人所得稅 繳納個稅 借應(yīng)付職工薪酬—應(yīng)交個人所得稅 貸銀行存款
我們公司現(xiàn)在要根據(jù)工程進度確認(rèn)收入,沒有開票,也沒有收款,這種情況下應(yīng)該怎么入賬?怎么處理?
老師,實習(xí)生個稅,每個月能減除 5000 。請問這個實習(xí)生指的是全日制的大學(xué)在校生對嗎?
借:其他應(yīng)收款600 貸:應(yīng)付職工薪酬-工傷保險600這樣可以嗎
不是 應(yīng)該是 貸銀行存款
不是啊,這個錢已經(jīng)繳納完了,這個600是從3月-8月份多交的,但是9月份我發(fā)現(xiàn)是多交的了,然后從9月份開始不繳納工傷保險從之前多交的抵繳,然后9月份我需要調(diào)整下賬目,把這個多交的600體現(xiàn)出來,然后在9月份做繳納工傷時也能體現(xiàn)出來,表示出不是9月不繳納工傷而是抵扣前期的多交的錢
你現(xiàn)在如果沖減那就是你上面做的分錄
那就是9月份調(diào)整的分錄為: 借:其他應(yīng)收款 600 貸:應(yīng)付職工薪酬-工傷600 繳納9月份保險抵扣的時候分錄: 借:應(yīng)付職工薪酬-工傷200 貸:其他應(yīng)收款200 是這樣嗎
嗯 這樣做就可以的