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老師們,下午好,請(qǐng)問(wèn)我們有一筆貨物委托其他公司名義報(bào)關(guān)了,因當(dāng)時(shí)空運(yùn)聯(lián)邦強(qiáng)行要他們報(bào)關(guān)。關(guān)鍵是當(dāng)初這家公司沒(méi)注意到?jīng)]有這個(gè)進(jìn)項(xiàng),產(chǎn)品類別與這家公司的是不同的。所以是否可以我們開銷項(xiàng)票據(jù)給對(duì)方。但這票貨在6月時(shí)已報(bào)關(guān),現(xiàn)在才補(bǔ)票,可行嗎?

2021-09-08 16:11
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-09-08 16:18

同學(xué)你好 這個(gè)是可以的哦

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快賬用戶7848 追問(wèn) 2021-09-08 16:27

好的,明白,謝謝!

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齊紅老師 解答 2021-09-08 16:32

滿意請(qǐng)給五星好評(píng),謝謝

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快賬用戶7848 追問(wèn) 2021-09-08 16:38

老師,還想問(wèn)問(wèn),我們公司開銷項(xiàng)票給對(duì)方,但對(duì)方公司的經(jīng)營(yíng)范圍跟我們公司開出的產(chǎn)品沒(méi)關(guān)聯(lián),也沒(méi)問(wèn)題?

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齊紅老師 解答 2021-09-08 16:44

他們可以自己用的 這個(gè)沒(méi)事

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快賬用戶7848 追問(wèn) 2021-09-08 16:50

好的,謝謝!

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齊紅老師 解答 2021-09-08 17:01

滿意請(qǐng)給五星好評(píng),謝謝

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同學(xué)你好 這個(gè)是可以的哦
2021-09-08
以下是補(bǔ)做分錄步驟: 補(bǔ)記購(gòu)入機(jī)器分錄 借:固定資產(chǎn)(機(jī)器總價(jià),含已付的稅款金額) 貸:其他應(yīng)付款——老板(因老板先墊付,先掛賬) 老板墊付款項(xiàng)后續(xù)處理(若需報(bào)銷等) 借:其他應(yīng)付款——老板 貸:銀行存款(或其他相應(yīng)科目,看實(shí)際支付情況) 結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本分錄 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本(固定資產(chǎn)入賬價(jià)值,若未折舊按原值) 貸:固定資產(chǎn) 注意要留存好相關(guān)業(yè)務(wù)憑證,如海關(guān)繳款書、款項(xiàng)支付及退回記錄等,符合規(guī)定的進(jìn)項(xiàng)稅額可正常抵扣。
2024-11-29
同學(xué)你好 需要有對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)才可以抵扣的
2021-05-07
同學(xué)你好 委托加工方式下的退稅操作 外貿(mào)企業(yè)委托加工退稅:外貿(mào)企業(yè)出口委托加工修理修配貨物增值稅退(免)稅的計(jì)稅依據(jù),為加工修理修配費(fèi)用增值稅專用發(fā)票注明的金額。應(yīng)退稅額=加工費(fèi)發(fā)票所列金額×出口貨物的退稅率。需注意,要將原材料作價(jià)銷售給受托加工工廠,工廠加工完畢后為外貿(mào)企業(yè)開具成品發(fā)票,外貿(mào)企業(yè)憑成品發(fā)票進(jìn)行出口退稅。 相關(guān)資料準(zhǔn)備:準(zhǔn)備好采購(gòu)原材料的發(fā)票、委托加工合同、加工費(fèi)發(fā)票、出口報(bào)關(guān)單、收匯憑證等資料,用于申報(bào)退稅時(shí)提交給稅務(wù)機(jī)關(guān)審核。 能否轉(zhuǎn)為生產(chǎn)企業(yè) 外貿(mào)公司是可以轉(zhuǎn)為生產(chǎn)企業(yè)的,一般來(lái)說(shuō)如果企業(yè)有自己的生產(chǎn)車間,能夠進(jìn)行產(chǎn)品的生產(chǎn)加工,具備相應(yīng)的生產(chǎn)設(shè)備、生產(chǎn)人員等生產(chǎn)要素,通常是符合轉(zhuǎn)為生產(chǎn)企業(yè)的條件。轉(zhuǎn)為生產(chǎn)企業(yè)需在申報(bào)軟件里面去填報(bào)《出口退(免)稅備案變更表》,將企業(yè)類型變更為內(nèi)資生產(chǎn)企業(yè),退免稅辦法變更為免抵退稅辦法。 生產(chǎn)企業(yè)退稅政策 生產(chǎn)企業(yè)實(shí)行“免、抵、退”稅辦法?!懊狻倍愂侵笇?duì)生產(chǎn)企業(yè)出口的自產(chǎn)貨物,免征本企業(yè)生產(chǎn)銷售環(huán)節(jié)增值稅;“抵”稅是指生產(chǎn)企業(yè)出口自產(chǎn)貨物所耗用的原材料、零部件、燃料、動(dòng)力等所含應(yīng)予退還的進(jìn)項(xiàng)稅額,抵頂內(nèi)銷貨物的應(yīng)納稅額;“退”稅是指生產(chǎn)企業(yè)出口的自產(chǎn)貨物在當(dāng)月內(nèi)應(yīng)抵頂?shù)倪M(jìn)項(xiàng)稅額大于應(yīng)納稅額時(shí),對(duì)未抵頂完的部分予以退稅。但并非進(jìn)項(xiàng)抵內(nèi)銷后全都可以退,還需要根據(jù)出口貨物的離岸價(jià)、退稅率等因素計(jì)算可退稅額。
2025-02-28
同學(xué)你好,很高興為你解答公司法人變更,稅務(wù)和銀行方面也是需要進(jìn)行變更的,稅務(wù)變更就是把工商變更完的這個(gè)啊,他這個(gè)季度檔案拿過(guò)去,兩家公司一家零申報(bào),我沒(méi)有暫時(shí)業(yè)務(wù),這個(gè)暫時(shí)不需要辦理,這個(gè)稅務(wù)的UK注冊(cè)資金是認(rèn)繳的,運(yùn)營(yíng)的話,唉,這個(gè)是可以作為注冊(cè)資本的,簽訂一個(gè)協(xié)議,委托付款是可以的。
2022-02-24
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