你好,具體的是服務還是勞務?
小規(guī)模納稅人在自己家開具的3%專票,如何填報增值納稅申報表?填報哪列?
采用簡易計稅的一般納稅人可以開增值稅專用發(fā)票嗎?我公司簡易計稅稅率是3%,那開專用發(fā)票也是3%嗎?
一般納稅人購買方,收到上游為一般納稅人采用簡易計稅方法開具的3%增值稅專用發(fā)票,3%增值稅進項稅額購買方可以進行抵扣嗎?
一般納稅人開具的簡易計稅3%的增值稅專用發(fā)票如何報稅,填哪個表格里?
請問,一般納稅人,增值稅申報,有簡易計稅業(yè)有一般計稅,主表21欄簡易計稅的應納稅額不對,是哪里填錯了嗎?謝謝
郭老師,稅審和審計有什么區(qū)別,怎么選擇
老師,開發(fā)票的匯率是按出口日期,申報日期還是稅局接收日期!
請樸老師解答,老師第8題A選項,它是錯在哪里,是錯在不能含價外費用和相關費用?
你好老師,公司是小規(guī)模有限責任公司自然人獨資,怎么把公戶的錢轉出來,平常給法人代表發(fā)12000的工資,該怎么轉款合理
一般納稅人企業(yè),9月份銷項票開出去了,產(chǎn)生3萬元的稅,但進項票沒開進來,那么10月將會交增值稅3萬,而10月底,我進項稅發(fā)票進來了,假設進項稅2.5萬,那這種情況下怎么辦?本來只要交5000的稅,但實際交了3萬,請問這種怎么處理
老師,請問借款利息,如果是9月1日借,9月30日還,那么算借款天數(shù)是29天還是30天
老師,電費房租房東不開發(fā)票可以做賬嗎
預付了貨款,產(chǎn)品已入庫,但未收到發(fā)票怎么做分錄
老師,請教一下,企業(yè)每月個人扣除的個稅和社保都是含在工資里面的發(fā)效,會計分錄怎么做?
合同上只有公章 沒有商家簽字可以嗎?
建筑服務類
你好在3%簡易計稅服務一欄。
一般納稅人簡易計稅服務,進項不得抵扣是嗎?那再如何區(qū)分呢即有簡易計稅又有一般納稅
那就需要分開9%的服務一欄里面填寫一般計稅的。
不太明白,可以截圖嗎
表格沒有找到,你能截圖你的嗎?
哪個表格?附表二還是附表三
是附表一的,我找到了。
這個表9%提供服務,無形資產(chǎn)里面。
然后呢?我們是一般納稅人,有一般計稅,有簡易計稅3%,現(xiàn)在簡易計稅3%的如何填報?
填寫3%服務12行 在附表三百分之三服務第一列價稅合計做賬,然后后面填寫你扣除的項目成本
扣除的項目成本?不太理解,可以詳細說下嗎
你們開的是勞務的話,建筑勞務你的工資就是成本。
收入減去懲罰,按這個來交增值稅的。
簡易計稅的進項不得抵扣,這個怎么理解?怎么填報
比如你簡易計稅,收到了簡易計稅對應的這個成本,專票是稅額100,這個100不可以抵扣增值稅的。
這一步體現(xiàn)在附表三3%里的嗎
你好,差額抵扣的在附表三里面體現(xiàn),不允許抵扣增值稅,在附表二做進項轉出。
是不是報附表一里簡易計稅3%里報過,一定要再填報附表三里3%扣除那一欄
你好,這也不一定,你沒有扣除的,可以不用填寫附表三的扣除。