你好,具體的是服務(wù)還是勞務(wù)?
小規(guī)模納稅人在自己家開具的3%專票,如何填報(bào)增值納稅申報(bào)表?填報(bào)哪列?
采用簡(jiǎn)易計(jì)稅的一般納稅人可以開增值稅專用發(fā)票嗎?我公司簡(jiǎn)易計(jì)稅稅率是3%,那開專用發(fā)票也是3%嗎?
一般納稅人購(gòu)買方,收到上游為一般納稅人采用簡(jiǎn)易計(jì)稅方法開具的3%增值稅專用發(fā)票,3%增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額購(gòu)買方可以進(jìn)行抵扣嗎?
一般納稅人開具的簡(jiǎn)易計(jì)稅3%的增值稅專用發(fā)票如何報(bào)稅,填哪個(gè)表格里?
請(qǐng)問(wèn),一般納稅人,增值稅申報(bào),有簡(jiǎn)易計(jì)稅業(yè)有一般計(jì)稅,主表21欄簡(jiǎn)易計(jì)稅的應(yīng)納稅額不對(duì),是哪里填錯(cuò)了嗎?謝謝
最下面一行領(lǐng)款人不能復(fù)制粘貼,出現(xiàn)下面情況,如何恢復(fù)復(fù)制粘貼,求步驟。
老師,請(qǐng)問(wèn)計(jì)提社保,是計(jì)提的公司支付部分還是公司加個(gè)人的全部社保費(fèi)用?
為什么農(nóng)民工的工資要開??▽S觅~戶
請(qǐng)問(wèn)外單位借用我單位的水電,我單位掛其他應(yīng)收款按含稅價(jià)實(shí)際支付數(shù)代收代繳,我單位在繳納當(dāng)月水電費(fèi)時(shí)全部做了進(jìn)項(xiàng)稅額,外單位不需要開發(fā)票,也不需要抵扣進(jìn)項(xiàng),我單位需要將代收代繳這部分做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎
新出臺(tái)的互聯(lián)網(wǎng)信息報(bào)送,像靈活用工平臺(tái)需要報(bào)送嗎?文件號(hào)多少
用什么方法計(jì)算單位叻、每次進(jìn)貨單價(jià)都不一樣叻
請(qǐng)問(wèn)老師、對(duì)于商貿(mào)公司、截止銷售成本時(shí)、是不是都要做本月銷售成本表呀
老師用以前年度損益調(diào)整多計(jì)和少計(jì)費(fèi)用。稅務(wù)申報(bào)怎么處理呢?多計(jì)了補(bǔ)稅交滯納金?修改以前申報(bào)表嗎?少計(jì)了要申請(qǐng)修改以前申報(bào)表退稅嗎?財(cái)務(wù)報(bào)表也一并修改嗎?
怎么做賬報(bào)稅這些具體說(shuō)下
權(quán)益法下,如果是內(nèi)部交易的損失,也就是200的東西賣100,要調(diào)被投資方的凈利潤(rùn)嗎
建筑服務(wù)類
你好在3%簡(jiǎn)易計(jì)稅服務(wù)一欄。
一般納稅人簡(jiǎn)易計(jì)稅服務(wù),進(jìn)項(xiàng)不得抵扣是嗎?那再如何區(qū)分呢即有簡(jiǎn)易計(jì)稅又有一般納稅
那就需要分開9%的服務(wù)一欄里面填寫一般計(jì)稅的。
不太明白,可以截圖嗎
表格沒(méi)有找到,你能截圖你的嗎?
哪個(gè)表格?附表二還是附表三
是附表一的,我找到了。
這個(gè)表9%提供服務(wù),無(wú)形資產(chǎn)里面。
然后呢?我們是一般納稅人,有一般計(jì)稅,有簡(jiǎn)易計(jì)稅3%,現(xiàn)在簡(jiǎn)易計(jì)稅3%的如何填報(bào)?
填寫3%服務(wù)12行 在附表三百分之三服務(wù)第一列價(jià)稅合計(jì)做賬,然后后面填寫你扣除的項(xiàng)目成本
扣除的項(xiàng)目成本?不太理解,可以詳細(xì)說(shuō)下嗎
你們開的是勞務(wù)的話,建筑勞務(wù)你的工資就是成本。
收入減去懲罰,按這個(gè)來(lái)交增值稅的。
簡(jiǎn)易計(jì)稅的進(jìn)項(xiàng)不得抵扣,這個(gè)怎么理解?怎么填報(bào)
比如你簡(jiǎn)易計(jì)稅,收到了簡(jiǎn)易計(jì)稅對(duì)應(yīng)的這個(gè)成本,專票是稅額100,這個(gè)100不可以抵扣增值稅的。
這一步體現(xiàn)在附表三3%里的嗎
你好,差額抵扣的在附表三里面體現(xiàn),不允許抵扣增值稅,在附表二做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
是不是報(bào)附表一里簡(jiǎn)易計(jì)稅3%里報(bào)過(guò),一定要再填報(bào)附表三里3%扣除那一欄
你好,這也不一定,你沒(méi)有扣除的,可以不用填寫附表三的扣除。