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請教老師,購進農(nóng)業(yè)公司自產(chǎn)自銷的苗木,普通發(fā)票進項抵扣的話,在申報系統(tǒng)填哪一張表申報表,減免代碼又是多少?

2021-09-08 14:49
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-09-08 14:52

你好,購入的不需要填寫減免代碼的,只需要申報附表二農(nóng)產(chǎn)品收購及銷售發(fā)票里面自己計算抵扣。

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快賬用戶4960 追問 2021-09-08 14:53

謝謝老師的解答

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齊紅老師 解答 2021-09-08 14:56

不用客氣,工作愉快。

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你好,購入的不需要填寫減免代碼的,只需要申報附表二農(nóng)產(chǎn)品收購及銷售發(fā)票里面自己計算抵扣。
2021-09-08
意思是農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票需要勾選了
2023-05-06
你好! 可以的,可以計算抵扣進項金額的
2020-11-26
你好,是的,您的理解是正確的
2020-08-08
1.填寫附表2:通常在附表2的“二、進項稅額轉(zhuǎn)出額”部分進行填寫。具體是“第14行‘免稅項目用’”,用于記錄購進免稅貨物、接受免稅應稅勞務或應稅服務而支付的進項稅額。在“稅額”欄填寫需要轉(zhuǎn)出的進項稅額。 2.調(diào)整其他報表:需要調(diào)整增值稅申報表,將原來已抵扣的稅額進行沖減,即將7月份已抵扣的稅額從相關科目中減去。如果該筆進項稅額已經(jīng)影響到了財務報表(如利潤表、資產(chǎn)負債表等),也需要對財務報表進行相應的調(diào)整。 3.會計分錄:對于進項稅額轉(zhuǎn)出的會計分錄:借:原材料/庫存商品貸:應交稅費——應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)
2024-05-08
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